金蝶财务软件结转利润不平(金蝶财务软件结转利润不平怎么办)

admin22023-08-29

今天给各位分享金蝶财务软件结转利润不平的知识,其中也会对金蝶财务软件结转利润不平怎么办进行解释,如果未能解决您的财务软件相关问题,可在评论区留言!

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用金蝶财务软件,试算平衡表和科目余额表数字都是平的,也过了账,但是自...

,检查本月资产负债表和损益表的利润是否相符,如不相符,说明月终本月收入费用结转本年利润不正确,就会产生资产负债表不平衡 。

资产负债表按公式取数,可能公式设置不对。为了更有效解决您的问题,建议您下载“金蝶桌面服务系统”获取资源, “金蝶桌面服务系统”包括海量“知识库”、“文档中心”和“在线视频”,是您自助学习的好帮手。

试算平衡的数据只是按照科目的借贷方加减核对是否平衡;资产负债表中会根据科目的性质,相应借贷方的性质填写,比如只启用应付账款的公司,那么通常借方余额表示的是预付账款,贷方余额表示的应付账款。

填写科目余额表时,由于不小心数字填写有误;填写科目余额表时,在计算合计数时可能计算错误。

如何检查金蝶软件处理资产负债表时发现报表不平的问题?

1、导出科目余额表,看看借贷是否平,应该是平的。与不平的负债表对照,应该是可以找到差额在哪里,就知道负债表公式错在哪里了。更正负债表的公式,再计算。

2、直接法:检查编制的会计分录与财务报表直接法,也就是对所编制的会计分录与财务报表进行检查。检查调整分录时,注意借贷方发生额是否平衡。

3、检查处理资产负债表时发现报表不平如下:检查所选择的时间是否正确,进行报表数据的重算。检查科目余额表是否平。科目余额表不平,检查是否过账、是否结转了损益。

4、,资产负债表是根据总账会计科目月末余额分析填写编制的。而总账是根据科目汇总表登记的。

5、检查所选择的时间是否正确,进行报表数据的重算检查科目余额表是否平科目余额表不平, 说明账还没有做平,检查是否过账、是否结转了损益。

金蝶k3期末结账损益类科目结账不平,不能结账

这个系统提示的很清楚的嘛,金蝶系统结账要求所有涉及到库存的单据都要有成本,同价调拨除外。系统出现这个提示肯定是存在着某张单据或者说单据上的个别物料没有成本。

损益结转分录的金额与余额表核对一下,看是哪个科目的金额没有结转过去。

结转损益跟损益类科目有关系 ,请注意科目余额表的损益累科目是否还有余额,如果有是不需要强求转的。

第一个问题是这样的:金蝶K3在期末结转损益时,会涉及到系统参数设置。需要在总账系统中设置好本年利润科目。因为期末结转损益时,就需要用到这个会计科目,期末会把损益类科目的余额结转为本年利润。

把所有的当期凭证反过账再重新过账,结转损益。看当期是否已经结转损益。修改凭证的缓存没有清空,重启K3之后再结转。

金蝶kis迷你版资产负债表不平已经结转了怎么办

如果金蝶资产负债表不平衡,做法如下:导出科目余额表,看看借贷是否平,应该是平的。与不平的负债表对照,应该是可以找到差额在哪里,就知道负债表公式错在哪里了。更正负债表的公式,再计算。

检查所选择的时间是否正确,进行报表数据的重算检查科目余额表是否平科目余额表不平, 说明账还没有做平,检查是否过账、是否结转了损益。

先检查资产负债表公式有没有错误,如果有错,先改正公式错误,其次调整资产负债表年初数据,年初调平衡后,最后再看期末数是否平衡,若不平检查凭证数据,直至平衡。

看看你们的公式是不是改变了,期初余额公式栏,应该是“ACCT(1123,C,0,1,1,),你那里可能变成了”=ACCT(1123,JC,0,1,1,),手工编辑一下应该就可以了。

为什么金蝶月末结转在录入凭证后,利润表计算不正确

1、建议将结转损益的凭证删除,然后补录凭证,审核过帐之后,再进行结转操作,然后将生成的结转损益凭证审核过帐。

2、尊敬的客户,您好:完整的问题描述应包括产品、版本、模块等信息,您提供的信息不全,我们无法做出进一步判断,建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持。

3、可能是公式输入有误,检查一下公式的输入 可以先和科目余额表对比,看看科目做凭证的方向是否正确。

4、金蝶迷你版资产负债表正确,利润表为零是手工录入结转损益凭证造成的。解决方法:如果结转损益凭证是手工编制录入的,则会导致利润表取数不正确,删除手工录入的结转损益凭证,使用软件自带的结转损益功能生成结转损益凭证并过账。

5、原因一:K3账上管理费用与利润表数字不一样,可能是管理费用发生凭证做账方式引起的。

公司财务一直混乱,现在重新用金蝶建帐,但没有年度利润、未分配利润...

1、启用账本,一般四本:总帐、分类帐、多栏明细帐、现金日记账、银行日记账。根据会计凭证登记账本。做出财务报表 开始第一次申报。

2、不用后台改,直接找金蝶客服,远程处理就够了。或者打电话咨询。

3、你需要修改一下重算期间,第1次为7月,第2 次为8月。另外,你8月录完所有凭证,需要转损损益,过完账后,报表才能取数的。如果这些都没问题,那需要修改公式,有些金蝶的初始公式也是需要再修改后才能用的。

4、把今年的每期也都做反结账,直到去年12月。同时,还要进入软件“基础设置”—“系统参数”—“财务参数”—“不允许进行跨财务年度反结账”,看这个选项是否勾选了,如果勾选取消此选项即可。

5、登录金蝶K3主界面,系统设置-系统设置-总账-系统参数-财务参数-本年利润科目、未分配利润科目选上就可以了。总账系统 简介 :金蝶K/3 ERP总账系统面向各类企事业单位的财务人员设计,是财务管理信息系统的核心。

通过上述对金蝶财务软件结转利润不平和金蝶财务软件结转利润不平怎么办的解读,相信财务软件爱好者的您一定有了深入的理解,如果未能解决您的财务软件疑问,可在评论区留言哟。

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