本篇财务软件的文章要给大家谈谈用友财务软件如何做会计凭证,以及用友财务软件填制会计凭证视频讲解对应的财务软件相关知识点,希望对财务软件爱好者学习有所帮助。
本文目录一览:
- 1、如何从用友财务软件中导出会计凭证?
- 2、用友财务软件的做账流程是怎样的呢?谢谢!
- 3、怎样使用用友U8填制凭证、出纳签字、审核、并记账。
- 4、请问用友软件应收系统中应收单录入完成后,如何制凭证
- 5、用友如何生成常用凭证
- 6、在用友t3财务软件里面如何录入凭证啊?
如何从用友财务软件中导出会计凭证?
1、打开“账务处理”--点击凭证查询--点击凭证过滤确定。
2、选择“文件”,点击“引出序时薄”,就可以把某月的所有凭证到excel出来。
注:
总账系统以凭证处理为主线,提供账簿管理、客户及供应商往来管理、个人往来款管理、部门管理、同时还提供项目核算和出纳管理等财务业务处理,能够与存货核算管理、应收系统、应付系统、工资、固定资产、报表分析等相关业务系统紧密集成应用,适用于各类企事业单位,实现企业财务核算业务高效、全方位管理。
用友财务软件的做账流程是怎样的呢?谢谢!
做账流程概括
一、新建帐
1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin,密码为空)——确定;
2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码
6、引入输出账套:系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同,以免覆盖账套)
二、做账流程总帐系统
1、总账---系统初始化---设置会计科目---录入期初余额---设置凭证种类
填制凭证:点击增加修改凭证---填制凭证下修改作废、整理凭证---填制凭证窗口---制单---作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。
消审:取消对帐---换人---审核---点击凭证---成批取消审核若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账若已结转损益---作废损益凭证---凭证删除
2、填制凭证:点击增加修改凭证---填制凭证下修改作废、整理凭证---填制凭证窗口---制单---作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)
3、审核凭证:退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套---总帐系统---审核凭证---选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)---记账。
4、结转期间损益:期末---转账定义---期间损益---输321---期末---期间损益结转---勾选要结转科目生成结账凭证---退出选操作人员登录---审核---记账
5、月末处理或期末---结账
6、现金日记账、银行日记账设置:总账系统---系统初始化设置---会计科目---编辑---指定会计科目---设置现金日记账、银行日记账科目
7、支票登记簿:初始设置选项---勾选支票控制---总账---系统初始化---设置“票据结算”---出纳---支票登记簿---银行---新增
8、出纳业务期末处理期初未达账:—出纳---银行对账单---银行对账期初录入---银行---银行对帐期初对话框---启用日期、输入余额---单击对账单期初/日记账期初未达项
9、反结账:期末---结账---CTRL+SHIFT+F6
10、反对账:期末---对账---CTRL+H凭证---恢复记帐前状态消审:取消对帐---换人---审核---点击凭证---成批取消审核若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账若已结转损益---作废损益凭证---凭证删除
11、年度结账:注册---选定需要进行建立新年度账套和上年的时间---系统管理---年度账---建立---进入创建年度账---确认
12、年度账的引入前缀名为uferpyer:系统管理---年度账---引入
13、年度账结转:注册---系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度,如需将2005年的数据结转到2006年,则应以2006年注册进入)---年度账---结转上年数据
14、清空年度数据:注册---系统管理---年度账---清空年度数据---选择要清空年度---确认
三、UFO置
1、报表处理:启动UFO创建空白报表---格式菜单下---报表模板---数据---关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)---编辑菜单---追加表页
2、报表公式设计:格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)---自动求和选定向左向右求和
3、舍位平衡公式:数据---编辑公式---舍位公式---舍位平衡公式对话框(舍位位数为1,区域中的数据除10;为2则除100。---舍位计算时---数据---舍位平衡
4、查看报表公式:数据---公式列表框---导入(可导入其他文件中的报表公式---导出可将当先前选中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL)
5、报表审核:数据---审核
6、表页管理:增加表页---编辑---插入---表页;追加表页:编辑---追加---表页;删除表页:编辑---删除---表页;表页顺序:数据---排序---表页;表页交换:编辑---交换---表页;查找表页:编辑---查找
四、固定资产设置
1、固定资产设置:点击固定资产图标---设置初始化资料---基础设置---(资产类别设置、部门设置、部门对应科目设置、增减方式设置、使用状况设置、折旧方法设置、卡片项目设置、卡片样式设置、原始卡片录入---输入固定资产情况,日期格式采用年—月—日)---修改固定资产卡片---卡片管理下---双击记录行---单击修改
2、卡片:固定资产增加、减少计提折旧---处理---计提本月折旧处理---对帐、批量制单(若在选项下没有勾选选项下的业务发生后立即制单、月末结账账表管理---分析表---统计表---账簿---折旧表
五、打印设置
总账---凭证---凭证打印---打印设置---专用设置---左250右43上299下200字体100间距290勾选打印凭证分割线.
更多问题进会计网问答
怎样使用用友U8填制凭证、出纳签字、审核、并记账。
方法/步骤1:
2014年1月发生的经济业务如图。
方法/步骤2:
首先可以写出分录,七条业务的分录如图。
方法/步骤3:
各项业务分别应当填写不同的记账凭证,将会分别在本系列第33-37篇经验分类讲解。
方法/步骤4:
填制凭证需要以张强(编号:102;密码:102)的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。(登录方法详见本系列第9篇经验)
方法/步骤5:
点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。(注意:在双击打开“总账”菜单时,可能会出现提示需要修改系统的日期分隔符,这时需要在Windows系统内修改,具体操作可以参见本系列第98篇经验“设置系统日期分隔符”。)
方法/步骤6:
如图进入到了填制凭证的界面。各类凭证的具体填制方法详见本系列第33-37篇经验。
请问用友软件应收系统中应收单录入完成后,如何制凭证
1、登录用友U8系统后,在业务导航上有个财务会记,点击它
2、然后会弹出里面的选项,点击应付款管理,进入下一节
3、在应付款管理的子选项中有个凭证处理,点击生成凭证
4、弹出下图所示对话框,选择“收付款单”,点击”确定“
5、上述步骤完成后就会弹出收付款单列表,点击选择标志,要输入1才会能进行制单
6、制单点击后弹出一个对话框,点击确定制单即可开始制作
7、然后在补充一些内容,保存后就完成了一张凭证的制作
用友如何生成常用凭证
1、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。
2、在弹出的“常用凭证”窗口中点击“增加”。
3、如图在“编码”和“说明”所对应的单元格录入“1”和“从交通银行提取现金”。双击“凭证类别”所对应的单元格,点击编辑栏右侧出现的下拉菜单,选择“付 付款凭证”。完成后点击“详细”。
4、在弹出的“常用凭证”窗口中点击“增分(增加分录)”。
5、双击“科目名称”对应的单元格,点击编辑栏右侧出现的“?”按钮,在弹出的“科目参照”窗口中选择“1001 库存现金”,或者直接输入“1001”或“库存现金”。
6、如图完成后依次关闭两个“常用凭证”窗口。
在用友t3财务软件里面如何录入凭证啊?
财务软件录入凭证时为何出现不满足借方必有条件的情况是因为软件帐套设置了该限制。
解决方法:修改账套属性,借贷必须有的选项去掉。
看清楚每种凭证类别的限制类型,主要还是看借贷方有无现金或银行存款科目,在借方就是收款凭证,在贷方就是付款凭证,借贷方都没有就是转账凭证。所以这张凭证要把凭证类型改成转账凭证。
用友财务软件简介:
由用友软件股份有限公司开发,包括总账,应收款管理,应付款管理,UFO报表,网上银行,票据通,现金流量,网上报销,报账中心,公司对账,财务分析,现金流量表,所得税申报等功能的财务会计基础软件。
以上内容参考:百度百科-用友财务软件
用友财务软件如何做会计凭证的介绍就聊到这里啦,感谢您花时间阅读本站内容,更多关于用友财务软件填制会计凭证视频讲解、用友财务软件如何做会计凭证的信息别忘了在本站进行查找喔。
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