今天给各位分享财务软件如何结转上年数据的知识,其中也会对财务软件如何结转下一年度进行解释,如果未能解决您的财务软件相关问题,可在评论区留言!
本文目录一览:
- 1、用友u8怎么年度结转
- 2、怎样用用友软件年底结账以及在下一年度结转上年余额?
- 3、用友软件年底结账以及在下一年度结转上年余额该怎么操作?
- 4、用友财务软件T3标准版年度如何结转?
- 5、浪潮财务软件怎样年底结转
- 6、t3年度结转怎么结转
用友u8怎么年度结转
用友u8软件年度结转操作步骤:
1、 进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。选好后点确定。
2、 在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“结转上年数据“。
3、 在结转上年数据中选择总账系统结转。
4、 点下一步。
5、结转数据。
怎样用用友软件年底结账以及在下一年度结转上年余额?
1、登录账户,切换到“账套”选项卡,点击“备份”,在出来的对话框里选则年结账套号,点击“确认”。
2、以账套的主管身份登录管理系统,建立年度帐。点击“年度帐”——“建立”——“确认”——“是”。成功建立年度帐。
3、账套主管重新以新年度登录管理系统。点击“年度帐”——“结转上年数据”——“供销链结转”——“确认”——“开始”——“确定”。
4、点击“年度帐”——“结转上年数据”——“工资管理结转”——“确认”——“是”——“是否选择清零项”——“选择清零项目”——“结束”。
5、点击“年度帐”——“结转上年数据”——“总账系统结转”——“选择结转方式”——“查看结转报告”。
扩展资料
主要内容
一般分为年终转账、结清旧账、记入新账:
(1)年终转账。计算出各账户12月份合计数和全年累计数,结出12月末余额,编制结账前的“资产负债表”。再将应对冲转账的各个收入、支出账户余额,填制12月份的记账凭证(凭证按12月份连续编号,填制实际处理日期)分别转入“预算结余”、“基金预算结余”和“专用基金结余”科目冲销。
(2)将当年“财政周转金支出”转入“财政周转金收入”科目冲销,并将财政周转金收支相抵后的余额转入“财政周转基金”。
(3)结清旧账。将各个收入和支出账户的借方、贷方结出全年总计数,然后在下面划双红线,表示本账户全部结清。对年终有余额的账户,在“摘要”栏内注明“结转下年”字样,表示转入新账。
(4)记入新账。根据本年度各个总账账户和明细账户年终转账后的余额编制年终决算“资产负债表”和有关明细表(不编记账凭证),将表列各账户的余额直接记入新年度有关总账和明细账各账户预留空行的余额栏内,并在“摘要”栏注明“上年结转”字样,以区别新年度发生数。
(5)决算经本级人民代表大会常务委员会(或人民代表大会)审查批准后,如需更正原报决算草案收入、支出数字时,则要相应调整旧账,重新办理结账和记入新账。
参考资料:百度百科-财政总预算会计年终结账
用友软件年底结账以及在下一年度结转上年余额该怎么操作?
一、首先你要做好帐套的备份工作。其次就是建立新的年度帐。
1、进入系统管理,点击系统菜单下的注册,用户名要选择要做帐套主管的名字,一般为操作员自己的名字,选择要做的帐套,会计年度选择上一年的年度,如果要做06的就选05年的,然后点击确定。
2、在菜单栏中选年度帐,在下拉菜单总选建立。
3、点击确定点击是。等待一会显示建立完成后,系统会自动弹出画面,表示建立成功。
二、结转上年度的数据。
1、进入系统管理,点击系统下拉菜单中的注册,用户名要选择要做帐套的帐套主管的名字一般也就是操作员的名字,选择要做的帐套,会计年度选择本年度的年度,如果要结转05年的年度期末数据,此时要选择06年的然后点击确定。
2、在菜单栏中选择结转上年度数据。
3、在结转上年度数据总选择总账系统结转。
4、点击确定。
对待摊费用的处理
根据《企业所得税法》及其实施条例规定,企业发生的下列支出作为长期待摊费用,按照规定摊销的,准予扣除:
一已足额提取折旧的固定资产的改建支出;
二租入固定资产的改建支出;
三固定资产的大修理支出;
四其它应当作为长期待摊费用的支出。
除此以外税法规定将不允许在以后年度摊销其它费用。
用友财务软件T3标准版年度如何结转?
用账套主管登录系统管理
点击年度账-建立
建立成功后,重新用账套主管登录系统管理,注意 选择新的年度登录
点击年度账-结转上年数据,然后根据使用的模块来结转。
浪潮财务软件怎样年底结转
方法/步骤1:
选择本会计主体:总账(注意此时登录日期为本月最后一天),比如我现在审核结转的为2013年11月的凭证,所以调整左下角日期为2013-11-31日。
方法/步骤2:
点击凭证审核,进行凭证的审核
方法/步骤3:
凭证审核完毕后,就可以对其进行记账处理了(如果没有审核是无法进行记账
方法/步骤4:
记账完毕后,需要进行平衡检查
方法/步骤5:
试算平衡后,就可以进行月末结转了
方法/步骤6:
如此对每月进行审核月末结转的工作,12月结转完毕后,进行年末结转
方法/步骤7:
最后用新的会计年度日期登录就可以发现1月份的帐套已经打开了
t3年度结转怎么结转
t3年度结转步骤如下:
材料准备:电脑。
操作步骤:
1、打开软件,看一下账套的各个模块是否做了12月份的月结,确保上年的12月做完月结。做过月结的会面都会有一个Y。
2、在做年结之前备份是非常有必要的,这样既可以 防止年结中出现错误丢失数据,同时如果年结出错也可以恢复数据,修改数据后二次年结。系统管理:admin登录,然后在帐套下面备份帐套。
3、退出来,用帐套主管demo登录,密码也为demo。选择年份为今年的年份如:2023,登陆。点击年度帐,点击建立。
4、创建成功后,退出来,重新用demo登录,这个时候年份就要选择刚刚创建的新年度了,然后登录。
5、在年度帐下面点击结转上年的数据。先要先结转其他的模块,最后在结转总账模块。
6、结转完成后,要登录到T3软件。点击总账,设置,期初数据。查看一下期初数据,进行“试算”和“对账”。
7、同时也要打开期初对比上一年的12月余额表。
财务软件如何结转上年数据的介绍就聊到这里啦,感谢您花时间阅读本站内容,更多关于财务软件如何结转下一年度、财务软件如何结转上年数据的信息别忘了在本站进行查找喔。
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