m.yyrjxz.com 小编在本篇文章中要讲解的财务软件知识是有关金碟财务软件哪些科目需结转和金蝶软件计入什么会计科目的内容,详细请大家根据目录进行查阅。
本文目录一览:
- 1、金蝶软件是否先过帐后结转损益呢
- 2、金蝶软件做完帐如何知道到底要结转哪些科目
- 3、金蝶做帐,年终结账的时候需要结转那些?
- 4、金蝶财务软体做账每个月都必须进行结账吗
- 5、年末金蝶软件需要手动结转哪些?
金蝶软件是否先过帐后结转损益呢
首先是需要把当期做过损益类科目的凭证过账,再进行结转损益,因为这个时候损益类科目才有余额,可以生成结转损益的凭证的。结转损益的凭证再进行过账,数据会进入到损益表中进行取数。
扩展资料:
损益类科目具体包括:主营业务收入、其他业务收入、公允价值变动损益、投资收益、营业外收入、主营业务成本、税金及附加、其他业务成本、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失、信用减值损失、营业外支出、所得税费用、以前年度损益调整等。
企业损益类科目是指核算企业取得的收入和发生的成本费用的科目,它具体包括:
1、收入类科目:主营业务收入、其他业务收入、投资收益、公允价值变动损益等。
2、费用类科目:主营业务成本、其他业务成本、资产减值损失、信用减值损失、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用等。
3、直接计入当期利润的利得:营业外收入固定资产处置损益。
4、直接计入当期利润的损失:营业外支出固定资产处置损益。
结转损益是指在期末,损益类科目的余额将全部结转到“本年利润”中,结转后,损益科目余额为零的过程。
根据会计制度,可以每月结转损益科目,也可以每月不结转,待年底时一次性结转;
每月结转的方法叫做“账结法”,年底一次性结转的方法叫做“表结法”,采用“表结法”结转损益的,本期资产负债表的“未分配利润”项目的金额按上期资产负债表的“未分配利润”金额与本期损益表的“净利润”金额的合计数填列。
在线软件目前只提供账结法,需要注意的是在“期未处理”—“高级设置”中有个选项,一是按科目余额的反方向结转(系统默认值,将金额转换为正数后再来定义它的余额反方向;例如,财务费用—利息收入,若录为借方负数,在结转时,系统按借方正数结转至本年利润。
二是按科目属性中定义的科目方向进行反方向结转;例如,财务费用—利息收入,若录为借方负数,在结转时,系统按贷方负数结转至本年利润。
蝶在中国大陆设有深圳、上海、北京三个软件园,在深圳、上海、北京和西雅图设立了研发中心。在中国大陆拥有100家以营销与服务为主的分支机构和2400家咨询、技术、实施服务、分销合作伙伴。
金蝶旗下公司有专注于企业管理软件及互联网服务市场的金蝶软件(中国)有限公司,专注于小微企业云服务市场的金蝶蝶金云计算有限公司,专注于电子商务云业务的上海管易云计算软件有限公司。
参考资料:百度百科-损益类科目
参考资料:百度百科-结转损益
参考资料:百度百科-金蝶软件
金蝶软件做完帐如何知道到底要结转哪些科目
您好,到底要结账哪些科目
这个是会计问题。
不过在金蝶软件中,结转损益里已经将要结账的科目功能化了,点下结账损益按钮,会自动结转。
另一个就是结转制造费用,制造费用转成本,这些都是会计知识了。
金蝶做帐,年终结账的时候需要结转那些?
首先,年结和月结本质上是一样的。月结是把本期期末数据结转到下一期的期初,而年结是把本年年末的数据结转到下年年初的期初,其实就是把本年12月的期末余额结转到下年1月的期初余额!
1、金蝶KIS软件迷你版/标准版在年结时出纳必须年末扎账。
金蝶KIS软件迷你版/标准版的设计思路是,出纳系统和账务处理系统数据存放是分开的,以便于两个系统的数据互相核对,起到监督的作用。所以,出纳系统和账务处理系统可以不同步。这就是说,我们可以只处理账务系统,而不用理会出纳系统。
如果没有启用出纳系统,或者虽然起用了出纳系统,但是一直没有录入日记账,则当账务系统月结时,软件会提示:“本期还有以下事项没有完成:出纳期末轧账。如果现在结账,可能会导致不可预计的错误,是否继续结账?”(图1),我们点“是(Y)”后是可以顺利结帐的,并且也没有什么不可预计的错误。但是,在年结时,出纳必须年末轧账,如果不轧账,是不允许年结的。这是系统的强制规定,必须年末轧账。
2、出纳如何年末轧账。
这个分为两种情况:1、出纳系统没有启用;2、出纳系统虽然启用,但是没有按时录入日记帐,没有按时月末轧账。下面首先说说第一种情况。
1、出纳系统没有启用
首先需要启用出纳系统(图2)。系统维护—账套选项—税务、银行
请在上图“出纳系统”的位置,设定出纳系统启用期间,前面已经说过,出纳的启用期间可以和财务部分的启用期间不一致,为了方便起见,我们直接设定为12期。
然后初始化出纳系统,录入现金、银行科目的余额(图3)。出纳管理—现金初始余额—银行初始余额
输入余额后,引入当期日记账。以现金日记帐为例说明,出纳管理—现金日记帐,出现图4所示窗口。
直接点击“确定”进入日记帐序时簿界面。点击菜单“文件—从凭证引入现金日记帐”,如图5所示。
另外,再说一下手工如何录入日记帐,仍然以现金日记帐为例。在日记帐序时簿工具栏点击“新增”,出现图6所示界面。
待第12期日记帐录入或引入完毕,点击“出纳轧账”,出现下图界面,这是一个向导式处理过程,只要认识汉字,会点击鼠标,就会操作。我们点击“前进”。
点击“前进”后,出现下图所示窗口。要输入当前登录用户的密码,选择轧账日期,如果日期正好是月份的最后一天,则“期末轧账”自动选中,如图7;如果日期是12月31日,则“期末轧账”和“年末轧账”均自动选中,如图8。点击“确定”后即可完成出纳年末轧账。
出纳年末轧账完成后,即可到帐务处理模块结账,其操作和平时的月结完全一样,在此不再重复。
2、出纳系统已启用。
如果您的出纳系统已经启用,却长期没有轧账,必须逐期轧账到年末。此时由于财务已经到第12期,而出纳系统还是以前期间,在轧账时会有此提示:指定轧账日期所在期间与当前会计期间不相等,是否继续?
请点击“是”即可。
金蝶财务软体做账每个月都必须进行结账吗
金蝶财务软体做账每个月都必须进行结账吗
可以吧?不过不结账的话不能生成报表,你是不想结账吗?我知道的智·点的可以不用结账稽核也能生成报表,后期再结账也没事,没有别的影响
金蝶财务软体结账的顺序
1、凭证输入:常用功能键:F7=获取,可获取常用摘要和科目程式码、核算专案和业务编号,敲键盘上的小数点两下,自动携带上一条摘要。敲两下反斜杠,自动携带第一条摘要。可以利用摘要库输入常用摘要,用的时候直接呼叫。空格键可进行借贷方余额切换。自动找平:CTRL+F7,负数:输入数字后按一下减号键。F5新增一张凭证,F8自动储存, F11调出金蝶计算器,F12输入计算值。
银行存款类科目需要填写结算方式,结算号,结算日期。应收账款类设了“往来业务核算”的科目必须输入往来单位和业务编号。原材料等设了数量金额辅助核算的科目只要输入数量和单价,金额自动计算。外币科目输入原币,本位币自动折算。
涉及到退货凭证,建议采用“科目相同,红字相冲”的方式输入凭证,以便于出报表时从账上取数。
在会计分录序时簿里,删除最后一笔凭证,可以马上删除。如果是删除中间任意一笔凭证,只是打上“作废”标记,再单击一次删除,才能彻底删除。在“作废”之后可以“恢复”。
2、凭证稽核:凭证制单与稽核不能为同一人,必须增加一个具有稽核功能的操作员
单张稽核:直接单击凭证工具栏上的“稽核”键,再单击一次即可取消。
成批稽核:在“凭证过滤”视窗设定范围,定义会计期间,选择“全部”或“未稽核”凭证,确定。单击“编辑/成批稽核”或工具栏上的“批审”按钮,提示是否成批稽核?是。
反稽核:先换上稽核人,选择“成批稽核”,单击“编辑/成批销章”,可成批反稽核,如果只要单张取消,首先选中凭证上的任一分录,单击工具栏上“稽核”,开启凭证后,再单击凭证上方的“稽核”键,即可单张取消稽核。
3、凭证过帐:根据系统提示逐步进行。也可以部分过帐,在“凭证过滤”视窗选择凭证范围即可。反过帐:CTRL+F11,也可以部分反过帐,只有系统管理员才有反过帐的许可权。
4、增加操作员:
系统维护——使用者管理,在“使用者设定”下“新增”,选择使用者组,输入操作员名字和安全码(5-16个字元),确定,授权,在“许可权分配”视窗设定相应的许可权,许可权范围根据实际选择“所有使用者”或“本组使用者”,授权,提示授权成功。
注意:安全码不同于密码,也可在此视窗增加新的使用者组。
更换操作员:档案——更换操作员,在下拉框里选择自己名字,直接更换。或者直接右单击右下方操作员处,也可直接更换操作员。密码在系统维护——修改密码设定,原密码为空。
5、模式凭证的运用:
在“模式凭证”视窗新增,输入名称,选择或增加类别,选择凭证字。勾选“常用模式凭证”,输入摘要,获取借贷方科目程式码,储存。
也可在输入凭证时,在凭证储存前先储存为模式凭证,单击“编辑/储存为模式凭证”,再储存该张凭证。下次再做相同内容的凭证时,在凭证输入介面单击“编辑/调入模式凭证”。
金蝶财务软体必须月底结账完以后才可以出库吗
不是的 看你们对金蝶软体不太熟悉 有软体维护需求可以联络我
金蝶财务软体结账后怎么取消
要修改、取消已经结账过得凭证就必须反结账反过账反稽核
反结账操作方法:开启软体后,直接同时按Ctrl+F12,出现如下图的介面,如果没有设定口令,直接点选“完成”即可。
反过账操作方法:反结账后,直接同时按Ctrl+F11,出现如下图的介面,
做完发结账、反过账操作后,由过滤条件直接进入会计分录序时簿里反稽核凭证。进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点选,下拉出选单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反稽核按键,反稽核凭证后即可对凭证进行修改。
问:金蝶财务软体反结账怎么操作
迷你版 CTRL+F12 和F11
专业版可以点结账 里面能看到有反结功能
在金蝶财务软体里如何反结账呢
用管理员manager登陆,CTRL+F12反结账 CTRL+F11反过账,然后稽核的身份登陆反稽核,反稽核是编辑里面的成批销章,然后换成管理员manager,修改凭证即可
金蝶财务软体反结账 反记账的方法
1:金蝶财务软体的反结账与反记账都非常简单
2:反结账:通过账务处理——结账——就可以选择反结账的功能
3:反记账:通过账务处理——记账——就可以选择反记账的功能
4:金蝶相对于用友而言整体操作起来都比较简单、智慧。
金蝶财务软体迷你版 过账 结账问题
过账相当于手工登记账簿,结账即月末结账。
财务软体月底必须结账吗
是的。
是必须结转的。
否则,无法生成报表,也无法登记下个月的账务。
金蝶财务软体怎么反结账,怎么反过账
金蝶kis迷你版、标准版、行政事业版,点选结账--下一步,就会出现反结账的选项。
反过账,过滤出需要反过账的凭证,点选滑鼠右键,会出现反过账的选择。
年末金蝶软件需要手动结转哪些?
你好,需要手动结转的有本年利润到利润分配——未分配利润
提取盈余公积分录,利润分配的分录
关于金碟财务软件哪些科目需结转和金蝶软件计入什么会计科目的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的财务软件知识了吗?如果你还想了解更多财务软件相关的文章,记得收藏关注本站。
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