财务软件如果退货怎么操作(财务软件怎么做销售退回)

admin22023-07-25

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本文目录一览:

买金蝶财务软件有问题如何申请退款

1、这些需要你和当时购买软件的经销商协商。一般以下条件是可以申请退款。协商不成找12315 如:1:同一个问题多次处理都无法解决。(说明服务不好、技术不专业)2:软件自身BUG,并且不能及时修改影响到正常工作。

2、可以。具体要看合同来定。金蝶软件不合适想要退款具体要看你们之间的合同,以及沟通过程中明确的软件使用功能和使用目的,如果不能达成使用目的,可以解除合同并要求退款及违约金等。金蝶软件是目前企业管理中最常用的一种软件。

3、步骤如下:打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。点击“财务会计”之后——点击其下的“应收款管理”。点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“退款”。

请问对方退回的货物如何做账?SAP系统中怎么做账务处理?

VL01N创建的退货交货单,VL02N过账后,系统默认的移动类型是651,物品放在MMBE的“customer return”这个库存类型中。

如果是产品质量出现问题,对于销货方而言,所支付的赔偿金实际上相当于对购货方销售货物的折扣或折让,应该按照折扣、折让的相关规定进行账务处理。

协议退货 与仓库订有特别协议的季节性商品、试销商品、代销商品等,协议期满后,剩余商品仓库给予退回。有质量问题的退货 对于不符合质量要求的商品,接收单位提出退货,仓库也将给予退换。

进入SAP软件主页,可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后,需要点击总账科目的相关按钮。这个时候,需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。

销售商品发生退货时会计处理,分两种情况:第一种情况,尚未确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的,应将已记入“发出商品”科目的商品成本金额转入“库存商品”科目。借:库存商品 贷:发出商品。

用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作

1、用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法,1,不知道来料订单,U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。

2、有三种退货的处理方式:根据销售订单生成退货单;根据发货单生成退货单;增加空白退货单(手工维护,不参照任何单据)。

3、在销售管理-发货下面有销售退货单,可以根据到货单或销售订单生成退货单,做退货单时会让你选择退货的仓库,如果有不合格品库那就退到不合格品库中检验或者返工、降级处理,退货单审核之后会生成或者参照生成红字的出库单。

4、提交开具红字发票申请 纳税人在自己的发票开具系统中点击“红字发票申请单”菜单,按照原蓝字发票情况填写表格,保存后导出到电脑桌面上,同时打印两份(加盖公章)。

5、一般来说,所谓的退库是指将物料从某环节退回到某仓库去,而退货只是退回到供应商。但因为在VMI仓库中的物料所有主体也可能是供应商,因此,“退库”也有可能是退回供应商的意思,这要根据你们的流程说明去分析。

6、借:生产成本 贷:原材料 1 选择盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证,此时生成的凭证有两条待处理财产损溢科目,删掉一条,另一个调整差额。

怎么退掉刚买的用友财务软件

1、先把安装目录的文件夹删除了。然后再用360强力卸载软件。这个就可以了。

2、小票回收,然后看下订单能不能驳回或者是右击撤销类的操作。

3、,用友财务软件取消记账:一般要修改上月的凭证需要用到这三个功能。因为正常的流程是审核、记账、记账,所以要反向做下才能修改已经审核记账结账的工作。在结账界面,选则要取消结账的月份,按ctrl+shift+f6,取消结账。

在ERP系统操作中已验收材料的退库流程怎么做

进入销货单 界面.选择销售退货 选择退货单普通退货 过滤筛选条件进行筛选 选择对应的退货单号存货编码,点确定 保存, 单号改为平台退货单号 。自发货的退货单完成一部分。

一般来说应该依销售出库单做退货,这样关联的制令单会自动打开。

一般来说,所谓的退库是指将物料从某环节退回到某仓库去,而退货只是退回到供应商。但因为在VMI仓库中的物料所有主体也可能是供应商,因此,“退库”也有可能是退回供应商的意思,这要根据你们的流程说明去分析。

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