4方财务软件如何反结账(四方财务软件教程)

admin222023-03-31

今天给各位分享4方财务软件如何反结账的知识,其中也会对四方财务软件教程进行解释,如果未能解决您的财务软件相关问题,可在评论区留言!

本文目录一览:

用友T3如何反记帐、反结帐、反审核

用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:

1、登陆用友T3,进入账套。

2、点击“总账系统”进入页面。

3、点击“月末结账”,进入结账的页面。

4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。

5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。

7、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。

8、有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。

9、点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”

10、点击月份进入后,点击“取消审核”,既可以实现反审核凭证。

如何反过帐?

1、反结账:在结账界面,选定要进行反结账的月份,按ctrl+shift+f6。

2、反记账:账套主管在对账状态下处按CTRL+H,激活恢复记账前状态,同时弹出一个对话框选择“是”。再回到【总账】——【凭证】——【恢复记账前状态】。

【重要补充】:激活后打开【恢复记账前状态】按钮——弹出恢复记账菜单—【恢复记账方式】-选择【选择凭证范围恢复记账】-下面必须全选所有凭证,然后再按确定,进行对被选中的凭证反记账(如果直接按确定,没有选中凭证,等于0张凭证被反记账,等于没有反记账。)很多会计忘记! 凭证记账后-余额表及其明细表即可查看,UFO报表即可生成。

3、反审核:审核操作员在【审核凭证】中选定需要取消审核的凭证,按取消审核

4、如果有出纳签字,还要出纳操作员登陆到出纳审核的界面取消签字

5、修改凭证,保存

6、修改后的凭证重新进行审核(出纳签字)、记账、结账

再不清除按F1,查看帮助!

如何做反结账?

1、有反结账权限用户,登录相应的账套。

2、登录系统后,按照如图所示路径找到[反结账]按钮双击。

3、如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。

4、这时会弹出“反结账”操作界面,如下图所示。

5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可。

6、点击"确定"按钮后,系统开始反结账。

7、反结账结束后,点击"完成"按钮,接下来会自动弹出登录界面,让您重新登录系统。

8、上期单据处理完成后,请按照如下所示再次进行期未结账处理。

综上就是 m.yyrjxz.com 小编关于4方财务软件如何反结账的财务软件知识的个人见解,如果能够提供给您解决四方财务软件教程财务软件选型问题时的帮助,您可以在评论区留言点赞哟。

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