本篇财务软件的文章要给大家谈谈用友财务软件入库单弃审,以及用友erp 采购入库单结算了怎么取消对应的财务软件相关知识点,希望对财务软件爱好者学习有所帮助。
本文目录一览:
- 1、用友新一代自动生成的收款单怎么弃审?
- 2、用友有库存但是存货不足入库单没审核
- 3、入库单不能弃审什么意思
- 4、用友t+单据存在超可用量怎样弃审
- 5、用友ERP供应链管理系统做采购订单,怎么弃审我的采购订单呢,只有这张订...
- 6、入库单已审核怎样取消
用友新一代自动生成的收款单怎么弃审?
1、先进入审核界面,在下拉单中选中已审核凭证,在点击菜单中取消审核即可。
2、如果已经核销完了,点应收款管理,其他处理,取消操作,分别取消核销和确认收款2步操作,然后删除收款凭证,之后就可以取消审核了。
3、以李明(编号:101;密码:101)的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。
4、在总帐系统中取消这张单据生成凭证的记帐和审核;在应付系统的凭证查询中删除这张单据生成的凭证;你要到应付单审核里面取消这张单据的审核;在应付单中找到单据,删除。
5、应收管理---收款单据处理---收款单据审核 包括已审核---取消审核。应该就是这个步骤,欢迎给我们团提问题。
用友有库存但是存货不足入库单没审核
这个问题说明库存管理中你的处理还不到位,比如(1)期初结存的数量没有审核:处理方法就是,期初结存界面,每个仓库点击批审;(2)入库单没有审核记账。上述两种原因都可能导致,看上去有东西,实际上系统没有确认。
存货还有数量,但是出库显示库存不够,一般是因为存货可能存在其他未审核单据占用,导致可用量不足。
可能病毒感染文件;解决办法:查是否曾经有负数出库现象,如有,按照先入库后出库的原则重新做单,即可解决;如无此现象,查是否病毒感染了文件,如是这种现象出现,就得请速达软件服务商的工程师才可能解决。
冷静,先查找原因。先查找领料单的物品是否实际领出了,如果实际领出了该物品,那说明就是盘点的时候漏盘了或是本月未入库。对照盘点表及本月入库单逐一进行处理。在领料单背面注明错误原因及时进行纠正。
亲你好,原因可能是你这个仓库中库存不足,或者仓库中的某些存货已经被预定,要等时间超过而客户没有付款后才能回到库存中。如果你的公司很在意内部控制,不希望出现负库存出货,那你只能等待库存增加以后继续进行操作。
可以在记帐的选择框里选择未审核单据。采购入库单忘记审核可以在记帐的选择框里选择未审核单据,选择包括未审核单据,入库单没有审核可以在存货核算里记账。
入库单不能弃审什么意思
该单据已经处于审核状态。销售管理模块中,销售发票复核后,是由相关人员审核的,审核后,此时该单据没办法“弃复”。【解决办法】:此时在销售管理模块筛选本月单据,条件选择“包含已复核”,然后找出该单据弃审即可。
如果不考虑模块结账情况下(当然结账是弃审不了的)这张单如果生成了采购入库单要先把采购入库单弃审、删除,才能在这里弃审。如果没有生成入库单,审核流程,看看是否加入质检流程,需要取消质检等流程。
这种情况是单据异常造成的,到服务器端,打开U8系统管理功能,用管理员账号登录,查列出异常单据,然后清理这些异常单据,这样处理后就可以正常处理单据了。
有多种原因:使用的该账号没有反审核权限或反审核此其他制单人审核的单据的权限;那么需要重新设置权限。修改用户的权限。
到记账凭证查询窗口看看,该应收单对应的记账凭证是否已经生成,如果已经成生,则需要将其删除后才能弃审。
用友t+单据存在超可用量怎样弃审
1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。也可以成批取消审核。
2、应付款管理-应付单据审核-左下角选已审核-弃审就好了。直接在销售发票页面弃审。如已作凭证或结账,须事先取消凭证及取消结账。 用友中无论是弃审什么,掌握一条规律:正常操作是什么样的,反向操作就好。
3、如果单据录入错误了,对于没有下级业务的单据一般是可以直接弃审然后删除的(当然前提是单据所在日期当月没有月结等)但是一旦有了下级业务,就要先处理下级的业务删除了才行,比如:你做了一个销售退货单,审核。
用友ERP供应链管理系统做采购订单,怎么弃审我的采购订单呢,只有这张订...
1、这种情况是单据异常造成的,到服务器端,打开U8系统管理功能,用管理员账号登录,查列出异常单据,然后清理这些异常单据,这样处理后就可以正常处理单据了。
2、答案:在用友U8V90erp系统中根据订单批量生成发货单,可以设置订单一条记录生成一张发货单,或者全部记录生成一张发货单,并且可以批量指定仓库 登录步骤:首先双击打开‘企业应用平台’。
3、首先打开“采购处理中心”。其次在页面中找到“执行采购”找到您要删除的采购订单。最后点“删除”就可以了。
4、打开“采购处理中心”,在页面中找到“执行采购”找到您要删除的采购订单,点“终止”就可以了。
入库单已审核怎样取消
1、亲,你好,很高兴为您解答答已审核的采购入库单取消审核的方式是:审核通过了就是已经记入库存,要想取消就要用红票冲出来,做个入库单数量填等量的负数。就把原来的入库退出来了。
2、金蝶入库单目标单据已同步取消需要先以审核人的身份登陆。点凭证里的审核就可以取消审核了,取消审核必须是在未过账之前,如果已经过账就要先取消过账。
3、点击查找,在弹出的窗口找到项目下拉列表选择入库单号,关系选择等于,值输入该单据号码后点击按条件查找;找到修改的单据后,单击它再点击菜单栏中的撤销审核;在弹出的提示窗口中,点击是,再点击菜单栏中的修改。
4、在系统的主菜单或导航栏中,找到并选择入库管理或库存管理相关的选项。在入库管理界面中,找到已核算的入库单据列表。选择要取消的入库单据,并打开该单据以查看详细信息和操作选项。
通过上述对用友财务软件入库单弃审和用友erp 采购入库单结算了怎么取消的解读,相信财务软件爱好者的您一定有了深入的理解,如果未能解决您的财务软件疑问,可在评论区留言哟。
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