r9财务软件如何反结账(用友r9反结账)

admin72023-04-02

m.yyrjxz.com 小编在本篇文章中要讲解的财务软件知识是有关r9财务软件如何反结账用友r9反结账的内容,详细请大家根据目录进行查阅。

本文目录一览:

如何进行反结账

问题一:如何做反结账? 反结账就是把之前结的账取消,相当于后退的功能,只要在结账之前都可以反结账的,但如果出了报表就不可以了哦!

它步骤一般是,取消记账――取消审核――修改凭证就可以了。

问题二:如何进行反结账操作 请按下列步骤操作: 1、登录金蝶KIS迷你版系统 ,打开【 KIS主界面】; 2、使用快捷键CTRL+F12,调出凭证反结账窗口; 3、键入用户口令,单击【完成】按钮,即完成了反结账操作。

问题三:总账系统如何进行反结账 用帐套主管的身份登录进去之后点月末结账-》同时按住CTRL+SHIFT+F6(下面有红字的提示)输入主管密码然后点确定即可,

反记账-》点上面一行的总账菜单-》期末-》对账-》同时按CTRL+H 提示恢复记账前状态功能被激活(如果再按一下的话会提示恢复记账前状态功能被隐藏)然后在点击总账-》凭证-》恢复记账前状态-》选择最近的或者是月初的-》输入帐套主管密码即可。

反审核-》点审核凭证进去之后选中要取消审核的凭证然后点击取消即可(取消人必须是审核人)

修改凭证的话只要在填制凭证界面选出要修改的凭证然后直接修改即可

问题四:怎么反结账和反记账 反结账和反记账:

1、取消结账:激活“恢复记账前状态”菜单,点击总账―期末―结账―选定最后一个已结账月份―ctrl+shift+f6―取消(注:多同时按几次,有提示!)

2、取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”―“对账”―ctrl+H―系统提示“恢复记账前状态功能”已激活―“确定”―“退出”。

3、再点击“凭证”―“恢复记账前状态”―选择“恢复到月初状态”―“确定”

4、取消审核:以审核人身份进入“审核凭证”界面―点击“取消”。

注意:己结账月份地数据不能取消记账。取消记账后,一定要重新记账。

问题五:用友软件怎样进行反结账 必须是帐套主管身份,总账―期末―结账―选定最后一个已结账月份―ctrl+shift+f6

问题六:金蝶软件如何反结账 反过帐:打开金蝶后,按CTRL+F11为反过帐,跳出对话框后,选择要反过帐的凭证号就行了;反结帐:打开金蝶后,按CTRL+F12为反结帐,反结帐月份为当前已结帐的最后一个月份。

问题七:金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作? 在财务处理界面就可以,反过账:ctrl+F11,反结账:crtl+F12

问题八:用友反结账怎么做 点开总账 在最下面有个期末 点开期末有个结账 之后把你要反结账的月份点上 按ctrl+shift+F6 就行 会出来一个管理员口令 那个没有默认的点确认就行 就能反结账了

问题九:浪潮如何反结账 浪潮反结账,耿次点击“维护工具--数据管理--账务系统反月结”,根据需要反结账到你需要的日期,在做反结帐操作之前一定要先做好备份。

用友R9打开反记账功能后如何操作才能反记账

用友R9打开反记账功能后的操作是: 1、进入用友R9软件,打开反记账功能后,,在“功能”菜单下“期末处理”菜单中,“结账”下面会出现‘反结账’;反记账功能则在凭证箱中,进入凭证箱后首先打开“已记账”页签,然后点击“文件”菜单,可以看到“凭证记账”下面会出现“凭证反记账”; 2、注意有时在凭证箱如此操作也看不到“凭证反记账”,原因是在点击开关之前已经打开了凭证箱,将凭证箱关闭重新打开即可。

用友GRP/R9如何反结账

要看软件版本,根据不同版本选择操作,流程为取消结账→取消记账→取消审核

用友ERP-U8(用友通,T3,T6,U6等):

1、反结账,月末处理--月末结账-点击要反结账的月份--CTRL+SHIFT+F6

2、反记账,月末对账,CTRL+H,选择凭证下面的恢复记账前状态

3、凭证消审,在审核凭证界面取消或者成批取消审核

用友GRP-U8(用友R9等):

1、反结账,账务处理--反结账

2、反记账,账务处理--凭证箱--左下角

已记账--执行--凭证反记账

3、凭证消审,凭证箱--已审核--执行--凭证消审

用友r9反结账的操作步骤,用友财务软件T+反记账怎么操作

1.r9软件第一把所有窗口都关掉,然后点“帮助”-“关于”,然后按住ctrl键点小人的那个图标,提示反结账及反记账开启,之后“文件”里会出现反记账的字眼。

用友r9财务软件如何修改已结账会计期的数据?

用友政务GRP-R9和用友T3,T6,U8系列操作步骤截然不同。

正常操作-填制凭证-审核-记账-结账。

现在修改凭证,那么就反正来。

先反结账,用《系统管理员》

登录账务处理系统点帮助-关于-用鼠标移动到房屋图标这,按住CTRL+鼠标右键。提示开启反结账/反记账状态。关闭软件(更换操作员也可以)。

然后用

《记账人的名字》

登录账务处理系统。打开凭证箱-点已记账标签-点左上角文件-凭证反记账-选择全月。关闭软件(更换操作员也可以)。

继续用

《审核人的名字》

登录账务处理系统。打开凭证箱-点已审核标签-点左上角文件-凭证反审核-选择全月。关闭软件(更换操作员也可以)。

最后用《填制凭证名字》

登录账务处理系统。打开凭证箱-点未审核标签-找到里面需要修改的凭证双击打开凭证界面即可修改了。

关于r9财务软件如何反结账和用友r9反结账的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的财务软件知识了吗?如果你还想了解更多财务软件相关的文章,记得收藏关注本站。

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