金蝶财务软件账错误怎么办(金蝶软件报错)

admin42023-07-25

用友财务软件官网今天要给大家分享的是有关金蝶财务软件账错误怎么办的财务软件知识,希望对于会计朋友学习金蝶软件报错的过程中有帮助。

本文目录一览:

金蝶软件输明细账时字输错了怎么改?

若是本月发生记账过程中的错误,可以直接在原有凭证中修改错误。若是以前月份发生的记账中的错误,不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。

打开金蝶KIS的主页,点击账务处理这一项。 下一步在界面跳转以后,点击期末结账这个图标。 会进入期末结账的对话框,需要选择反结账并回车确定。 等返回第二步的页面时,点击凭证管理这个图标。

感觉成本不对,需要先检查一下成本计价方式是否不妥;如果方式没问题,然后看看存货成本的明细账看看成本是怎么计算出来的,再来判断成本是否真的有误。如果感觉系统计算的不够准确,还可以设置成手工录入的方式,来调整。

金蝶软体的记账凭证问题 记账凭证的凭证字修改,先查处凭证,双击进入,就可以修改了。正常情况下点选凭证字,凭证号号会自动补充或编号。

如果是KIS迷版,KIS标准版,这些就只能重新建一个账套,引入旧账套的基础数据,录入正确的期初数,再启用账套,然后再引入旧账套的凭证,。

金蝶软件货币资金错了怎么办

1、若是本月发生记账过程中的错误,可以直接在原有凭证中修改错误。若是以前月份发生的记账中的错误,不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。

2、由于8月凭证已经打印并装订,所以,原则上,应在12月做一张调整凭证,将错误纠正过来。或者更清楚一些的话,在12月份先做一张冲销凭证分录,将8月错误凭证原样(金额相反)冲销,然后另做一张正确的凭证。

3、如果已经结束初始化并且已经结账,那就按业务操作的逆过程,进行业务反操作,再反结账到启用期间,然后反初始化,修改初始余额。在初始化,结账到现在。要是觉得很麻烦可以找当地金蝶售后协助解决一下。

4、双击金蝶软件运行,并以管理员登录金蝶软件。 在主功能选项界面,选择“账务处理—凭证管理“。 在过滤界面输入凭证过滤条件,点击”确定“。 在会计分录序时簿界面,先找到需要删除的会计凭证,如图”记-10号凭证。

5、打开金蝶KIS的主页,点击账务处理这一项。下一步在界面跳转以后,点击期末结账这个图标。会进入期末结账的对话框,需要选择反结账并回车确定。等返回第二步的页面时,点击凭证管理这个图标。

6、不知道你是不是云版本,就是K3cloud。如果是的话,鼠标右键选择行或者列,删除即可。如果是KIS或者K3wise,F6也可以批量填充。

我想问问金蝶凭证错误怎么处理

若是本月发生记账过程中的错误,可以直接在原有凭证中修改错误。若是以前月份发生的记账中的错误,不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。

金蝶软体的记账凭证问题 记账凭证的凭证字修改,先查处凭证,双击进入,就可以修改了。正常情况下点选凭证字,凭证号号会自动补充或编号。

这个软件不能批量修改,只能单张修改凭证号,具体操作方法如下:打开金蝶软件,依次打开系统设置、系统设置、总账、系统参数。在打开的界面上方,打开总账的页签,然后在下面找到一个凭证的页签。

金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?

具体的方法如下:打开软件后,同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改。操作如下图: 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。

首先要确认,反结账是违规操作其次反结账之后的目的无非是更改以前做的凭证,那么操作顺序依次是:反结账--反审核--反过账--修改凭证--重新结转损益等(如果有变化的话)--然后按照正常的程序重新过账。审核结账。

金蝶的反结账操作首先是具有防结账权限的用户,登录到相应的A / C集,登录系统,然后根据图中所示的路径双击[anti-checkout]按钮,然后弹出[反结帐]操作界面,单击“下一步”按钮,是否确认反结帐,单击“确定”按钮。

首先准备好金蝶专业版反过账工具。用解压工具解压,找到里面的应用程序。打开反过账应用程序,选择要反过账的账套,用管理员账号登录。勾选“支持反过账调整期间凭证”,然后点“全部反过账”即可。

首先打开软件后,直接同时按快捷键Ctrl+F12。其次弹出反结账界面,没有设置口令。最后直接点击“完成”即可反过账。

通过上述对金蝶财务软件账错误怎么办和金蝶软件报错的解读,相信财务软件爱好者的您一定有了深入的理解,如果未能解决您的财务软件疑问,可在评论区留言哟。

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