用友财务软件官网今天要给大家分享的是有关用友nc财务软件如何反结账的财务软件知识,希望对于会计朋友学习用友nc系统反记账反结账的过程中有帮助。
本文目录一览:
- 1、用友存货核算中如何反结帐
- 2、用友年度结账后如何反结账
- 3、用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证记账,并对凭证进行修改?
- 4、用友软件如何反记账
- 5、用友反结账的操作步骤
- 6、反记账怎么操作
用友存货核算中如何反结帐
我们需要准备的材料分别是:电脑、用友财务软件。下面用用友u8+财务软件为例:
1、进入总账系统,进入【结账】环节,进行反结账。
2、输入帐套密码,完成反结账,按Ctrl+Shift+F6 ,出现反结账输入密码界面。完成反结账,可以连续反结账。
3、点击【实时导航】开始反记账操作。
4、点击上方的【实施工具】。
5、进入实施工具后,点击下方的【总账数据修正】。
6、确定好日期后点击确定进行反记账。注意:必须要反结账之后才能反记账。然后输入密码完成反记账。
扩展资料
存货核算的常见错误
1.存货数量未定期与仓库对账,出现差异未及时查明原因更正,未定期进行存货盘点,出现盘盈盘亏及毁损、变质未能及时发现和处理,有些公司损耗率明显偏高未采取措施予以控制。
2.存货未设数量金额式明细账,不反映数量核算;生产成本科目未按成本项目设明细账进行核算,制造费用科目期末仍保留有余额。
3.存货料到单未到时,不进行暂估入账处理,致使期末存货可能出现负数;或虽进行暂估入账,但把相关的进项税额也暂估在内,若该批材料当年耗用,对当年的销售成本将造成影响;或长期未取得相关发票,从而可能被税务局调增应纳税所得额或处罚。
参考资料:百度百科-存货核算

用友年度结账后如何反结账
1、登录帐套,2014年度,点总账-期末处理-结账页面。
2、点12月结账的行,按住Ctrl键+Shift键,点F6键。
3、输入密码,确定。
扩展资料
1、反结账就是把原本已经结账完毕的账务重新恢复到结账前前的状态,这个一般情况下会出现本月结账时,发现本月会计账务处理有问题、有错误。
2、就可以通过反结账来把已经的帐恢复到未结账之前的状态下,再来把错误的会计分录修改正确后再重新结账。
3、当前,会计电算化在我国已得到基本普及,在应用过程中与以往的手工记账相比优势明显。
4、计算机的运算速度快、计算精度高、提供信息全面,大大提高了会计工作的质量,改变了会计工作的面貌。
5、会计电算化以功能模块组合工作方式代替人工自动完成日常账务处理工作。包括可以自动记账、自动结转、自动对账、自动结账等,甚至能够“反记账”、“反结账”。
6、会计电算化以其高效、自动、方便、准确等优点正日益受到广大会计人员的欢迎。但是,计算机毕竟依靠的是人为设计的程序化工作流程,在日常工作中相应地会产生许多新问题。
7、反记账”是指将已经记账的凭证通过记账的反向处理,恢复到记账前的状态。
8、“反结账”则是在已经结账的期间,通过取消结账的做法,解除封账,恢复到结账前的状态。在计算机特定的工作环境中,笔者认为这些做法有一定的可行性。
9、实际工作中如果存在错误的记账凭证,不施行“反记账”的话则将导致账簿中存在大量无用的冗余信息,影响对会计信息的使用。
参考资料:百度百科-会计电算化
百度百科-结账
用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证记账,并对凭证进行修改?
1.反结账:总账-期末-结账,然后选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6,之后显示取消结账即可
2.反记账:总账-期末-对账,然后在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出
总账-凭证-恢复记账前状态,然后选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定
3.取消审核(应有审核人取消审核):总账-凭证-审核凭证-确认-确定—审核——成批取消审核——确定——退出——退出
用友软件如何反记账
问题一:用友财务软件怎么反记账 我觉得你你只是把“恢复记账前状态”的功能显示出来而已,而没有进入到功能里面去进行操作。用友系统用“ctrl+H”只是把反记账的功能显示出来,而不是按了之后就完成了反记账。你要点击“恢复记账前状态”按钮,然后系统会弹出一个反记账界面,你可以选择恢复月初状态还是最后一次记账状态,如果你每个月只是记账一次的话两个选择都没有区别。选择点确定后系统就会提示反记账完成。这样才真正实现了反记账的功能。
如果你不是以上的情况的话,那就是数据库中凭证的状态没有改过来,这就涉及数据库的操作了,建议让你的软件提供商来帮你们改正。
问题二:用友软件怎么反审核反记账 首先说一下!10.3不是最新版本了!现在是10.6最新的版本! 您先进入软件 总账---月末结账 ,会出现结账界面 点击您要反结账的月份 按:Ctrl+Shift+F6 反结账成功 钉然后点击总账 下面的期末---对账 按 Ctrl+H 提示 为恢复记账前状态 ,最后点击 总账 ---凭证 ---有个恢复记账前状态 出现对话框 点击您要恢复的月份或是近一个月的,然后在审核 --记账 ----月末转账---转利润后再会出现几张未记账凭证------此时再次点击记账 最后结账 出报表 希望能帮助您
问题三:用友软件怎样反记帐 以已结账月份登陆
1.反结账:总账――期末――结账――选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6――显示取消结账即可
2.反记账:总账――期末――对账――在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”――确认――退出
总账――凭证――恢复记账前状态――选择要取消月份的月初状态――确定――输入账套主管激密码――确定
3.取消审核(应有审核人取消审核):总账――凭证――审核凭证――确认――确定――审核――成批取消审核――确定――退出――退出
问题四:用友T3如何反记账? 反结账总账→期末→结账→下一步→对账→下一步→结账 即可,若要取消结账,在结账界面选择要取消的月份(必须是最后一个结账月份)同时按下Ctrl+Shift+F6,输入密码即可。注:只有账套主管才能取消结账。反记账总账→凭证→记账,打开记账界面,单击‘全选’→下一步→‘记账’即可。如果要取消记账,总账→期末→对账,打开对账界面,然后同时按下Ctrl+H,同时弹出一个‘恢复记账前状态被激活’单击‘确定’然后在总账→凭证→记账下面多出一个‘恢复记账前状态’单击即可恢复记账。笑望采纳,谢谢!
问题五:用友T3如何反记帐、反结帐、反审核 在总账――凭证――恢复记账前状态。 反结账:在结账界面,选定要进行反结账的月份,按ctrl+shift+f6 反审核:审核操作员在审核凭证中选定需要取消审核的凭证,按取消审核。如果有出纳签字,还要出纳操作员登陆到出纳审核的界面取消签字,修改凭证,保存 。 修改后的凭证重新进行审核(出纳签字)、记账、结账。 另:反结帐,反记帐操作虽然可以达到返回上一步状态,但是容易引起数据混乱,所以建议广大客户最好本月做好凭证后不要急于审核和记帐凭证,可以留到本月全部凭证都操作完成,并且检查没有错误之后在去进行审核,记帐,月结的操作,以免引起数据错误。
问题六:请问用友财务通如何反结账,反审核,反记账 1.反结账:总账――期末――结账――选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6――显示取消结账即可
2.反记账:总账――期末――对账――在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”――确常――退出
总账――凭证――恢复记账前状态――选择要取消月份的月初状态――确定――输入账套主管的密码――确定
3.取消审核(应有审核人取消审核):总账――凭证――审核凭证――确认――确定――审核――成批取消审核――确定――退出――退出
总账――凭证――填制凭证――找到错误凭证――制单――作废/恢复――错误凭证上显示“作废”――制单――整理凭证――确认――全选――确定――是――再有相应业务人员增加一张正确的凭证,再按正确的业务流程正向走一遍。
问题七:用友财务怎么做反记账操作呀 要看软件版本,根据不同版本选择操作,流程为取消结账→取消记账→取消审核
用友ERP-U8(用友通,T3,T6,U6等):
1、反结账,月末处理--月末结账-点击要反结账的月份--CTRL+SHIFT+F6
2、反记账,月末对账,CTRL+H,选择凭证下面的恢复记账前状态
3、凭证消审,在审核凭证界面取消或者成批取消审核
用友GRP-U8(用友R互等):
1、反结账,账务处理--反结账
2、反记账,账务处理--凭证箱--左下角 已记账--执行--凭证反记账
3、凭证消审,凭证箱--已审核--执行--凭证消审
问题八:用友u8反记账怎么操作 可以参考以下操作:
取消记账
激活“恢复记账前状态”菜单
(1)在总账初始窗口,执行“期末”|“对账”命令,进入“对账”窗口。
(2)按Ctrl+H键,弹出“恢复记账前状态功能已被激活”信息提示框。
(3)单击“确定”按钮,单击“退出”按钮。
注意:
如果退出系统后又重新进入系统或在“对账”中按“Ctrl+H”键将重新隐藏“恢复记账前状态”功能。
取消记账
(1)执行“凭证”|“恢复记账前状态”命令,打开“恢复记账前状态”对话框。
(2)单击“最近一次记账前状态”单选按钮。
(3)单击“确定”按钮,弹出“恢复记账完毕”信息提示对话框,单击“确定”按钮。。
注意:
己结账月份地数据不能取消记账。
取消记账后,一定要重新记账。
问题九:用友财务软件T6如何反记账,反结账 反结账:
以有反结账权限的人员在总账登陆,在[月末处理]-[月末结账]里边,点最末一个已经结账的月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,录入并确认口令,反结账就完成了。
反记账
点菜单[期末]-[对账],按Ctrl+h组合键,激活“恢复记账前状态”,然后点菜单[凭证]-[恢复记账前状态],按指示操作即可。
问题十:会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的? 第一步、反结账1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账――期末――结账,如图所示: 2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。如图所示: 第二步、反记账1、依次点击总账――期末――对账,如图所示: 2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示: 3、退出上面的窗口后,再依次点击总账――凭证――恢复记账前状态,如图所示: 4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。
用友反结账的操作步骤
1、首先登陆软件,在软件中,选择“结账”图标,并单击。
2、如果想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。
3、在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键!弹出输入密码口令对话框。
4、输入密码口令后,2018年8月份对应的“Y”消失,反结账成功。
5、最后点击“取消”按钮,退出结账窗口,就完成了。
反记账怎么操作
反记账怎么操作
第一步、反结账1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示: 2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。如图所示: 第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账,如图所示: 2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示: 3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,如图所示: 4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。
反记账的基本信息
反记账是电算化财务在经过记账后,需要返回记账前状态时,进入对账状态下按住"CTRL"+"H"键激活恢复记帐前状态功能,然后点击它,就可以将电算化账务恢复到记帐前状态。
反记账这种说法是及其错误的,误导人的。理论上没有这样的叫法,是某些软件"自创"的叫法。准确的说法应该是结账撤回。同样的例子还有反审核,其准确的说法应该是审核撤回。希望各大软件厂商不要再误导广大用户了。
记账的规范
1.登记账簿时,应按记账凭证日期、编号、经济业务内容摘要、金额等逐项记入账内。应做到登记准确、及时、书写清楚。2.为了使账簿记录保持清晰、耐久,便于会计账簿的保管,便于长期查考使用,禁止涂改。记账时,应使用钢笔和碳素墨水、蓝黑墨水书写,不得使用铅笔或圆球笔(银行的复写账簿除外)。
3.账簿中书写的文字和数字,应紧靠行格的底线书写,约占全行格的2/3或1/2,数字排列要均匀,大小数要对正。这样,不仅可使数字得到清晰的反映,也便于改正记账错误。
4.登记完毕后,要在记账凭证上签名或盖章,并注明已登记的符号“√”(表示已经登记入账),以便检查记账有无遗漏或错误。
5.总账应根据记账凭证汇总表登记;日期、凭证号都应根据记账凭证汇总表填写,摘要栏除写“上年结算”及“承前页”外,应填写凭证汇总的起止号。
明细账应根据记账凭证登记,日期填写月日,如果同一月份有多笔业务,除第一、二笔外,以下各笔可用点点代替,但换页的第一、二笔必须填写。凭证号栏与摘要栏按记账凭证号与摘要填写。
现金日记账应根据记账凭证逐笔登记。
银行存款日记账应根据支票存根或其他银行结算票据逐笔登记,“种类”项按银行结算种类填写,“号数”只填写支票的后四位数字。
各种账簿按页次顺序连续登记,不得隔页跳行登记。如果发生隔页、跳行时,不得随意涂改,应在空行空页的金额栏由右上角向左下角划红线注销,同时在摘要栏注明“此行空白”或“此页空白”字样,并由记账人员压线盖章。订本式账簿,不得任意撕毁。
6.下列情况可用红色墨水。登记账簿须用蓝黑色墨水书写,不得使用圆球笔或铅笔,但下列情况可用红色墨水:
(l)按红字冲账的记账凭证,冲销错误记录。记账以后,如果发现记账凭证应借、应贷科目或金额发生错误,并己登记入账,引起账簿记录错误,可先用红字填制内容相同的记账凭证,冲销原错误记录,然后用蓝、黑字填制正确的记账凭证,重新登记入账。记账以后,如果发现记账凭证和账簿记录金额有错误,并且所记的错误金额大于应记的正确金额,但原记账凭证和账簿所记的会计科目及其记账方向并无错误,则用红字冲销它的多记部分金额。
(2)在多栏式账页中,登记减少数。在多栏式账页中,只设借方(或贷方)栏目登记增加数,若需要登记减少数时,则用红字在表示增加栏目中登记。
(3)划更正线、结账线和注销线。
(4)冲销银行存款日记账时,用红字登记支票号码,进行冲销。
(5)存货按计划成本计价,在调整发出材料成本差异节约额时,用红字冲减成本差异。
(6)采购材料或商品时,货物已到达企业,而结算凭证尚未到达,则在月末时,先按暂估价入账,下月初用红字冲回暂估价,以便结算凭证到来时正常入账。如表3-2所示。
(7)当销售货物发生退回时,则用红字冲减己入账的该笔货物销售收入和销售成本。
(8)会计制度中规定用红字登记的其他记录。
7.结出账户余额后,应在“借”或“贷”栏内写明“借”或“贷”字样;没有余额的账户,应在“借”或^贷”栏内写“平”字,并在金额栏内元位上用“0”表示。
8.账簿中账页下端最后横线以下,一律空置不填。
9.每一账页登记完毕结转下页时,应在下页第一行摘要栏注明“承前页”字样。
所有账户一律不做“过次页”。
办理“承前页”时,次页第一行的日期均以前一页最后一笔记录的日期作为“承前页”的日期。日记账承本日发生额连续累计数及余额,损益账户承本月发生额连续累计数及余额。
如果账簿最后一行为日结、月结、季结或年结的,办理承前页时应承借、贷、余日结、月结、季度或年结数。对于不需加计发生额的账户,办理承前页时,只承前页的日结、月结、季结的余额;对于需要加计发生额的账户,办理承前页时,承借、贷、余三栏目结、月结、季结数,记在第一行。
在办理承前页时,需要加计发生额的科目有:现金、应付工资、应交税金、主营业务收入、其他业每收入、营业外收入、主营业务成本、主营业务税金及附加、营业费用、管理费用、财务费用、其他业务支出、营业外支出、利润分配等。
用友nc财务软件如何反结账的介绍就聊到这里啦,感谢您花时间阅读本站内容,更多关于用友nc系统反记账反结账、用友nc财务软件如何反结账的信息别忘了在本站进行查找喔。
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