浪潮财务软件的反结帐怎么弄(浪潮反结账的操作步骤)

admin22023-08-03

今天给各位分享浪潮财务软件的反结帐怎么弄的知识,其中也会对浪潮反结账的操作步骤进行解释,如果未能解决您的财务软件相关问题,可在评论区留言!

本文目录一览:

浪潮如何反结账

浪潮这一个软件进行反过账的过程当中,需要到设置里进行选择。选择过账的程序为反过账,从而最后的结果出来就是反过账。

饿要想反结账的话,首先可以在要安装相应的模块功能,然后在结账的选项里边会有一个反结账的功能,点反结账就可以了。

那个没有默认的点确认就行 就能反结账了 问题九:浪潮如何反结账 浪潮反结账,耿次点击“维护工具--数据管理--账务系统反月结”,根据需要反结账到你需要的日期,在做反结帐操作之前一定要先做好备份。

所以首先在你保存帐套的地方可以找到09年的帐套,注意帐套名称发生改变,后缀变成了.A09。点右键重命名成.AIS就是09年的帐套了。进去以后当前期间是第12期,反结账(CTRL+F12)返过账(CTRL+F11)回到第10期就可以了。

首先大家取消记账,要是通版本的话,点击上面横栏的“总账-期末-对账”,然后按下CTRL+H键,会弹出恢复记账前状态功能已被激活,点击“确定-退出”。接下来大家然后还是点击横栏上的“总账-凭证-恢复记账前状态”。

反结账的操作步骤

问题二:如何进行反结账操作 请按下列步骤操作: 登录金蝶KIS迷你版系统 ,打开【 KIS主界面】; 使用快捷键CTRL+F12,调出凭证反结账窗口; 键入用户口令,单击【完成】按钮,即完成了反结账操作。

有反结账权限用户,登录相应的账套。登录系统后,按照如图所示路径找到[反结账]按钮双击。如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。

用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。

第一步、反结账 进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按CtrlShiftF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

请问下你知道浪潮的固定资产模块怎么反结账吗?

1、在固定资产模块里反结账方法:“对账”功能界面按下快捷键[Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能。在结账向导一中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。

2、先在总账-期末-对账,按CRTL+H 提示恢复记账前状态已被激活,点击确定,在总账-凭证下面会多出一个恢复记账前状态的功能,点击进入就可以恢复记账前状态了。报表中的取数期初就是QC()期末就是QM()可以采用函数向导。

3、饿要想反结账的话,首先可以在要安装相应的模块功能,然后在结账的选项里边会有一个反结账的功能,点反结账就可以了。

4、固定资产模块都是序时账,上个月不结账下个月不能开始记账,只能以最后一次登陆日期之后的日期以查询模式登录。

5、计提清单生成后,并不代表我们的业务处理完成,还需要生成凭证。

综上就是 m.yyrjxz.com 小编关于浪潮财务软件的反结帐怎么弄的财务软件知识的个人见解,如果能够提供给您解决浪潮反结账的操作步骤财务软件选型问题时的帮助,您可以在评论区留言点赞哟。

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