t6财务软件反审核(金蝶财务软件反审核怎么操作)

admin62023-09-01

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本文目录一览:

用友T6凭证做错了如何作废或修改

打开用友软件。打开应收款管理,找到”其他处理“,点击”取消操作。输入相关客户信息,找到需要取消的数据。选择标志处双击以标记,最后点击”OK确认“。

这种凭证是没法恢复的,只能在核算模块重新生成。只要你的单据没有改变数据 再次生成的凭证是和以前的凭证数据一样的。

用友删除错误的记账凭证的方法 作废凭证 进入填制凭证界面后,通过点击〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗按钮翻页查找或点击〖查询〗按钮输入条件查找要作废的凭证。

先反记账(按ctrl+h后,在凭证下拉菜单中反记账),之后反审核,之后可以修改、删除(整理)凭证就可以了。

第一次用财务软件,请问如何反记账,反审核,需详细说明,谢谢

1、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。

2、有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”点击月份进入后,点击“取消审核”,既可以实现反审核凭证。

3、有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。 点击“总账”-“凭证”-“审核凭证” 点击月份进入后,点击“取消审核”,既可以实现反审核凭证。

4、用友软件反审核反记账的具体步骤如下:我们需要准备的材料分别是:电脑、用友软件 首先我们打开用友软件,点击打开总账中的“期末”,之后选择打开“结账”。

用友财务软件T6反记账,反结账的操作是什么

反记账快捷键“Ctrl+H”,具体如下:第一步,进入软件,依次单击“总账”--“期末”--“对账”选项,见下图,转到下面的步骤。第二步,执行完上面的操作之后,将显示以下界面,见下图,转到下面的步骤。

反过账操作:点菜单[期末]-[对账],按Ctrl+h组合键,激活“恢复记账前状态”,然后点菜单[凭证]-[恢复记账前状态],按指示操作即可。

第一步、反结账 进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按CtrlShiftF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

用友T6总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证

反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。

第一步:反结账 进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下: 登陆用友T3,进入账套。 点击“总账系统”进入页面。 点击“月末结账”,进入结账的页面。

用友T6,已记账过账后发现凭证有错误,怎么办

先反记账(按ctrl+h后,在凭证下拉菜单中反记账),之后反审核,之后可以修改、删除(整理)凭证就可以了。

以本月日期登陆T6,总账-凭证-填制凭证,进入凭证填制界面 。填制凭证界面,制单-冲销凭证 。冲销凭证信息录入界面,录入错误凭证的月份和凭证号。系统生成一张错误凭证的红字冲销凭证。

首先,先反记账:总账---期末---对账,这个界面按ctrl+H ,提示恢复记账前状态已经激活。然后再去,总账---凭证---恢复记账前状态,选择恢复到月初。

用友T6财务软件跨年度反结账可以吗,有风险吗

资产负债表和利润表不平跨年反结是可以的,对今年的账有一些影响的。

用友t6软件库存可以反年结吗? 最好不要反年结,如果是和财务关联的单据更不建议反了。如果单独使用的话,可以反年结,但是注意下年的期初结存别忘记修改。

可以的,分三种情况决定。传统结转模式(12月结账-新建立年度账-结转上年余额)解决方法,进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度手工在期初余额中进行修改余额。

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