a3的财务软件怎么年结(a3财务软件安装)

admin42023-08-03

用友财务软件官网今天要给大家分享的是有关a3的财务软件怎么年结的财务软件知识,希望对于会计朋友学习a3财务软件安装的过程中有帮助。

本文目录一览:

账套年结怎么做

强烈建议大家在做备份前,先在一个比较明确的地方建一个文件夹,例如在F盘下【用友手工备份】文件夹里建一个文件夹命名为【XXX账套2015年结前备份】。这个文件夹用于存放帐套备份的数据。

打开用友通→输入操作员编号(例:001)→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。

第一步:帐套备份登陆系统管理——系统——注册——用户名admin,密码没有,点击菜单栏的帐套标签,在下拉菜单中选择备份,选择要备份的帐套,确定。选择备份路径,确定。

打开用友出纳通的记账窗口,确定需要年度结账的相关凭证。会来到转账生成页面,选择期间损益结转以后进入下一步。这个时候要求对账,即核对出正确的对账结果。

年度账建立:是在已有上年度账套的基础上,通过年度账建立,自动将上个年度账的基本档案信息结转到新的年度账中。

用友T3财务如何年结

第二步:用demo身份进入,选择需要年结的账套,2010年日期。 第三步:结转上年,手动结转或自动结转。

登录会计期间,登录财务软件,将期末帐套锁定。填写凭证,登记期末相关的凭证,包括期末结账的汇总凭证,固定资产折旧期末差额凭证,检查期末结账情况,确认月末是否正确,并对期末调整进行审核。

首先我们要打用友财务软件,看一下账套的各个模块是否做了月结,确保之前的做完月结。紧接着点击系统管理——admin登录,然后在帐套下面备份帐套。这时候就退出来,用帐套主管demo登录,密码也为demo。

年结流程图 用友T3年结操作流程 年结前的准备 各个模块12月月结检查 (1)、将本年利润科目转到未分配利润科目 (2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。

用友t3软件如何年结?

1、打开软件,先确保上年的12月做完月结,做过月结的会面都会有一个“Y”。在做年结之前备份,防止年结中出现错误丢失数据,同时如果年结出错也可以恢复数据,修改数据后二次年结。

2、进入系统管理,点“系统”下拉选单中的“注册”;使用者名称选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末资料,此时要选2006年。

3、登录会计期间,登录财务软件,将期末帐套锁定。填写凭证,登记期末相关的凭证,包括期末结账的汇总凭证,固定资产折旧期末差额凭证,检查期末结账情况,确认月末是否正确,并对期末调整进行审核。

4、在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下:进入系统管理,点注册,用户名输入admin。再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出”。选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。

用友T3财务软件年度账结账方法

1、打开用友t3的系统管理。点击系统管理的系统菜单,选择注册。输入用户名,密码,账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。登录,单击年度账,选择建立。在出现建立年度账的对话框,点击确认。

2、操作步骤:打开软件,看一下账套的各个模块是否做了12月份的月结,确保上年的12月做完月结。做过月结的会面都会有一个Y。

3、登录会计期间,登录财务软件,将期末帐套锁定。填写凭证,登记期末相关的凭证,包括期末结账的汇总凭证,固定资产折旧期末差额凭证,检查期末结账情况,确认月末是否正确,并对期末调整进行审核。

4、结账步骤:首先我们要打用友财务软件,看一下账套的各个模块是否做了月结,确保之前的做完月结。紧接着点击系统管理——admin登录,然后在帐套下面备份帐套。

航天财务软件A3系统怎样跨年反结账?

航天财务软件A3跨年反结账的方法:到页面最后,把前面的钩去掉;打开参数设置界面--参数设置 然后按照正常的反结账的操作点击系统左侧菜单栏--选择总账管理,最后一个选项是“不允许跨年反结账”;初始化--下拉。

先通过:总账管理—初始化—参数设置,把“不允许跨年度反结账”勾去掉。然后:点击结账,左下角点反结账,输入管理员密码,就可以跨年度反结账了。反结帐后进行修改,最后再执行结帐,保存数据。

凭证---凭证管理---记账---全部反记账 航天信息软件技术有限公司是航天信息股份有限公司的全资子公司。

跨年度反结账以前的产品 界面上不存在反结账按钮,必须用快捷键的方式调用出来,CTRL+F12,以后的产品,点结账,下一步,会出现反结账的按钮。

不可以 如果非要反结账,一个月一个月反结账,等修改完成,再一个月一个月结账回来。

航天资讯A6财务软体反结账时系统提示,下一期间凭证已经记账,该期间不能反结账, 进行反结账前,请先对当前期间的凭证进行以记账,然后再进行反结账处理。感谢您的提问。

航天A3会计软件反结账怎么操作

进行反记账前,先要进行反结账,使用凭证管理查询待反记账的凭证后,点记账,反记账即可。感谢您的提问。

航天财务软件A3跨年反结账的方法:到页面最后,把前面的钩去掉;打开参数设置界面--参数设置 然后按照正常的反结账的操作点击系统左侧菜单栏--选择总账管理,最后一个选项是“不允许跨年反结账”;初始化--下拉。

进入财务软件主界面,点击账务处理。点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。点击开始后,页面弹出提示,点击确定。等待一会儿,反结账界面消失后,就操作成功了。

凭证---凭证管理---记账---全部反记账 航天信息软件技术有限公司是航天信息股份有限公司的全资子公司。

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