金额财务软件如何做销售退款单(退款财务流程)

admin22023-03-31

今天给各位分享金额财务软件如何做销售退款单的知识,其中也会对退款财务流程进行解释,如果未能解决您的财务软件相关问题,可在评论区留言!

本文目录一览:

金蝶软件退款通知单在哪里查看

步骤如下:

1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。

2、点击“财务会计”之后——点击其下的“应收款管理”。

3、点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“退款”。

4、点击子功能“退款”之后——点击其下的明细功能“05014退款单-维护”。

5、点击明细功能“05014退款单-维护”之后——弹出“过滤”窗口。

6、点击明细功能“05014退款单-维护”之后——弹出“过滤”窗口。

7、点击明细功能“05014退款单-维护”之后——弹出“过滤”窗口。

8、点击明细功能“05014退款单-维护”之后——弹出“过滤”窗口。

9、点击明细功能“05014退款单-维护”之后——弹出“过滤”窗口。

金蝶财务软件销售退单和退款怎样输

使用金蝶财务

软件

做账的过程中,很多时候我们录制了一大堆凭证,但是回过头来检查却发现,中间有些凭证因错误需要删除,这样一来会造成凭证中间断号,从而违背了会计法则。这种情况,如果本月凭证没有录完,我们大可以使用,软件自带的凭证填补断号功能,操作步骤为:【系统维护】-【帐套选项】-【凭证】-最后把【凭证录入时自动填补断号】选项打勾即可。但是这样做也有它的弊端,例如:本月把所有凭证都给做完了,这时才发现中间有凭证需要删除,既然做完了本月的凭证也就不需要再录下一张凭证了,更谈不上填补断号了;退一步说,就算本月凭证没有录完,继续往下录制凭证,这时虽然该凭证能填补断号,但凭证日期的顺序又被打乱了,简单点说,凭证号是连上了,但凭证日期又乱套了(比方说:1月28日的凭证,凭证号为6;1月18日的凭证,凭证号反而为10),这样就相当不和谐。

针对前者解决方案不完美的问题,金蝶财务软件的“凭证整理”功能,起到了重要的作用,“凭证整理”功能适用于存在凭证断号,软件自动进行凭证号重新排序,从中间断号的下一张凭证开始,会一张一张的往上填补,既能使凭证号连续,又能使用凭证发生日期得到连续,很好的解决了

...

多付给供应商的货款,退款了,金蝶K3怎样做

1、单击【应收应付】→【付款单】;

2、在付款单据新增界面,单击菜单【编辑】→【红字单据】或工具条【红字】按钮,系统在付款单据上增加‘红字’标志;

3、在付款单据新增界面,键入表头的‘供应商’、‘单据日期’等必录信息后,在‘付款类型’下拉列表中单击选择‘预付款’类型,键入表头的‘结算账户’、‘付款金额’,单击【保存】即完成了预付款退款业务。

注意红字单据的付款金额应用负数标示,否则单据不允许保存。

畅捷通t3里怎么在购销存里做销售商品退货业务

1.销售业务发生:在销售模块,增加销售订单,

2.发货时:销售订单流转生成发货单(或参照销售订单生成发货单),并生成销售出库单。流转生成销售发票。

3.销售结算时:点击“收款结算”-选择客户-“增加”-输入结算方式和金额-“保存”-“核销”-输入本次结算金额-点击“保存”

4.当客户发现有产品不合格要求退货,协商成功退货。

业务步骤:

1)填制一张退货单(点击“发货单”-“增加(退货单)”),此时退货单上的数量为负数,单价为销售时的单价;填制一张红字的销售发票(通过退货单流转生成一张红字的销售发货单)

2)收到的款项全部退回给客户:在软件中填制一张红字的收款单(点击“收款结算”-选择客户-“切换”-“增加”)填制的一张红字的收款单在软件中要进行核销(点击“核销”-输入本次结算的金额-“保存”)。

3)然后购销单据制单和发票制单,退货业务就处理完成。

怎样开退货单?

采购退货单是用于向供应商发起退货后完成商品出库、接收供应商退款的单据。对于采购退货单,点击“退货”后,其相应的商品库存及供应商资金流水则随即生效。那么,怎样开退货单?

在顶部菜单栏“采购—采购退货单”进入对应页面;

1)选择供应商后,左上角会显示当前尚欠供应商款项,商品明细表格中的折扣也会自动刷新为该供应商的默认折扣。(供应商默认折扣在哪录入?)

2)选择供应商、仓库,并输入实收金额、商品明细后,点击“草稿”则可保存当前采购退货单;点击“退货”后,则采购退货单中相应的商品入库、资金记账。(单据商品如何输入?)

3)“草稿”状态的采购退货单可重新编辑、删除,已采购的采购退货单不可编辑或删除;单据历史可在左侧列表中点击查看。

4)采购退货单中的“实收金额”会默认为当前采购退货单的折后金额合计,可按实际接收供应商退款修改,如“实收金额”与折后金额合计不一致,则本单据将产生供应商欠款,可通过“财务”“供应商对帐及付款”,查看供应商资金往来流水。(供应商对账在哪查看?)

5)可点击“打印”按钮打印单据;

6)可点击日期选择单据的业务日期,补录单据;补录日期不得在三个月之前。

通过上述对金额财务软件如何做销售退款单和退款财务流程的解读,相信财务软件爱好者的您一定有了深入的理解,如果未能解决您的财务软件疑问,可在评论区留言哟。

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