a9财务软件如何反结账(财务软件反结账一般按什么键)

admin12023-03-27

本篇财务软件的文章要给大家谈谈a9财务软件如何反结账,以及财务软件反结账一般按什么键对应的财务软件相关知识点,希望对财务软件爱好者学习有所帮助。

本文目录一览:

用友r9反结账的操作步骤,用友财务软件T+反记账怎么操作

1.r9软件第一把所有窗口都关掉,然后点“帮助”-“关于”,然后按住ctrl键点小人的那个图标,提示反结账及反记账开启,之后“文件”里会出现反记账的字眼。

金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?

1、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。

2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。

3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下:

a.  由过滤条件直接进入会计分录序时簿

b.  进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。

用友GRP/R9如何反结账

1、首先在用友软件中,选择“结账”图标,并单击。

2、然后在打开的窗口中,想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。

3、在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键,弹出输入密码口令对话框。

4、输入密码口令后,2018年8月份对应的“Y”消失,反结账成功。

5、最后点击“取消”按钮,退出结账窗口,即可。

用友R9固定资产管理软件有没有反结账功能,怎样反结账

要看软件版本,根据不同版本选择操作,流程为取消结账→取消记账→取消审核

用友erp-u8(用友通,t3,t6,u6等):

1、反结账,月末处理--月末结账-点击要反结账的月份--ctrl+shift+f6

2、反记账,月末对账,ctrl+h,选择凭证下面的恢复记账前状态

3、凭证消审,在审核凭证界面取消或者成批取消审核

用友grp-u8(用友r9等):

1、反结账,账务处理--反结账

2、反记账,账务处理--凭证箱--左下角

已记账--执行--凭证反记账

3、凭证消审,凭证箱--已审核--执行--凭证消审

反结账的操作步骤

以用友U8为例,操作步骤如下:

1、以账套主管身份进入用友U8财务系统,依次输入用户名、密码;

2、打开总账系统模块,点击【总账】,再点击【期末】,后点击【结账】;

3、进入结账界面后,选择要取消结账的最后一个结账月份;

4、按键盘组合键ctrl+shift+f6,输入账套主管口令,点击确定。

反结账操作流程图:【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;2、择要反结账的工资类别,确认即可。

注意事项:

(1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。

(2)、有下列情况之一,不允许反结账: 总账系统已结账。

汇总工资类别的会计月份=反结账会计月,且包括需反结账的工资类别。

本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统,如果总账系统已制单并记账,需做红字冲销凭证后,才能反结账;如果总账系统未做任何操作,只需删除此凭证即可。

如果凭证已经由出纳签字/主管签字,需取消出纳签字/主管签字,并删除该张凭证后,才能反结账。

通过上述对a9财务软件如何反结账和财务软件反结账一般按什么键的解读,相信财务软件爱好者的您一定有了深入的理解,如果未能解决您的财务软件疑问,可在评论区留言哟。

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