会稽源财务软件反结账怎么弄(会稽源软件登账后怎么修改)

admin22023-03-17

用友财务软件官网今天要给大家分享的是有关会稽源财务软件反结账怎么弄的财务软件知识,希望对于会计朋友学习会稽源软件登账后怎么修改的过程中有帮助。

本文目录一览:

反结账取消记账后怎么弄?用友t3

一、反结账: 点击期末处理-结账,弹出结账界面,然后按CTRL+SHIFT+F6,就提示你输入账套主管密码,输入回车后,就取消了一个月的结账 二、反记账 在菜单行-总账-凭证下,有恢复记账前状态,点击后输入账套主管密码,就可取消一个月的记账 三、取消审核 在审核界面里,有取消审核按钮 四、删除凭证 打开凭证录入界面,找出需要作废的凭证,点击作废凭证,则该凭证作废,然后点击整理凭证,会弹出删除作废凭证的对话框,点击是就可以了。

收银怎么反结账

问题一:如何做反结账? 反结账就是把之前结的账取消,相当于后退的功能,只要在结账之前都可以反结账的,但如果出了报表就不可以了哦!

它步骤一般是,取消记账――取消审核――修改凭证就可以了。

问题二:收银机反结账啥意思 有些单据结错了,想修改,就可以反结帐,如果猜的不错的话,楼主用的是百威软件吧

问题三:收银冲账和反结账有什么区别吗? 这是两个完全不同的概念,冲账是指原来账上的钱,用发票或者其他的办法冲减掉,直到为0,反结账是指,本月账务处理已经完成,已经做了结账,生成财务报表,但是发现有差错需要调整,此时需要反结账,重新调整分录,或者其他变动。

问题四:餐饮收银反结账后怎么删除记录 一般收银系统的反结账订单是不能删除的,这是对商家的一种保护。如果可以删除的话,经营者的下属不就可以对后台进行搞鬼了,本来你一天挣两万,结果下面人给你搞鬼你每天都会损失很多的 (点单宝智慧云餐厅)

问题五:收银员可以反结帐吗? 收银员不可反结帐,一般把权限放给收银领班或收银主管,发生时要求收银领班或收银主管在帐单上注明原因并签名。如无收银领班或收银主管上班,可要求电话知会收银领班或收银主管。夜审和日审要严格审查手续并了解,查清原因。对多次发生类似情况的相关人员要给予严罚甚至要开除处理。

问题六:如果财务系统可以反结账,是不是收银员就可以反结账,反结账的话有记 不存在什么反结帐,有的是退货处理

问题七:银豹收银系统反结帐什么意思?怎么操作啊? 我现在用的想米收银机也有这个功能。

一般是已结账的单,想要还原未结账状态的时候使用,

从而可以修改订单内容的。

问题八:ktv收银,反结账的操作步骤 这个得看你那个地方用的是什么收银软件吧!每个都不一样的!还有就是看你为什么要反结账?是买单方式弄错了么?有一些操作错了就没法反结账了,只能手工改动报表了!

问题九:餐饮收银刷卡不小心结成现金了,反结账也没用怎么办 这个需要反结账么, 日结的时候总账对的上就可以了呀,然后用总账减去银联pos机日结的金额不就是现金了么。

新中大财务软件怎样跨年度反结账

跨年度反结账

1、以前的产品 界面上不存在反结账按钮,必须用快捷键的方式调用出来,CTRL+F12,以后的产品,点结账,下一步,会出现反结账的按钮。

2、以前的产品在会计叙事薄点右键,有反结账功能,尤其应国家发布的《会计信息化规范》要求,不直接提供这个功能,需要在软件界面上的应用商店中的第三方应用中添加反结账功能。

3、以前界面上有反结账,3.0(含)以后,因为应国家发布的《会计信息化规范》要求,界面上不提供这个功能,可以下载工具。

扩展资料

⑴结账时应当根据不同的账户记录,分别采用不同的方法。

①对不需要按月结计本期发生额的账户,如各项应收款明细账和各项财产物资明细账等,每次记账以后,都要随时结出余额,每月最后一笔余额即为月末余额。也就是说,月末余额就是本月最后一笔经济业务记录的同一行内的余额。月末结账时,只需要在最后一笔经济业务记录之下划一单红线,不需要再结计一次余额。

②现金、银行存款日记账和需要按月结计发生额的收入、费用等明细账。每月结账时,要在最后一笔经济业务记录下面划一单红线,结出本月发生额和余额,在摘要栏内注明“本月合计”字样,在下面再划一条单红线。

③需要结计本年累计发生额的某些明细账户,如产品销售收入、成本明细账等,每月结账时,应在“本月合计”行下结计自年初起至本月末止的累计发生额,登记在月份发生额下面,在摘要栏内注明“本年累计”字样,并在下面再划一单红线。12月末的“本年累计”就是全年累计发生额,全年累计发生额下划双红线。

④总账账户平时只需结计月末余额。年终结账时,为了反映全年各项资产、负债及所有者权益增减变动的全貌,便于核对账目,要将所有总账账户结计全年发生额和年末余额,在摘要栏内注明“本年合计”字样,并在合计数下划一双红线。采用棋盘式总账和科目汇总表代替总账的单位,年终结账,应当汇编一张全年合计的科目汇总表和棋盘式总账。

⑤需要结计本月发生额的某些账户,如果本月只发生一笔经济业务,由于这笔记录的金额就是本月发生额,结账时,只要在此行记录下划一单红线,表示与下月的发生额分开就可以了,不需另结出“本月合计”数。

参考资料:百度百科-结账

反结账怎么弄

您好,会计学堂陈老师为您解答

就我所知道常用的金蝶软件反结账快捷键是Ctrl+F12,你这个软件我没接触过,但是一般的软件都是这样的点击流程:总账界面-凭证查询系统-编辑栏-反过帐。以上仅供参考,如果还是不能帮助到你,建议你联系百年软件的公司的客服人员,谢谢。

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怎么反结账

反结账可以使用用友软件进行操作。操作流程为:依次点击总账、期末、对账;在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,再点击“确定”;再依次点击总账、凭证、恢复记账前状态;根据需要选择“最近一次记账前状态”;选择完成后,用鼠标点击“确认”按钮,输入账套主管口令即可。

结账:

结账是指会计期末将各账户余额结清或结转下期,使各账户记录暂告一个段落的过程。包括虚账户的结清和实账户的结清。会计学上是在把一定时期内发生的全部经济业务登记入账的基础上,计算并记录本期发生额和期末余额后,将余额结转下期或新的账簿的会计行为。

通过上述对会稽源财务软件反结账怎么弄和会稽源软件登账后怎么修改的解读,相信财务软件爱好者的您一定有了深入的理解,如果未能解决您的财务软件疑问,可在评论区留言哟。

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