财务软件为什么到年底才结账(财务软件年底怎么变成下年)

admin72023-04-11

本篇财务软件的文章要给大家谈谈财务软件为什么到年底才结账,以及财务软件年底怎么变成下年对应的财务软件相关知识点,希望对财务软件爱好者学习有所帮助。

本文目录一览:

金蝶财务软件年结原理及操作步骤

一、金蝶KIS标准迷你系列年结说明

由于金蝶标准版和迷你版所采用的数据库是微软的Access数据库,而该数据库是一个小型的应用数据,无法容纳大量的数据,同时随着数据的增大,数据库的性能也会受到影响。故金蝶的该系列产品在年底结帐的时候是将生成一个只含有下个年度的年初数据的新账套,从而实现各个年度数据的分割,以避免由于数据量的增大而造成的对数据库使用性能的影响。 如果当前的会计期间是年度的最后一个会计期间,则此时结账是执行年结过程。年结基本上与日常结账没有什么区别,但年结的.实际内容则完全不同于日常结账。年结时,强制用户做系统备份。系统在年结过程中,将所有的凭证及业务资料全部删除,只将有关账务数据的余额及发生额结入到下一年。年结结转到下一年度之后是无法反结账的,因此在进行年结时要特别慎重。进行年结后所有的凭证及业务资料全部都被清除,只有账套备份中留有这些数据资料。必须要仔细保存好这些备份数据,以备查账时能恢复出来记账凭证及业务资料进行查询等处理。

二、年结的处理方式

根据帐套数据量、帐套数据本身的正确性,通常有以下几种年结方法:

1、直接年结。 利用软件自身提供的结账功能,在年末进行正常的年结是最好的也是数据保存连续性最后的办法。除非特别情况,都建议使用直接年结的方法。

2、年结时不采用事务机制 通过系统维护—账套选项—高级—结账(迷你版、标准版、行政事业版)中的选项“年结时不采用事务机制”来控制。选中这个选项,然后再执行期末结账。

如果账套数据量特别大或者系统运行速度很慢时,经常出现年结需要很长的时间,或者结账状态类似于死机,长时间表面看不到任何反映。这个选项的作用是忽略事务的处理,从而达到提升年结速度的效果。

三、年结步骤

年结后:

在12月份进行期末结账,此操作为“年度结账”操作,12月份结账后在原帐套目录下生成一个查询备份帐套文件“年结测试.A10”,其后缀名为“A年份”或者 “年份 A” 的形式,如下图所示:

2)年结到下一年度后查询上年帐套 打开软件登陆窗口-选择帐套(找到原帐套所在的目录)-文件类型-将默认的“帐套文件AIS”改为“所有文件”会出现下列内容,如下图:

3)更改帐套文件名称 为方便查询与区别不同年度的帐套,我们一般建议用户更改帐套文件名; 我们以“年结帐套测试.A10”为例,该年结备份帐套为2010年帐套,我们可以更改为“年结帐套测试2010.AIS”,改完后,查询更方便,一目了然。

四、年结注意事项 1、如果启用了出纳系统,要先进行年末扎帐; 2、年度终了,应将本年收入和支出相抵后结出的本年实现的净利润,转入“利润分配”科目,借记本科目,贷记“利润分配—未分配利润”科目;如为净亏损,作相反会计分录,结转后本科目应无余额。

五、适用产品 金蝶2000系列、金蝶KIS标准系列(KIS迷你版、KIS标准版、KIS行政事业版等) 、金蝶KIS记账王。

财务年底为什么要关账

年底关账的意思就是:年底结账,做整个年度的结账,就结转到下一年了。年度财务决算,是企业全年经营成果的汇总和反映,更是摸清“家底”为来年做规划编预算的基础。所以不管是国企,还是民企或外企,年度财务决算都是必须要做的,每位会计都必须要重视。

关账是在会计电算化里面的术语,属于会计电算化,属性是记账功能。

企业往来关账注意事项有:1、加强往来询证及时性、准确性、有效性的确认;2、加强业务部门对往来业务的参与、确认与配合;3、加强往来款项与收入、成本、费用、资产的结转确认;4、加强往来账龄的分析及坏账的计提与处理。

金蝶财务软件为什么11月结帐时提示年终结帐?

两种可能:1、结帐期间作过调整,例如:1月是1月5日-2月5日。不常见!

2、点击了2次结帐,也就是说你在点结账时没有看右下角现在所在的期间是11月还是12月就点了结帐按钮。(12月不录凭证不代表不可以空结账)。目前你要做的就是找到年结前备份的帐套,恢复之后反结账到11月即可。什么?你找不到备份的帐套在哪?搜一下后缀是aib的文件,修改日期是你年结的那天就对了,如果再找不到可以找一下后缀是a10的文件,直接打开即可!

别犹豫了,赶快按我说的操作,再不会你可以找身边懂电脑的人帮忙!呵呵!操作问题还是很烦人的!

年结是什么 跟平时每月结账一样吗? 财务软件要做数据年结吗 怎么做?

年结是指年终结算,到每年年底才做。

平时是月结,财务数据要做月结和年结,就是平时把该做的记帐凭证做完,最后做损益结转分录 ,然后凭证审核---凭证过帐---结帐。

用友是不是要先结账才能进行下一年度的账务处理?

这个问题得分为两种情况:

状况1:上一年度并没有做完,不需要进行结转期初余额,但需要进行新一年的财务处理。这个时候T系列软件可进行建立年度账操作,新建下一年度;T+/U8系列则需要添加下一年度会计期间;即可操作下年财务处理。待到上一年度全部做完,上年年底结账完成之后再进行年度数据结转。

状况2:上一年数据需要结转到下一年期初余额。这个时候就必须将上一年年底结账。

也就是说是否需要结账的区别在于是否将上年余额结转到下年期初余额。如果只是需要进行下一年操作,是不用先结账的

金蝶的结账是在年末用还是月末也结账

在金蝶财务软件中,每月月末需要结账,年末也需要结账,也称“年结”,系统会自动生成年结文件。

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