财务软件如何冲往来应收款(怎么冲应收)
52023-03-23
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是同一个人的其他应收款和其他用收款要对冲,先编制出余额明细表,写明对冲的理由,是否是同一人做合并等,然后找财务领导做审批,审批后做冲抵。
借:其他应收款-XX红字,
贷:其他应付款-XX红字,或是反向,
主要看您的单位具体余额数字情况,但是合并不能直接自己做主。
你用的具体是什么版本的金蝶软件?
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金蝶软件要分什么版本。估计你问的是财务的小版本。往来无非就是应收帐款和应付帐款。 有两个方式。 初始化的时候 1 直接增加2级或者3级科目进行核算。这个最直接2 挂核算项目进性核算。
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