k3金蝶财务软件如何反结账(金蝶k3反结账怎么操作)

admin222023-04-06

用友财务软件官网今天要给大家分享的是有关k3金蝶财务软件如何反结账的财务软件知识,希望对于会计朋友学习金蝶k3反结账怎么操作的过程中有帮助。

本文目录一览:

金蝶财务软件怎样反过账

金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。

具体的方法如下:

1、打开软件后,同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。

2、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改。操作如下图: 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。

3、进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。

扩展资料

主要功能:总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。

日常业务操作流程图: 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制凭证——审核凭证(制单人不能和审核人是同一人)——记账——月末处理(结账 )

注:对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成

反结账操作流程图:反结账(Ctrl+Alt+F6)

反记账操作流程图:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态

反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)——取消签字(成批取消签字)

参考资料来源:百度百科-帐务处理系统

金蝶K3固定资产反结账,怎么结啊

金蝶K3固定资产反结账的方法如下:

1、首先有反结账权限用户,登录相应的账套。

2、然后登录系统后,按照如图所示路径找到[反结账]按钮双击。

3、可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。

4、这时会弹出[反结账]操作界面,如下图所示。

5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可。

6、点击"确定"按钮后,系统开始反结账。

7、最后反结账结束后,点击"完成"按钮,接下来会自动弹出登录界面,这样问题就解决了。

金蝶K3怎么反结账

1、对于具有反结帐权限的用户,请登录到相应的帐户集。

2、登录系统后,单击库存核算,找到[防结帐]按钮,然后双击它。

3、如果发现搜索不便,也可以直接在界面的右上角输入反结帐快捷方式号码20060,然后按Enter。

4、这时,将弹出[Anti-Checkout]界面,单击Next。

5、单击“下一步”按钮以确认是否取消结帐,然后单击“确定”按钮。

6、单击“确定”按钮后,系统开始注销。

7、单击库存管理,找到期末,然后双击。 执行期末结算处理。

金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作

金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:

1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。

2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。

3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,  由过滤条件直接进入会计分录序时簿。

4.  进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击

5、下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。

金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?

1、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。

2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。

3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下:

a.  由过滤条件直接进入会计分录序时簿

b.  进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。

K3中固定资产模块如何反结账

金蝶K3财务会计-固定资产管理-期末处理-期末结账,在期末结账的界面上选择【反结账】,单击开始即可

固定资产模块主要完成两个功能:一是通过固定资产卡片进行固定资产增减变动情况的登记;二是根据各种折旧计算方法计算固定资产折旧。对于折旧计提,主要是通过设置自定义转账凭证的方式,自动编制机制转账凭证传递给账务处理功能模块。

扩展资料:

固定资产模块同时也提供了固定资产按类别、使用情况、所属部门和价值结构等进行分析、统计和各种条件下的查询、打印功能,以及该模块与其他模块的数据接口管理

反结账是指在会计电算化过程中的一个模块或操作步骤,是将业务期间反结到上一期的功能,反结账之后不会删除任何任务数据,但为防止与其他业务系统期间不一致造成业务数据的紊乱,请慎重使用该功能。

已经结账的会计期间是不能修改财务数据的,反结账成功以后,可以对的账务做一些调整和修改。同时还可能涉及的功能依次是反记账、反审核,就是取消已经记账的凭证记账标志和审核标志,然后才能去修改或增删凭证,或对凭证编号进行调整等。

参考资料来源:百度百科-会计电算化

百度百科-固定资产模块

通过上述对k3金蝶财务软件如何反结账和金蝶k3反结账怎么操作的解读,相信财务软件爱好者的您一定有了深入的理解,如果未能解决您的财务软件疑问,可在评论区留言哟。

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