m.yyrjxz.com 小编在本篇文章中要讲解的财务软件知识是有关a6财务软件误结帐怎么处理和a6财务软件操作流程的内容,详细请大家根据目录进行查阅。
本文目录一览:
- 1、用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证...
- 2、金算盘财务软件,这个月还没做好,不小心按了期末结转怎么办?
- 3、误把往来款记入营业收入,又己经结转了的,怎么处理?
- 4、AisinoA6财务软件怎样反结账,反记账
- 5、航天a6结账了,还要修改怎么操作
- 6、用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!
用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证...
登陆用友T3,进入账套。 点击“总账系统”进入页面。 点击“月末结账”,进入结账的页面。 进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。 跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下: 登陆用友T3,进入账套。 点击“总账系统”进入页面。 点击“月末结账”,进入结账的页面。
登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
金算盘财务软件,这个月还没做好,不小心按了期末结转怎么办?
用环境恢复(在其他软件中叫反结账)首先,在环境恢复前做好备份。然后在AC990会计核算软件的主界面中,打开“系统管理”菜单,选择“环境恢复”。
你损益结转错误了,只能把这个月的反结账:反结账:登录-财务会计-总账-期末,点击最后结账的月份,按“Ctrl+Shift+F6”,输入主管口令。
可以正常做呀 没什么影响的。比如现在是 6月 你4 5 月没做都可以。但是你再结帐的 就得从4月开始结。很多人都不会一个月结一次的。
用友财务软件本月凭证已输,想修改上月凭证。 用友财务软件中若本月已经编制记账,想修改上月凭证,关键是要反结账。 1:本月记账凭证只要处于未结账、未记账、未审核的情况,可以直接进行反结账。
用财务软件做的话,如果你已经结转了,那就无法对该月凭证做任何更改,所以必须先撤消结帐。不知道你用的是什么财务软件,我用过用友、金算盘、速达3000等财务软件,这几款软件都有反结帐功能,你用的应该也有该项功能吧。
而且本月的凭证要有损益类的,这些条件都具备了那么才能进行结转。
误把往来款记入营业收入,又己经结转了的,怎么处理?
1、但凡错账,如果错了都是可以调整的,就算是年终的账也还是可以调整的,如果本期已经结账且已经申报的话,就在下期调整,如果影响损益的特别是跨年的请注意在汇算清缴前调整相应的报表到正确的项目即可。
2、如果把营业支出错记成营业收入,做相反分录重回,然后再做一笔正确的分录即可。营业收入是指企业在从事销售商品,提供劳务和让渡资产使用权等日常经营业务过程中所形成的经济利益的总流入。分为主营业务收入和其他业务收入。
3、用财务软件做的话,如果你已经结转了,那就无法对该月凭证做任何更改,所以必须先撤消结帐。不知道你用的是什么财务软件,我用过用友、金算盘、速达3000等财务软件,这几款软件都有反结帐功能,你用的应该也有该项功能吧。
4、老板转来的钱如果是货款,应该是计入收入,可以结转至本年利润;如果是往来款,应该是记入其他应付款账户;如果是投资款,应入实收资本账户。
5、其他应收款(责任人赔偿的部分) 贷:待处理财产损溢 会计科目记错怎么调整 手工做账会计科目错误已记账,无论未月结前或者已月结后发现借误,可用红字更正法更正。
6、先行红字调整你们的错账。然后再编制一个正确的分录即可。
AisinoA6财务软件怎样反结账,反记账
:反结账:通过账务处理——结账——就可以选择反结账的功能 。2:反记账:通过账务处理——记账——就可以选择反记账的功能。3:速达软件相对于用友而言整体操作起来都比较简单、智能。
在总账模块的凭证管理中查询凭证,全选后反记账就可以了。先登录系统,进入总账模块,凭证管理。查询出当前会计期间的凭证,全选,反记账。这样操作后,就可以进行前期会计期间反结账了。
可以试下,CTRL+SHIFT+F6 这三组合键同时操作 取消反结账 CTRL+H 反记账的操作。
第一步、反结账 进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按CtrlShiftF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
航天a6结账了,还要修改怎么操作
请在总账参数里将序时控制取消,并将单据自动编号取消,即可修改凭证号。使用凭证整理功能,去整理凭证号。
请在总账参数里将序时控制取消,并将单据自动编号取消,即可修改凭证号。
结账后,如发现账簿记录有误,应直接在账簿中更改。在文字和数字栏中填写“调整科目”,并在摘要中注明修改科目的日期、凭证号和原因。少则直接写差;多则用红字写差;反借则用红字写差。
先通过:总账管理—初始化—参数设置,把“不允许跨年度反结账”勾去掉。然后:点击结账,左下角点反结账,输入管理员密码,就可以跨年度反结账了。反结帐后进行修改,最后再执行结帐,保存数据。
由于物品使用后涉及的后续单据及处理很多,因此通过写语句改计量单位的方法风险很大,恐会引起其他的问题。建议新建物品,使用正确的计量单位,通过盘点或其他方式将结存量转过来,后续使用新物品,并禁用老物品。
凭证---凭证管理---记账---全部反记账 航天信息软件技术有限公司是航天信息股份有限公司的全资子公司。
用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!
以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:也可以成批取消审核。
原有审核、登账过的凭证都取消了审核、登账,凭证可以进行修改。比如:当前期间为2007年3期,账套建账期间为2006年第一期,我们可以一次性返回到2006年1期至2007年3期的任意一起会计期,操作一次性完成,简单方便。
点击最上面一行菜单栏的【总账】 →【期末】 →【对账】。点击最上面的进入上方菜单【总账】 →【凭证】 →【恢复记账前状态】 。
第一步、反结账 进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账期末结账,在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
a6财务软件误结帐怎么处理的介绍就聊到这里啦,感谢您花时间阅读本站内容,更多关于a6财务软件操作流程、a6财务软件误结帐怎么处理的信息别忘了在本站进行查找喔。
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