金蝶财务软件什么时候过账(金蝶过账后下一步是什么)

admin162023-04-13

m.yyrjxz.com 小编在本篇文章中要讲解的财务软件知识是有关金蝶财务软件什么时候过账金蝶过账后下一步是什么的内容,详细请大家根据目录进行查阅。

本文目录一览:

金蝶财务软体做账每个月都必须进行结账吗

金蝶财务软体做账每个月都必须进行结账吗

可以吧?不过不结账的话不能生成报表,你是不想结账吗?我知道的智·点的可以不用结账稽核也能生成报表,后期再结账也没事,没有别的影响

金蝶财务软体结账的顺序

1、凭证输入:常用功能键:F7=获取,可获取常用摘要和科目程式码、核算专案和业务编号,敲键盘上的小数点两下,自动携带上一条摘要。敲两下反斜杠,自动携带第一条摘要。可以利用摘要库输入常用摘要,用的时候直接呼叫。空格键可进行借贷方余额切换。自动找平:CTRL+F7,负数:输入数字后按一下减号键。F5新增一张凭证,F8自动储存, F11调出金蝶计算器,F12输入计算值。

银行存款类科目需要填写结算方式,结算号,结算日期。应收账款类设了“往来业务核算”的科目必须输入往来单位和业务编号。原材料等设了数量金额辅助核算的科目只要输入数量和单价,金额自动计算。外币科目输入原币,本位币自动折算。

涉及到退货凭证,建议采用“科目相同,红字相冲”的方式输入凭证,以便于出报表时从账上取数。

在会计分录序时簿里,删除最后一笔凭证,可以马上删除。如果是删除中间任意一笔凭证,只是打上“作废”标记,再单击一次删除,才能彻底删除。在“作废”之后可以“恢复”。

2、凭证稽核:凭证制单与稽核不能为同一人,必须增加一个具有稽核功能的操作员

单张稽核:直接单击凭证工具栏上的“稽核”键,再单击一次即可取消。

成批稽核:在“凭证过滤”视窗设定范围,定义会计期间,选择“全部”或“未稽核”凭证,确定。单击“编辑/成批稽核”或工具栏上的“批审”按钮,提示是否成批稽核?是。

反稽核:先换上稽核人,选择“成批稽核”,单击“编辑/成批销章”,可成批反稽核,如果只要单张取消,首先选中凭证上的任一分录,单击工具栏上“稽核”,开启凭证后,再单击凭证上方的“稽核”键,即可单张取消稽核。

3、凭证过帐:根据系统提示逐步进行。也可以部分过帐,在“凭证过滤”视窗选择凭证范围即可。反过帐:CTRL+F11,也可以部分反过帐,只有系统管理员才有反过帐的许可权。

4、增加操作员:

系统维护——使用者管理,在“使用者设定”下“新增”,选择使用者组,输入操作员名字和安全码(5-16个字元),确定,授权,在“许可权分配”视窗设定相应的许可权,许可权范围根据实际选择“所有使用者”或“本组使用者”,授权,提示授权成功。

注意:安全码不同于密码,也可在此视窗增加新的使用者组。

更换操作员:档案——更换操作员,在下拉框里选择自己名字,直接更换。或者直接右单击右下方操作员处,也可直接更换操作员。密码在系统维护——修改密码设定,原密码为空。

5、模式凭证的运用:

在“模式凭证”视窗新增,输入名称,选择或增加类别,选择凭证字。勾选“常用模式凭证”,输入摘要,获取借辩斗森贷方科目程式码,储存。

也可在输入凭证时,在凭证储存前先储存为模式凭证,单击“编辑/储存为模式凭证”,再储存该张凭证。下次再做相同内容的凭证时,在凭证输入介面单击“编辑/调入模式凭证”。

金蝶财务软体必须月底结账完以后才可以出库吗

不是的 看你们对金蝶软体不太熟悉 有软体维护需求可以联络我

金蝶财务软体结账后怎么取消

要修改、取消已经结账过得凭证就必须反结账反过账反稽核

反结账操作方法:开启软体后,直接同时按Ctrl+F12,出现如下图的介面,如果没有设定口令,直接点选“完成”即可。

反过账操作方法:反结账后,直接同时按Ctrl+F11,出现如下图的介面,

做完发结账、反过账操作后,由过滤条件直接进入会计分录序时簿里反稽核凭证。进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点选,下拉出选单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反稽核按键,反稽核凭证后即可对凭证进行修改。

问:金蝶财务软体销芦反结账怎么操作

迷你版 CTRL+F12 和F11

专业版可以点结账 里面能看到有反结功能

在金蝶财务软体里如何反结账呢

用管理员manager登陆,CTRL+F12反结账 CTRL+F11反过账,然后稽核的身份登陆反稽核,反稽核是编辑里面的成携亩批销章,然后换成管理员manager,修改凭证即可

金蝶财务软体反结账 反记账的方法

1:金蝶财务软体的反结账与反记账都非常简单

2:反结账:通过账务处理——结账——就可以选择反结账的功能

3:反记账:通过账务处理——记账——就可以选择反记账的功能

4:金蝶相对于用友而言整体操作起来都比较简单、智慧。

金蝶财务软体迷你版 过账 结账问题

过账相当于手工登记账簿,结账即月末结账。

财务软体月底必须结账吗

是的。

是必须结转的。

否则,无法生成报表,也无法登记下个月的账务。

金蝶财务软体怎么反结账,怎么反过账

金蝶kis迷你版、标准版、行政事业版,点选结账--下一步,就会出现反结账的选项。

反过账,过滤出需要反过账的凭证,点选滑鼠右键,会出现反过账的选择。

我用的是金蝶的kis标准版的财务软件,在月末如何结帐

1、首先进入系统后,点击财务会计,点击总帐,点击结帐。

2、点击结帐后,点击右侧的期末结帐。

3、进入结帐界面后,在检测断号凭证旁边打上勾,防悉烂止凭证中间断号。

4、打上勾以后,点击下端开始键。

5、点击开始键后,会出现一个对话框,点击确消陆历定。拿搜

6、点击确定后,会自动跳转到主界面,可以看到下端的日期已跳转到下个月,即代表结账成功。

金蝶过账结账的问题:现在12月24日,可以把所属期12月的凭证过账结账了吗?

金蝶软件如果在年底12月24日以后,企业没有经济业务发生,则可以在12月24日审核过账结账。

金蝶财务软件结账的顺序

金蝶软件做账的具体步骤如下:

1、进入软件后,点击“财务核算-总账-凭证处理”。

2、进入凭证处理后,点击凭证条目。

3、进入凭证录入界面后,根据原始文档手动录入凭证,然后点击左上角的保存键。

4、每月查完凭证后,在月末进行审核和邮寄时,点击凭证处理-凭证查询。

5、当输入凭证查询时,将自动弹出一个窗口,选择unpost和unaudit,然后单击OK。

6、搜索未发布的和未审核的凭证,单击顶部的Edit,然后单击batch进行审批。

7、批评审成功后,单击第二行中的“Filter”按钮。

8、单击过滤器数握后,将出现窗口薯森庆并选择已审计的帐户和未提交的帐户。

9、过滤出已审核和未过帐的凭证后,点击“编辑-张贴全部”。

10、帖子全部成功后,回到主界面,点击“总账-结帐”。

11、点击关闭标签,然后点击“最终关闭”。

12、进入结账春做界面后,点击开始按钮结账ok,这样就很容易做一个月的账了。

在金蝶财务软件中,做完凭证之后是先审核还是先过账,具体步骤是怎样的?新手不太懂,谢谢。

顺序是凭证输入--凭证审核--凭证过账枣运--结转损益--期末结账。

关于修改凭证日期:

直接在录凭证处修改就可以;

什么是凭证:

会计凭证是指记录经济业务发生或完成情况的书面证明,包括原始凭证凳慧梁和记账凭证,是登记账簿的依据。会计凭证是记录经济信息的载体;

凭证碧衡定义:

会计凭证是记录经济业务、明确经济责任、按一定格式编制的据以登记会计账簿的书面证明。记录经济业务的合法性与合理性,保证了会计记录的真实性,加强了经济责任制。

通过上述对金蝶财务软件什么时候过账和金蝶过账后下一步是什么的解读,相信财务软件爱好者的您一定有了深入的理解,如果未能解决您的财务软件疑问,可在评论区留言哟。

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