金蝶财务软件如何修改应收账款(金蝶应收账款系统设置)

admin42023-04-06

今天给各位分享金蝶财务软件如何修改应收账款的知识,其中也会对金蝶应收账款系统设置进行解释,如果未能解决您的财务软件相关问题,可在评论区留言!

本文目录一览:

金蝶财务软件中资产负债表的应收应付,预付预收公式是怎么设置的?

例如金蝶K3会计科目1122-应收账款,下设有明细科目1122.01-内销和1122.02-外销,两个明细科目都挂有核算项目类别“客户”,本期在总账中科目余额表的数据显示如图所示:

1、金蝶K3中,公式ACCT("1122","JY","",0,0,0,"")=1122-应收账款科目中各明细科目的借方期末余额之和,明细科目中1122.01-内销的期末借方余额10,所以公式ACCT("1122","JY","",0,0,0,"")=10

2、金蝶K3中,公式ACCT("1122","DY","",0,0,0,"")=1122-应收账款科目中各明细科目的期末贷方余额之和,明细科目中1122.02-外销的期末贷方余额50,所以公式ACCT("1122","DY","",0,0,0,"")=50。

3、金蝶K3中,公式ACCT("1122|客户|","JY","",0,0,0,"")=1122-应收账款科目下各个核算项目客户的期末借方余额之和(参照图-2)。

客户A 在明细科目1122.01-内销下的期末借方余额是60,在明细科目1122.02-外销下的期末贷方余额是30,借贷相抵,客户A 的期末借方余额为30。所以公式ACCT("1122|客户|","JY","",0,0,0,"")=客户A 的期末借方余额30 +客户C 的期末借方余额80,即公式ACCT("1122|客户|","JY","",0,0,0,"")=110。

4、金蝶K3中,公式ACCT("1122.01:1122.02","JY","",0,0,0,"")=ACCT("1122.01","JY","",0,0,0,"")+ACCT("1122.02","JY","",0,0,0,"")。

5、金蝶K3中,公式ACCT("1122.01:1122.02","DY","",0,0,0,"")=ACCT("1122.01","DY","",0,0,0,"")+ACCT("1122.02","DY","",0,0,0,"")。

6、金蝶K3中,公式ACCT("1122.01:1122.02| 客户|","JY","",0,0,0,"")=ACCT("1122.01| 客户|","JY","",0,0,0,"") +ACCT("1122.02| 客户|","JY","",0,0,0,"") (参照图-2)。

在明细科目1122.01-内销下,客户A期末借方余额为60。在明细科目1122.02-外销下,客户C 期末借方余额为80。所以ACCT("1122.01:1122.02|客户|","JY","",0,0,0,"")=60+80=140。

7、ACCT("1122.01:1122.02| 客户|","DY","",0,0,0,"") 表示为ACCT("1122.01| 客户|","DY","",0,0,0,"") +ACCT("1122.02| 客户|","DY","",0,0,0,"") 之和(参照图-2)。

在明细科目1122.01-内销下,客户B期末贷方余额为50。在明细科目1122.02-外销下,客户A 期末借方余额为30。客户D 期末贷方余额为100,所以ACCT("1122.01:1122.02|客户|","JY","",0,0,0,"")=50+30+100=180。

扩展资料:

金蝶K3报表取数公式详解

C表示期初余额。

JC表示借方期初余额。

DC表示贷方期初余额。

AC表示期初绝对余额。

Y期末余额。

JY表示借方期末余额。

DY表示贷方期末余额。

AY表示期末绝对余额。

JF表示借方发生额。

DF表示贷方发生额。

JL表示借方本年累计发生额。

DL表示贷方本年累计发生额。

SY表示损益本期实际发生额。

参考资料:百度文库-金蝶K3报表取数公式详解

金蝶旗舰版应收账款怎么使用

1、登录金蝶旗舰版系统,打开【主控台】;

2、依次单击【系统设置】→【初始化】→【应收款管理】,双击【初始数据录入-期初坏账】;

3、打开过滤条件窗口,单击【取消】按钮;

4、单击工具栏【新增】按钮,打开【期初坏账录入】窗口,录入坏账信息单击【存盘】按钮即可。

你好 金蝶标准版的账套启用后,想修改应收账款的辅助核算怎么操作 谢谢

是挂了核算项目,想修改核算项目吧

如果录了数据是不能修改的,必须删除完相关的数据才能修改,如果没有数据,可以直接修改。

标准版不可以修改初始化数据,只能用变通的方法,找到之前的初始化备份,然后恢复成账套。

如果没有这个初始化备份,可以新建一个账套,引入原来账套的初始数据,直接改完,再启用。

金蝶财务软件里面的应收账款(累计额)大于实际账面数金额。这个应该怎么调?金额里面应收账款还能修改吗

是不是应收应付模块中生成了单据,但是总账没有生成相关的凭证导致不平啊

金蝶K3中在录入了凭证的基础上应收账款的核算方式如何修改

1、要删除关于应收账款的凭证,然后才能修改

2、在会计科目里把应收账款禁用掉,然后新增一个

建议用第一种方法!希望能帮到你。

金蝶软件标准版上应收账款的余额和财务报表上的余额不一样 ,报表上的错了 怎么修改报表呢

直接改为

=1122.Y 这是期末数

=1122.C@1 这是期初数

1122为应收账款会计科目代码 ,根据实际更改。 修改完成 记住点一下前面绿色的勾。那是确认的意思。

金蝶财务软件如何修改应收账款的介绍就聊到这里啦,感谢您花时间阅读本站内容,更多关于金蝶应收账款系统设置、金蝶财务软件如何修改应收账款的信息别忘了在本站进行查找喔。

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