速达财务软件固定资产清理怎么做(速达软件固定资产折旧)

admin22023-04-24

用友财务软件官网今天要给大家分享的是有关速达财务软件固定资产清理怎么做的财务软件知识,希望对于会计朋友学习速达软件固定资产折旧的过程中有帮助。

本文目录一览:

速达软件固定资产怎么清理

1、固定资产模块中的资料录理,需要反结账至录入月份,对应的折旧做反计提,把这个重复的资料删除就可以了。如果不想影以前的账,在当前月份做固定资产减少。如果仅是凭证录错,那就是删除或反冲。

2、在上面菜单“固定资产”,点击“反计提折旧”,凭证就自动删除了。

3、一般来讲,如果是灰色图标表示,这个凭证已经被引用。要删除,就必须解决以前应用的问题。更多详情情况还是咨询软件提供商。

固定资产清理的流程?

主管领导审批;财务部门复核,并进行账务处理清理固定资产,处理残值。

固定资产报废或变卖,一般都要通过固定资产清理科目进行处理。

首先,企业资产使用部门需要向我们所在的公司先上报申请,然后到相关部门领取固定资产的报废申请表格进行填写,之后审批。

金蝶K3在固定资产模块结转固定资产清理流程如图:打开K3系统,点击左侧的财务会计进入,如图。进入财务会计后,点击固定资产模块进入,如图。进入固定资产模块后,点击统计报表,如图。

按固定资产的净值,借记“固定资产清理”账户;按已提折旧额,借记“累计折旧”账户;按固定资产原值,贷记“固定资产”账户。结转残料价值和变价收入。

固定资产清理该怎么记账具体的操作方法

在具体实务中,对于各项后续支出,通常的处理方法是:固定资产修理。经常性的维修,通常不满足固定资产的确认条件,按费用化的后续支出处理,应在发生时直接计入当期费用。不得采用预提或待摊方式处理。固定资产改良。

已计提完的固定资产清理账务处理固定资产计提完折旧后,如果还可以使用,那么,净残值应该继续挂账,直到报废时再作帐务处理。

会计分录做法:购买固定资产入账时:借:固定资产100000,贷:银行存款100000,计折旧时:借:制造费用(XX费用)95000,贷:累计折旧:95000,固定资产清理时:借:固定资产清理5000,累计折旧95000,贷:固定资产100000。

本科目可按被清理的固定资产项目进行明细核算。 固定资产清理的主要账务处理。

固定资产清理怎么做账务处理

固定资产清理账务处理如下:企业因出售、转让、报废和毁损、对外投资、融资租赁、非货币性资产交换、债务重组等处置固定资产,按该项固定资产账面净额,借记本科目。

固定资产清理报废如何做账务处理如下:将固定资产(账面价值)转入固定资产清理。借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备(有的话) 贷:固定资产 发生的清理费用等。

本科目可按被清理的固定资产项目进行明细核算。 固定资产清理的主要账务处理。

已计提完的固定资产清理账务处理固定资产计提完折旧后,如果还可以使用,那么,净残值应该继续挂账,直到报废时再作帐务处理。

对固定资产进行会计核算,企业一般需要设置“固定资产”、“累计折旧”、“工程物资”、“在建工程”、“固定资产清理”等科目,核算固定资产取得、计提折旧、处置等情况。购买时:借:固定资产,贷:银行存款等科目。

新购进的固定资产在速达软件怎么处理

没有固定资产模块的话,你只能是手工登记固定资产明细账。因为你账务里的固定资产明细账只是流水账,不能按明细集体折旧们只能手工做。

在屏幕下方可以看到会计期间。资产新增必须增加的日期必须是当前会计期间。如果资产的购买日期大于当前会计期间,说明你的财务没有结帐。需要先结帐到资产购置的期间才可以。

没用过速达3000XP。不知道和用友ERP是否一致。我单位是用友ERP。

具体操作是:账务-反结账-反审核-反登帐(如登帐有误)在固定资产那里选中后点击删除即可。

购入固定资产时,如果不需安装,借记:固定资产,贷记:应付账款或其他应付款;借记:应付账款或其他应付款,贷记:预付账款。

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