财务软件凭证日期如何更改(财务软件凭证日期如何更改啊)

admin202023-03-26

本篇财务软件的文章要给大家谈谈财务软件凭证日期如何更改,以及财务软件凭证日期如何更改啊对应的财务软件相关知识点,希望对财务软件爱好者学习有所帮助。

本文目录一览:

如何更改用友凭证跨月日期

工具/材料:用友T6,电脑

1、打开电脑,登录用友软件,点击总账-凭证-填制凭证,填制凭证界面,点击新增后,制单日期是最后一张凭证的日期。

2、填制凭证界面,点击“工具”-“选项”。

3、选项中“新增凭证日期”选择“登录日期”,点击“确定”保存。

4、在填制凭证界面直接增加凭证,凭证制单日期显示为登录日期。

金碟(财务软件) 怎样快速修改凭证日期?日期跟难改 求方法

一般情况下是无法更改的,你还是将已作到当月的这几张凭证先作废删除后,重新在下一月份录入吧,或者用变通的方法:将凭证保存为常用凭证后,再调用常用凭证,再修改日期,保存。取消月结--------恢复记账----------作废凭证------------整理----------------删除凭证

回到上个月----------取消月结--------恢复记账----------做凭证------------审核----------------记账-----月结。

如果你懂数据库的话,也可以在数据库里修改,但比较危险:很麻烦。只有在数据库中修改建账日期或者新建一套帐,数据库中需要修改的数据字段在数据表accinformation。SQL数据库,你自己看你安装的是哪个版本的,如果安装的是MSDE的话那么你需要升级到完整版数据库,进企业管理器里面去才能修改。或者把这张凭证打开,保存为常用凭证,然后把这张凭证作废,清理掉,调用常用凭证,修改制单日期,保存即可。

u8财务软件,我把6月份的账做到7月份怎么换回来?

可以在填制界面直接点击修改凭证日期。另一种方式是通过复制修改日期为6月,然后将7月删除掉

用友T6财务软件里面的凭证日期怎么更改

在登录T6时,将登陆日期到相对应的会计期间即可。

如果是【修改凭证】的话,直接点填制凭证,点日期修改即可。(前提是未被审核,也未被记账或者结转、结账)。

记得给分哦

怎样修改会计凭证做帐的日期?

一、先解除结账,然后反记账(就是把系统还原到记账初始状态),比如打印时发现5月份日期错误,可以恢复到5月初的记账状态,但是凭证不会丢失,修改完日期就可以了。

二、财务制度不容许更改凭证的日期,过去的就过去了,如果错了,按错账更正方法更正。单据作废或者反冲后,重新制作的凭证的时间也是当日的。凭证如果是时间与实际不符,不要做废单据用新的单据弥补。

二、会计错账更正方法:

1、划线更正法。在结账前发现账簿记录有文字或数字错误,而记账凭证没有错误,可以采用划线更正法。

2、红字更正法。把错误的凭证用红字填写,作为冲销,再登在账上,用红字来进行表示(如果没有红笔,那在数字上加个框,表示红字冲销),然后填写正确的会计分录,并且记录在账簿上。这种方法用于凭证科目的使用错误,账簿登记错误。

3、补充登记法(又称补充更正法)。记账后发现记账凭证和账簿记录中应借、应贷会计科目无误,只是所记金额小于应记金额。更正的方法是:按少记的金额用蓝字编制一张与原记账凭证应借、应贷科目完全相同的记账凭证,以补充少记的金额,并据以记账。

扩展资料:

基本要求

1、记账凭证各项内容必须完整。

2、必须以审核无误的原始凭证为依据。

3、记账凭证应连续编号。一笔经济业务需要填制两张以上记账凭证的,可以采用分数编号法编号。

4、记账凭证的书写应清楚、规范。相关要求同原始凭证。

5、记账凭证可以根据每一张原始凭证填制,或根据若干张同类原始凭证汇总编制,也可以根据原始凭证汇总表填制。但不得将不同内容和类别的原始凭证汇总填制在一张记账凭证上。

6、记账凭证上,必须有填制人员、审核人员、记账人员和会计主管的签名或盖章。对于发生的收款和付款业务必须坚持先审核后办理的原则,出纳人员要在有关收款凭证和付款凭证上签章,以明确经济责任。

对已办妥的收款凭证或付款凭证及所附的原始凭证,出纳要当即加盖“收讫”或“付讫”戳记,以避免重收重付或漏收漏付发生。

7、除结账和更正错误的记账凭证可以不附原始凭证外,其他记账凭证必须附有原始凭证。

参考资料来源:百度百科-记账凭证

A6财务软件4月份输的凭证怎么才能改成3月31日的

首先, 把做错了日期的凭证点"作废", 整理掉. 然后重新点"增加"凭证, 写凭证内容之前, 一定要记得: 先把日期修改到3月31日, 这样,做进去的凭证自然就在三月份了, 当然这得有个前提, 就是你三月份的凭证还没有完成月末"结账", 如果三月份已"结账", 那你就得先把三月份的账"反结转"了(如果"反结转"了,要先"恢复到记账前状态", 然后取消"审核",作废"月末损益结转"的凭证),才能操作.

平时操作时, 最妥当的办法就是, 你做哪个月的账,登录用友系统时, 你就记得先把日期改到要做的那个月的最后一天, 这样, 一般情况下你点"增加"新凭证时, 系统自然就默认为当月进入的月份了.

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