用友财务软件官网今天要给大家分享的是有关商易财务软件在哪里选红字的财务软件知识,希望对于会计朋友学习商易财务软件是免费的吗的过程中有帮助。
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财务软件怎么输入红字冲账,比如收利息,借银行存款10贷财务费用10,
一般在输入数字后按“—”号可以变成红字,每个软件可能不同方式来实现,你可以查看一下说明书。
会计实训系统中怎么用红字
会计实训系统中这样用用红字在财务软件里录凭证时输入减号就会变成红字,或者在科目余额方向的反方向输入金额,就是红字了。会计凭证中红字写表示冲减分录,比如说费用类科目的发生额只能在借方,那么出现贷方发生额的情况,那就在借方反映就是红字,不在贷方反映。
会计简介
在美国和中国,会计专业一直是热门专业,随着经济的发展,企业对会计人员的需要从04年开始剧增。跟其他专业相比,就业形势一直是不错的。会计专业是以研究财务活动和成本资料的收集,分类,综合,分析和解释的基础上形成协助决策的信息系统。
以有效地管理经济的一门应用学科,可以说它是社会学科的组成部分,也是一门重要的管理学科。会计学的研究对象是资金的运动,会计是以货币为主要计量单位,以提高经济效益为主要目标,运用专门方法对企业,机关,事业单位和其他组织的经济活动进行全面。
开红字发票流程操作
企业红字发票开具流程如下:
1、企业财务人员进入开票系统,点击菜单栏的红字发票申请,选择销售方,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章;
2、导出电子信息,国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单,上报。
红字发票(负数发票)开具方法:
方法1:1、首先进入增值税发票系统,在菜单栏找到赤字发票申请,点击第一个申请销售人员,然后下一步,填写红色发票资料,印刷申请书(一式两联)盖财务专用印鉴。
2、导出电子信息,国税网站-在线申请-发票管理类-赤字发票申请表,报告。
方法二:1、进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。
2、将申请书(一式两连)带到税务厅审查,取回发票通知书。
1、销售人员向买者提供购买者所在地(区)税务局的发行赤字增值税专用发票通知书通知书上明确记载发行的赤字发票的详细信息和发行赤字发票的理由。
2、销货方凭购货方提供的“开具红字增值税专用发票通知单”开具红字发票。
3、开具方法:打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。
《中华人民共和国发票管理办法》
第二十三条安装税控装置的单位和个人,应当按照规定使用税控装置开具发票,并按期向主管税务机关报送开具发票的数据。使用非税控电子器具开具发票的,应当将非税控电子器具使用的软件程序说明资料报主管税务机关备案,并按照规定保存、报送开具发票的数据。国家推广使用网络发票管理系统开具发票,具体管理办法由国务院税务主管部门制定。

红字发票在开票系统如何开具
开具红字增值税专用发票的流程分为三步:填开《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》)、接收校验通过《信息表》和销售方开具红字发票。
需要注意的是,并非开具所有红字发票都需要先填开《信息表》,目前开具增值税普通发票、增值税电子普通发票和机动车销售统一发票的红字发票不需要填写《信息表》,可以在开票系统中直接开具红字发票。
销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。纳税人需要开具红字增值税普通发票的,不需要填开《信息表》,在开票系统中直接开具负数发票。纳税人需要开具红字增值税普通发票的,可以在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票。
扩展资料
一、在发票填开界面,选择“负数”按钮下的“直接开具”菜单项,系统会弹出通知单编号输入窗口,如下图所示。
二、系统会弹出销项正数发票代码号码填写、确认窗口,如下图所示。
三、对于信息表上有对应蓝字专用发票代码、号码的,需填写蓝字专用发票代码、号码,否则,不需要填写蓝字专用发票代码、号码,直接点击“下一步”按钮,系统根据不同情况显示不同的确认窗口。
四、对应的正数发票票面信息
五、负数发票填开界面
六、发票填开界面中,选择“红字”按钮下的“导入红字发票信息表”菜单项,系统会弹出打开文件窗口,如图所示。
七、在打开文件窗口中,选择对应的信息表电子文件后,系在发票填开界面自动显示出导入的红字专用发票信息,此信息包括票面上的所有信息,如图所示。其中,备注栏中自动显示对应的信息表编号。
参考资料来源:百度百科-开具红字发票
红字信息表开具流程
第一步:打开开票软件,点击右上角发票管理,红字发票信息表,红字增值税专用信息表填开。
第二步:也可以点击右下角的信息表,选择红字增值税专用信息表填开。
第三步:如果自己是购买方且已经抵扣认证蓝字发票,就选择购买方申请,已抵扣。
第四步:然后输入销售方名称,税号,以及要冲红的商品,数量等。确认无误后点击打印。这里和蓝字发票操作一致。
第五步:然后返回,点击红字增值税专用发票信息表维护,找到刚刚填的信息表,进行上传。
第六步:等信息表状态显示审核通过后,就可以通知对方去开票系统查看并开具红字发票。自己需要把红字信息表下载下来打印盖发票章,然后传递给对方。
红字发票信息表即《开具红字增值税专用发票信息表》,是企业由于取消销售业务、交易事项或因发票信息开具有误等原因,并在对方客户要求开具红字增值税专用发票前按规定所填制的表格。
如果购买方红字信息表开错,且负数发票开具正确,可以向税务机关申请信息表修正,将错误的信息表编号修正为正确的编号,使得企业可以进行正常申报。
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