m.yyrjxz.com 小编在本篇文章中要讲解的财务软件知识是有关快易财务软件固定资产如何结账和快帐财务软件的内容,详细请大家根据目录进行查阅。
本文目录一览:
- 1、在固定资产模块里怎么反结账?
- 2、金蝶财务软件固定资产如何记账?
- 3、金蝶固定资产如何结账
- 4、结转固定资产清理时,是怎么结转的?要求详细易懂的。
- 5、固定资产明细分类账 是如何结账的
- 6、急--用友U8,固定资产月末在哪里结账啊
在固定资产模块里怎么反结账?
在固定资产模块里反结账方法:
1、“对账”功能界面按下快捷键[Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能。
2、在结账向导一中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。
用友系统反结账:
反结账进入用友软件,打开总账系统模块,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+F6键,需要修改凭证的,同时按下ctrl+H,然后在财务会计→总账→凭证→恢复记账前状态中执行反记账命令。
2.选择完成后,用鼠标点击“确认”按钮,输入帐套主管口令,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,依次点击财务会计→总账→期末→结账。
3.取消凭证审核后,系统会提示输入密码,就可以修改凭证。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,系统开始进行恢复工作,输入正确的密码后,反结账完成。
金蝶财务软件固定资产如何记账?
固定资产记账流程:
1、固定资产卡片管理
会计之家→初始数据→进入初始数据录入界面,单击屏幕左上角的下拉箭头,选择其中的“固定资产”→单击工具条增加按钮或选择编辑菜单中的“增加”→固定资产卡片→单击‘基本入帐信息’→输入固定资产代码、名称、基本信息、入帐信息、原值、累计折旧等内容。(注:固定资产编码一经确定不可修改)→单击‘折旧信息’→选择折旧方法、输入使用期间数、折旧费用科目、原值、累计折旧等内容→单击‘固定资产变动数据’→输入有关信息→单击增加→输入下一固定资产资料
2、若不考虑明细
在录入固定资产的余额之前,首先要修改固定资产的科目代码,因为系统提供的是卡片式记录方式。
修改原有的固定资产,累计折旧的代码和名称:
主画面 → 会计科目 → 单击“固定资产”科目 → “修改” → 把代码“161”改为“198”,科目名称改为“1” →确认。
单击“累计折旧”科目→“修改” →把代码“165”改为“199”,科目名称改为“2”增加2个新的科目:固定资产,累计折旧
单击“增加” →输入代码及名称“161”固定资产 →“增加”。同理增加累计折旧。
在固定资产科目下边建立相应的明细科目
金蝶K/3 ERP系统集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体,以成本管理为目标,计划与流程控制为主线,通过对成本目标及责任进行考核激励,推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具,建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系.
金蝶固定资产如何结账
需要准备的有:电脑、金蝶软件。
1、首先登陆账号密码,进入金蝶财务软件。直接单击”期末结账“按钮,
2、然后点击“前进”选项。
3、在“用户密码”界面中输入正确的登录密码,点击“完成”选项。
4、之后会弹出确认备份的信息提示,点击“是”选项,进行账套的备份。
5、弹出对话框提示“备份完成,请妥善保存备份的数据”这样的信息。点击“确定”选项即可。
结转固定资产清理时,是怎么结转的?要求详细易懂的。
结转时,如果固定资产清理的余额在借方,那么就从贷方借转:借:营业外支出
贷:固定资产清理
反之,则从借方结转
借:固定资产清理
贷:营业外收入
固定资产明细分类账 是如何结账的
我来回答:
摘要栏填入(或印章):本月合计,
明细账上借方栏与贷方栏分别填写本月发生额。
资产类明细账,上月末余额,加本月借方发生额,减本月贷方发生额,填入余额栏。
负债类明细账,上月末余额,加本月贷方发生额,减本月借方发生额,填入余额栏。
本月合计行下划单红线(本季合计、本年合计,双红线)。
注:资产类的备抵账户,结账方法与负债类相同,如:累计折旧、商品进销差价等等。
负债类的备抵账户,结账方法与资产类相同
急--用友U8,固定资产月末在哪里结账啊
月末结账,通过【固定资产】-【处理】-【月末结账】进行,当出现下图所示窗口,阅读有关说明后,单击“开始结账”,即可完成月末的固定资产结账工作。步骤如下:
1、当月的凭证审核完之后,同样在凭证这一名称下选择记账,即将当月的凭证进行记账
2、凭证记账记账之后,选择总账、期末、转账生成,在转账生成的界面首先选择所要结账的月份,然后在点击期间损益结转,再在右上角选择全选,即可结转当月的损益类科目
3、选择对账,将本月所发生的账务进行总账和明细账、辅助账;辅助账账与明细账等进行核对,如果最终的核对结果全部都正确的话,系统就会提示试算结果平衡,对账的工作就结束了
4、对完账之后,就要就行最后的一步了,也就是结账的环节。同样在期末选择结账,在结账的界面选择所要结账的月份,然后按照系统提示的操作步骤进行就可以了
5、结完账之后,需要在账表、余额表中选择对应的结账月份,并在级次中选择末级科目,将所有科目的期初数,发生额和最终的余额数显示出来,分析本月的财务信息,最终留档保存
通过上述对快易财务软件固定资产如何结账和快帐财务软件的解读,相信财务软件爱好者的您一定有了深入的理解,如果未能解决您的财务软件疑问,可在评论区留言哟。
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