本篇财务软件的文章要给大家谈谈用友财务软件怎么调整账务分录,以及用友账务处理对应的财务软件相关知识点,希望对财务软件爱好者学习有所帮助。
本文目录一览:
- 1、用友U8软件账务处理步骤
- 2、用友财务软件已录入期初余额错了怎么改
- 3、现在我使用的是用友U8软件,今年要调整会计科目,例如要将在建工程1603...
- 4、用友怎样修改凭证分录行次
- 5、用友软件在应收系统中会计分录做错如何修改
- 6、用友t3系统调账是做相反分录还是红字
用友U8软件账务处理步骤
方法/步骤4:填制凭证需要以张强(编号:102;密码:102)的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。(登录方法详见本系列第9篇经验)方法/步骤5:点击“业务工作”选项卡。
用友U8怎么过账,所谓反过账也就是按照结账顺序反过来操作。
用友u8会计分录 业务活动费用为履职或开展业务活动发生的外部人员劳务费,按照计算确定的金额,借记本科目,按照代扣代缴个人所得税的金额。
用友财务软件已录入期初余额错了怎么改
因为财务软件的期初一经使用就不得修改!鉴于这种情况。我建议你只要在你发现错误的月份。
期初余额录入错误,做一笔调整分录就行。期初余额,是指期初已存在的账户余额。期初余额以上期期末余额为基础,反映了以前期间的交易和上期采用的会计政策的结果。
用友通会计科目期初余额录入输入过程中操作被锁定,该怎么办? 清除一下异常任务 就行了,可以用专用的工具清理。
如果已经结账;先请反结账、再反记账(取消记账)再到期初余额那里修改期初余额。
用友财务软件修改年初余额按以下步骤:逐月将已经审核、记账、结账的凭证,按月执行反结账、反记账、取消审核 恢复到所有业务都没有审核、记账、结账的状态。
用友已经建年度账,年度账的期初余额是不能修改了的。
现在我使用的是用友U8软件,今年要调整会计科目,例如要将在建工程1603...
1、问题一:用友u8如何打开会计科目 进入用友u8基础设置――基础档案――财务――会计科目即可打开。
2、进入用友u8-总账,点击系统菜单--设置--编码档案--项目目录(设置rd项目核算)。打开后接着点击,项目档案---项目大类---项目管理---项目分类定义---增加“分类名称”。
3、银行存款,库存现金,在会计科目上方,点击开来左边所有会计科目,指定一个就跑到右边。 指定会计科目是指定出纳的专管科目。一般指现金科目和银行存款科目。只有指定了科目后,才能执行出纳签字,才能查看现金、银行存款日记账。
4、进系统管理,以账套主管的身份进年度账,点修改,再重新预置下科目就是。通过总账工具从别的账套导入。手工一个个科目增加进去。
5、在弹出的“会计科目”窗口中找到并选中需要修改的会计科目,点击“修改”。在弹出的“会计科目_修改”窗口中点击右下角的“修改”。
用友怎样修改凭证分录行次
总账-设置-选项---账簿 ,这里面可以设置凭证行数,不过最小是5行,有很多企业把这个设很大,一张A4可以打一张有多条分录的凭证。
修改前先备份好账套,然后依次将月份反结账,再依次将凭证反记账,如果凭证没有审核,再到填制凭证界面找到相应凭证修改后保存。
如果要修改的凭证没有记账,在总账模块界面,点击“填制凭证”按钮,找到要修改的凭证直接修改后点击“保存”即可。如果要修改的凭证已经记账,先反记账再修改。
用友软件在应收系统中会计分录做错如何修改
1、方法/步骤1:通常应收应付系统已生成凭证的单据都是经过审核通过的,此时需要修改凭证,需要先取消审核,作废凭证,再修改数据,最后生成新的凭证。以此思路来操作,才是正确的操作步骤。
2、在用友U8的应收系统中打开已记账的收款单,比如图示的转-0001号凭证。进入到凭证界面以后,在左上角点击工具栏里面的修改选项。
3、以用友U8为例,其中的具体步骤如下: 打开相关窗口,直接通过查询凭证列表选择需要更正错误的做账跳转。 这个时候弹出新的页面,需要点击图示按钮进行修改。 下一步如果没问题,就根据实际情况确定保存。
4、在该窗口中输入口令,然后单击“确认”按钮,系统将快速地取消结账操作,使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。最后按上述第三种凭证的方法,调用错误凭证进行修改,再进行“审核凭证”、“记账”和“结账”功能的操作。
用友t3系统调账是做相反分录还是红字
如果会计科目没有错误,只是金额 错误,也可以将正确数字与错误数字之间的差额,另编一张调整的记帐凭证,调增金额用蓝 字,调减金额用红字。发现以前年度记帐凭证有错误的,应当用蓝字填制一张更正的记帐凭 证。
反方向分录:不一定是错误的分录,可指正常业务科目的反方向添加分录,涵盖面较红字冲销更广。
原则上来说,更正错账,只能用红字分录。但实务中,常常两者通用,或者用“红字登记”,或者用“相反会计分录”,摘要注明更正某日某号凭证就可以了。
概念不同 红字冲销法又称红字调整法,是指先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证,予以冲销,然后再用蓝字编制一套正确的会计分录的方法,一般用于会计科目用错等。反方向会计分录主要是冲账时使用。
当发现以前月份有错误凭证时,现在又不能返回当时的月份去删除或者修改当时的凭证,我们可以选择在本月制作一张与之前错误凭证金额相同,方向相反的凭证冲销当时的业务。在软件中可以依据以前的凭证自动生成红字冲销凭证。
财务软件里面红字冲账的意义就在于相反。比如说借现金银行 红字200就是借现金 -200。只是表现形式不一样 比如说借银行存款200 贷应收账款 200 表示我收到了200块钱的应收账款,然后因为XXX原因没有到账。
通过上述对用友财务软件怎么调整账务分录和用友账务处理的解读,相信财务软件爱好者的您一定有了深入的理解,如果未能解决您的财务软件疑问,可在评论区留言哟。
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