用友财务软件退货怎么操作(用友采购退货)

admin122023-07-22

m.yyrjxz.com 小编在本篇文章中要讲解的财务软件知识是有关用友财务软件退货怎么操作用友采购退货的内容,详细请大家根据目录进行查阅。

本文目录一览:

用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作

1、用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法,1,不知道来料订单,U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。

2、有三种退货的处理方式:根据销售订单生成退货单;根据发货单生成退货单;增加空白退货单(手工维护,不参照任何单据)。

3、在销售管理-发货下面有销售退货单,可以根据到货单或销售订单生成退货单,做退货单时会让你选择退货的仓库,如果有不合格品库那就退到不合格品库中检验或者返工、降级处理,退货单审核之后会生成或者参照生成红字的出库单。

4、提交开具红字发票申请 纳税人在自己的发票开具系统中点击“红字发票申请单”菜单,按照原蓝字发票情况填写表格,保存后导出到电脑桌面上,同时打印两份(加盖公章)。

5、一般来说,所谓的退库是指将物料从某环节退回到某仓库去,而退货只是退回到供应商。但因为在VMI仓库中的物料所有主体也可能是供应商,因此,“退库”也有可能是退回供应商的意思,这要根据你们的流程说明去分析。

6、借:生产成本 贷:原材料 1 选择盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证,此时生成的凭证有两条待处理财产损溢科目,删掉一条,另一个调整差额。

用友财务软件打过小票后,然后想退掉这单怎么操作?求答案

1、使用张强(编号:102;密码:102)的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“查询凭证”的顺序分别双击各菜单。

2、也许看到的有点晚了,回答的也有点晚了,先去核算取消结算单记账,然后依次往回退,怎样向前走的怎样退回去。

3、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。点击“财务会计”之后——点击“应收款管理”。点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”。

4、单据无法删除的原因有多种,我没有见过因为频繁操作导致的,倒是见过同时操作被锁定的。点删除以后报错你没有截图,根据你的描述无法判断问题所在。可能原因:已开票,已审核,已有相关单据或者已记账。

5、用友财务软件如何结账? 可以考虑如下操作 结账 (1) 执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。 (2) 单击要结账月份,单击“下一步”按钮。 (3) 单击“对账”按钮,系统对要结账的月份进行账账核对。

怎么退掉刚买的用友财务软件

1、先把安装目录的文件夹删除了。然后再用360强力卸载软件。这个就可以了。

2、小票回收,然后看下订单能不能驳回或者是右击撤销类的操作。

3、首先,以管理员身份登录用友主界面。选择“自总账-期末-对账”。弹出“对帐”选项框。点击“Ctrl+H”按钮,弹出“恢复记账度前状态已被激活”的提示。单击【确定】按钮,返回用友主界面。

4、,用友财务软件取消记账:一般要修改上月的凭证需要用到这三个功能。因为正常的流程是审核、记账、记账,所以要反向做下才能修改已经审核记账结账的工作。在结账界面,选则要取消结账的月份,按ctrl+shift+f6,取消结账。

综上就是 m.yyrjxz.com 小编关于用友财务软件退货怎么操作的财务软件知识的个人见解,如果能够提供给您解决用友采购退货财务软件选型问题时的帮助,您可以在评论区留言点赞哟。

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