四方财务软件年结账后怎么反结转(四方财务软件教程视频2018)

admin12023-03-15

m.yyrjxz.com 小编在本篇文章中要讲解的财务软件知识是有关四方财务软件年结账后怎么反结转四方财务软件教程视频2018的内容,详细请大家根据目录进行查阅。

本文目录一览:

4Fang财务软件年末结转有什么攻略吗?

首先你要做好帐套的备份工作。其次就是建立新的年度帐。

1 进入系统管理,点击系统菜单下的注册,用户名要选择要做帐套主管的名字,一般为操作员自己的名字,选择要做的帐套,会计年度选择上一年的年度,如果要做06的就选05年的,然后点击确定。

2 在菜单栏中选年度帐,在下拉菜单总选建立。

3 点击确定点击是。等待一会显示建立完成后,系统会自动弹出画面,表示建立成功。

结转上年度的数据。

1 进入系统管理,点击系统下拉菜单中的注册,用户名要选择要做帐套的帐套主管的名字一般也就是操作员的名字,选择要做的帐套,会计年度选择本年度的年度,如果要结转05年的年度期末数据,此时要选择06年的然后点击确定

2 在菜单栏中选择结转上年度数据。

3 在结转上年度数据总选择总账系统结转。

4 点击确定。

5 确定后系统弹出对话框,一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错。

6 经过结转后出现爱你一个结转报告。提示正确的结转科目和有错误的结转科目,如果有错误提示要查明原因,如果没有问题了就可以进行下一个年度的财务操作了 。

年底凭证以期末结账,如何在反结账

1、反结账:

登录-财务会计-总账-期末,点击最后结账的月份,按“ctrl+shift+f6”,输入主管口令。

2、反记账:

登录-财务会计-总账-期末-对账,按“ctrl+h”,会弹出对话框“恢复记账前状态功能已被激活”,然后退出;再点“总账-凭证-恢复记账前状态”,输入主管口令。

3、取消审核

文件-重新注册-登录-财务会计-总账-凭证-审核凭证,然后点审核凭证,点击确定进去后再点“成批取消审核凭证”,也可以取消你要修改的那张凭证。

4、修改凭证

登录-财务会计-总账-凭证-填制凭证-查询,输入需要修改的凭证号,直接修改即可!

5、然后再审核、记账、结账

笑望采纳,谢谢!

怎么反结账

反结账可以使用用友软件进行操作。操作流程为:依次点击总账、期末、对账;在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,再点击“确定”;再依次点击总账、凭证、恢复记账前状态;根据需要选择“最近一次记账前状态”;选择完成后,用鼠标点击“确认”按钮,输入账套主管口令即可。

结账:

结账是指会计期末将各账户余额结清或结转下期,使各账户记录暂告一个段落的过程。包括虚账户的结清和实账户的结清。会计学上是在把一定时期内发生的全部经济业务登记入账的基础上,计算并记录本期发生额和期末余额后,将余额结转下期或新的账簿的会计行为。

我想问一下年度结转怎么返回

年度结转返回:一般年度结转之前都要备份数据,如果没有备份的话,用你的帐套主管进入系统管理,把年度帐—输出,删除当前年度帐打上勾,删除以后再重新建立年度帐,重新结转。假如你要修改去年12月份的东西,你就去2018年当前年度反结账—反记账—反审核修改,假如牵扯到2019年的余额直接进入期初余额修改对试算平衡正确就行,改的不多的话不用老是结转,结转多了的话,容易总账明细账不平,所以弄之前切记做好备份。

更多关于年度结转怎么返回,进入:查看更多内容

用友年度结账后如何反结账

1、登录帐套,2014年度,点总账-期末处理-结账页面。

2、点12月结账的行,按住Ctrl键+Shift键,点F6键。

3、输入密码,确定。

扩展资料

1、反结账就是把原本已经结账完毕的账务重新恢复到结账前前的状态,这个一般情况下会出现本月结账时,发现本月会计账务处理有问题、有错误。

2、就可以通过反结账来把已经的帐恢复到未结账之前的状态下,再来把错误的会计分录修改正确后再重新结账。

3、当前,会计电算化在我国已得到基本普及,在应用过程中与以往的手工记账相比优势明显。

4、计算机的运算速度快、计算精度高、提供信息全面,大大提高了会计工作的质量,改变了会计工作的面貌。

5、会计电算化以功能模块组合工作方式代替人工自动完成日常账务处理工作。包括可以自动记账、自动结转、自动对账、自动结账等,甚至能够“反记账”、“反结账”。

6、会计电算化以其高效、自动、方便、准确等优点正日益受到广大会计人员的欢迎。但是,计算机毕竟依靠的是人为设计的程序化工作流程,在日常工作中相应地会产生许多新问题。

7、反记账”是指将已经记账的凭证通过记账的反向处理,恢复到记账前的状态。

8、“反结账”则是在已经结账的期间,通过取消结账的做法,解除封账,恢复到结账前的状态。在计算机特定的工作环境中,笔者认为这些做法有一定的可行性。

9、实际工作中如果存在错误的记账凭证,不施行“反记账”的话则将导致账簿中存在大量无用的冗余信息,影响对会计信息的使用。

参考资料:百度百科-会计电算化

百度百科-结账

总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证

用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:

1、登陆用友T3,进入账套。

2、点击“总账系统”进入页面。

3、点击“月末结账”,进入结账的页面。

4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。

5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。

7、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。

8、有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。

9、点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”

10、点击月份进入后,点击“取消审核”,既可以实现反审核凭证。

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