m.yyrjxz.com 小编在本篇文章中要讲解的财务软件知识是有关k3金蝶财务软件做账和金蝶k3财务软件做账流程的内容,详细请大家根据目录进行查阅。
本文目录一览:
- 1、金蝶K3记账凭证模板如何设置?
- 2、金蝶K3固定资产计提折旧流程,新卡片后再怎么做,最后结账?
- 3、在金蝶K3专业版中怎么过账,过完帐后干嘛,一般什么时候过账
- 4、金蝶k3反记账的步骤
- 5、金蝶k3如何重新做帐套初始化?
- 6、金蝶K3成本核算的操作步骤?
金蝶K3记账凭证模板如何设置?
1、打开财务软件后,点击模块中的【凭证管理】。点击模块中的【凭证管理】后,点击页面上方的【文件】→【打印凭证】→【页面设置】。页面会弹出【凭证页面设置】对话框,点击【尺寸】。
2、登录金蝶KIS系统,输入用户名、密码,在主控台里点击财务处理,选择凭证管理模块。首先根据弹出的页面选择过滤条件,设置好相应的条件,包括审核与否、过账与否、复核与否。
3、首先,运行【金蝶K/3】软件,并完成用户登录,如下图所示。进入【主控台】界面后,依次点击【供应链】-【存货核算】-【凭证管理】-【凭证生成】,进入凭证生成界面。
4、进入金蝶K3系统,单击财务会计。单击总帐,单击单击凭证处理。在右侧,双击打开凭证查询即可看到。
5、打开金蝶财务软件,在账务处理界面下点击凭证录入。在弹出的记账凭证对话框中依次填入日期、凭证字、凭证号、附单据以及摘要信息、填写会计科目、借方发生额或贷方发生额。借方、贷方发生额的填写。
金蝶K3固定资产计提折旧流程,新卡片后再怎么做,最后结账?
1、固定资产在结账前,通过【财务会计】→【固定资产管理】→【期末处理】,双击打开明细功能【计提折旧】,根据向导,第一步,先将“主账簿”添加到右边,然后依次,下一步,最后计提折旧即可。
2、打开金蝶财务软件标准版,进入固定资产模块。单击计提折旧按钮。在弹出的计提折旧对话框中,点击右下方的前进按钮。系统默认设置了凭证摘要和凭证字,可以进行修改。
3、金蝶K3月末结账的具体操作步骤如下:首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面。如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证。
在金蝶K3专业版中怎么过账,过完帐后干嘛,一般什么时候过账
1、金蝶专业版的做帐流程是:记帐,过帐,结转损益,结帐第一步:记帐,就是图中的1,所有的凭证输入完成。第二步:凭证输好需要凭证过帐,这样资产表就有数据了。
2、进入“账务处理”中的“凭证过账”。进入“凭证过账”,按照操作提示“前进”,最后过账“完成”。过账完毕后,需结转当期损益,点击“账务处理”中的“结转损益”。
3、首先检查单据凭证的准确性,是否有无单价、未审核、未处理的业务。确认后所有凭证审核、过帐,然后在总帐结转损益,结转完把结转损益的凭证也审核过帐。
4、先把所有凭证过账,然后结转损益,后对结转损益生成的凭证审核,过账。
5、顺序是凭证输入--凭证审核--凭证过账--结转损益--期末结账。关于修改凭证日期:直接在录凭证处修改就可以;什么是凭证:会计凭证是指记录经济业务发生或完成情况的书面证明,包括原始凭证和记账凭证,是登记账簿的依据。
6、第五步,把期末调汇、结转损益凭证进行审核过账处理。第六步,财务报表计算。根据设置好公司的财务报表模板,出具资产负债表、利润表、现金流量表。
金蝶k3反记账的步骤
1、点击总账下的月末结账,本月份的是否结账没有Y标志。如果已经打上了Y标志,需要先反结账。反结账的操作是在该界面上,同时按键盘上的Ctrl+Shift+F6,输入账套主管密码就可以完成反结账。
2、打开软件后,同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改。操作如下图: 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。
3、对于具有反结帐权限的用户,请登录到相应的帐户集。登录系统后,单击库存核算,找到[防结帐]按钮,然后双击它。如果发现搜索不便,也可以直接在界面的右上角输入反结帐快捷方式号码20060,然后按Enter。
4、有反结账权限用户,登录相应的账套。登录系统后,按照路径找到[反结账处理]按钮双击。如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。这时会弹出[反结账]操作界面。
5、问题一:金蝶软件如何反结账 反过帐:打开金蝶后,按CTRL+F11为反过帐,跳出对话框后,选择要反过帐的凭证号就行了;反结帐:打开金蝶后,按CTRL+F12为反结帐,反结帐月份为当前已结帐的最后一个月份。
6、金蝶KIS记账王反过账操作方法是在反结账后,直接同时按住快捷键Ctrl+F11。
金蝶k3如何重新做帐套初始化?
1、第一,总账的期初录入是在【系统设置】→【初始化】→【总账】→【科目初始数据录入】录入总账期初数据的。哪些科目要录入数据,哪些科目是没有余额的,这个需要公司财务部提供给你。
2、系统设置,初始化,应付管理,新增初始化应付单据,把初始化的应付账款和预付账款都输入系统中,然后启用应付管理,设置好参数。然后就可以在总账,应付管理中进行日常付款单的操作了。
3、首先在金蝶软件中,使用有反结账权限用户,登录相应的账套。登录系统后,按照如图所示路径找到[反结账]按钮双击。也可以直接在界面右上角,直接输入反结账的快捷编号20060后回车。
4、下面是我为大家带来的金蝶K3财务操作流程,欢迎阅读。
5、金蝶软件反初始化方法:在“科目初始余额录入”界面,选择〖文件〗——〖反初始化〗或单击工具栏的【反初始化】,系统将已经结束初始化的系统返回到结束初始化前的状态。
金蝶K3成本核算的操作步骤?
进入K3系统后,单击“财务会计”,然后单击“总帐”,然后单击“结帐”。单击结帐后,单击右侧的结束结帐。进入结帐界面后,请选中复选标记旁边的复选标记,以防止凭证中间折断。
金蝶K3财务软件的基本操作包括以下几个方面:会计科目的设置:会计科目是金蝶K3财务软件的基础,为了保证科目的准确性,需要正确地建立科目,并且正确地设置会计科目的编码和性质。
登陆软件: 进入我的音乐点金蝶K/3图标,进入管理账。
通过上述对k3金蝶财务软件做账和金蝶k3财务软件做账流程的解读,相信财务软件爱好者的您一定有了深入的理解,如果未能解决您的财务软件疑问,可在评论区留言哟。
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