本篇财务软件的文章要给大家谈谈迅兔财务软件如何反结账,以及讯兔财务软件如何复制凭证对应的财务软件相关知识点,希望对财务软件爱好者学习有所帮助。
本文目录一览:
- 1、我是用U3财务软件的 ,已经结帐了,可我想反结帐反登帐,这个怎么超做的啊
- 2、如何做反结账?
- 3、用友财务软件T6反记账,反结账的操作是什么?
- 4、请问,在速达软件中已经结账了,要怎么反结账?如果反结账的话,会不会有什么影响?
- 5、速达财务软件已结账后如何反结帐
- 6、如何进行反结账
我是用U3财务软件的 ,已经结帐了,可我想反结帐反登帐,这个怎么超做的啊
1. 反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可
2. 反记账:总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出
总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定
3. 取消审核(应有审核人取消审核):总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出
总账——凭证——填制凭证——找到错误凭证——制单——作废/恢复——错误凭证上显示“作废”——制单——整理凭证——确认——全选——确定——是——再有相应业务人员增加一张正确的凭证,再按正确的业务流程正向走一遍。
如何做反结账?
1、有反结账权限用户,登录相应的账套。
2、登录系统后,按照如图所示路径找到[反结账]按钮双击。
3、如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。
4、这时会弹出“反结账”操作界面,如下图所示。
5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可。
6、点击"确定"按钮后,系统开始反结账。
7、反结账结束后,点击"完成"按钮,接下来会自动弹出登录界面,让您重新登录系统。
8、上期单据处理完成后,请按照如下所示再次进行期未结账处理。
用友财务软件T6反记账,反结账的操作是什么?
T6软件反记账:
1、总账模块中,点击“期末-对账”,如下图所示:
2、点击“对账”后,出现下图:
3、出现上图后,按下CTRL+H键,会弹出恢复记账前状态功能已被激活,点击“确定”,如下图:
4、点击“确定”后,总账模块凭证菜单栏会出现“恢复记账前状态”,如下图:
5、点击“恢复记账前状态”出现下图,选择所需要恢复的记账前状态后点击确定。
6、点击确定后,出现密码框,输入密码后,点击确认即可完成反记账操作。
T6软件反结账:
1、总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示:
2、点击“结账”后,出现下图时,将鼠标移至最后一个已结账的月份:
3、按下CTRL+shift+F6键,会弹出输入有权限操作员密码,输入密码后点击“确认”。即可完成反结账操作。
请问,在速达软件中已经结账了,要怎么反结账?如果反结账的话,会不会有什么影响?
如下参考:
1.首先打开财务软件——进入财务软件主控台——点击“财务核算”。
2.进入“财务软件”模块后,点击“应收账款管理”。
3.进入“应收账款管理”模块后——选择“应收账款管理”模块下的子功能“版本结束处理”。
4.进入子功能“最终处理”模块后——在“最终处理”模块下,选择明细功能“05065反签”。
5.然后输入详细功能“05065反签”——弹出窗口“最终处理窗口”,点击反签。的权利
6.最后单击continue,如下所示。
速达财务软件已结账后如何反结帐
1、首先打开财务软件——进入到财务软件的主控台——点击“财务会计”。
2、接着进入“财务软件”模块之后——点击“应收款管理”。
3、然后进入“应收款管理”模块后——选择“应收款管理”模块下的子功能“期末处理”。
4、接着进入子功能“期末处理”模块后——选择“期末处理”模块下的明细功能“05065反结账”。
5、然后进入明细功能“05065反结账”之后——弹出窗口“期末处理窗口”点击反结账。
6、最后点击继续即可。
如何进行反结账
问题一:如何做反结账? 反结账就是把之前结的账取消,相当于后退的功能,只要在结账之前都可以反结账的,但如果出了报表就不可以了哦!
它步骤一般是,取消记账――取消审核――修改凭证就可以了。
问题二:如何进行反结账操作 请按下列步骤操作: 1、登录金蝶KIS迷你版系统 ,打开【 KIS主界面】; 2、使用快捷键CTRL+F12,调出凭证反结账窗口; 3、键入用户口令,单击【完成】按钮,即完成了反结账操作。
问题三:总账系统如何进行反结账 用帐套主管的身份登录进去之后点月末结账-》同时按住CTRL+SHIFT+F6(下面有红字的提示)输入主管密码然后点确定即可,
反记账-》点上面一行的总账菜单-》期末-》对账-》同时按CTRL+H 提示恢复记账前状态功能被激活(如果再按一下的话会提示恢复记账前状态功能被隐藏)然后在点击总账-》凭证-》恢复记账前状态-》选择最近的或者是月初的-》输入帐套主管密码即可。
反审核-》点审核凭证进去之后选中要取消审核的凭证然后点击取消即可(取消人必须是审核人)
修改凭证的话只要在填制凭证界面选出要修改的凭证然后直接修改即可
问题四:怎么反结账和反记账 反结账和反记账:
1、取消结账:激活“恢复记账前状态”菜单,点击总账―期末―结账―选定最后一个已结账月份―ctrl+shift+f6―取消(注:多同时按几次,有提示!)
2、取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”―“对账”―ctrl+H―系统提示“恢复记账前状态功能”已激活―“确定”―“退出”。
3、再点击“凭证”―“恢复记账前状态”―选择“恢复到月初状态”―“确定”
4、取消审核:以审核人身份进入“审核凭证”界面―点击“取消”。
注意:己结账月份地数据不能取消记账。取消记账后,一定要重新记账。
问题五:用友软件怎样进行反结账 必须是帐套主管身份,总账―期末―结账―选定最后一个已结账月份―ctrl+shift+f6
问题六:金蝶软件如何反结账 反过帐:打开金蝶后,按CTRL+F11为反过帐,跳出对话框后,选择要反过帐的凭证号就行了;反结帐:打开金蝶后,按CTRL+F12为反结帐,反结帐月份为当前已结帐的最后一个月份。
问题七:金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作? 在财务处理界面就可以,反过账:ctrl+F11,反结账:crtl+F12
问题八:用友反结账怎么做 点开总账 在最下面有个期末 点开期末有个结账 之后把你要反结账的月份点上 按ctrl+shift+F6 就行 会出来一个管理员口令 那个没有默认的点确认就行 就能反结账了
问题九:浪潮如何反结账 浪潮反结账,耿次点击“维护工具--数据管理--账务系统反月结”,根据需要反结账到你需要的日期,在做反结帐操作之前一定要先做好备份。
通过上述对迅兔财务软件如何反结账和讯兔财务软件如何复制凭证的解读,相信财务软件爱好者的您一定有了深入的理解,如果未能解决您的财务软件疑问,可在评论区留言哟。
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