用友财务软件如何注销(用友财务软件如何注销账户)

admin52023-03-21

m.yyrjxz.com 小编在本篇文章中要讲解的财务软件知识是有关用友财务软件如何注销用友财务软件如何注销账户的内容,详细请大家根据目录进行查阅。

本文目录一览:

如何关闭用友财务软件中已启用的工资管理模块?急急 急,求帮助!

点ctrl+alt+del启动“任务管理器”,选准应用程序(工资管理模块),点击“结束任务”。

请问用友u850里“注销”是什么意思 还有如果做错了想重做某一步该怎么办

1.一般用友软件里,只有系统管理里有“注销”,意思是以不同的操作员(以admin系统管理员登录不能选取账套和年度)选取不同的账套、年度和操作时间登录系统管理进行相关功能的操作以后,想换一个操作员或换一个账套或年度进行功能操作,才用得到这个功能。

一般而已,简单点说是软件大窗口不退,只退出某个模块(对模块点右键有退出产品功能)就是注销。

2.如果做错了想重做某一步,就看是做了什么操作了,一般用友软件里都是可以恢复或者可以撤消的,比如:作废凭证、月结、记账、审核等都是可以恢复或者取消的;但像凭证删除了这种情况是不可逆的,除非有备份,不然是不能恢复的。其实在软件里,无论是做什么,尤其碰到非常重要的操作时,软件里会反复提示:是否怎么样?确定吗?确实要怎么样?等等。

用友财务软件登录提示用户在线怎么办?

解压NC客户端压缩包,点击如图所示的安装文件;

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2

NC客户端安装比较简单,一直按照提示“下一步”即可;

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3

登录系统:点击如下图标启动NC;

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4

登录系统:在登录界面选择公司、日期,输入自己的用户编码和密码;

注意:

日期:登陆日期(默认为服务器系统时间);

用户:输入用户编码(不是用户名称);

密码:初始口令为“1”,登陆后请第一时间修改密码。

公司:选择自己所处的单位,一般情况下不要勿选0001集团

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5

密码修改:点击下图帮助右边的三角形按钮,选择“用户口令”菜单

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6

密码修改:在弹出“修改用户密码”界面中修改密码,完成后点击〖确定〗退出。

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7

退出用友NC软件

(1)注销登陆:点击“注销”,进入登录界面,更换操作员重新登陆。

(2)退出系统:先点击“注销”,然后关闭客户端即退出NC系统。

(3)快速切换:点击“快速切换”,然后更改登录时间。

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END

常见问题

【错误提示:“该用户已在线,是否强制登录”】

NC系统规定,同一用户同一时间只能登录一个账套,登录第二个账套会提示出错。该问题也可能在用户没有正常退出NC系统下出现。出错提示如下图,如果发生以上提示,用户应首先确认没有其他用户在使用该账号登录,如果是因非法退出而造成的,则可强制登录,点击〖确定〗。

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2

【错误提示:“登录失败,用户已被锁定,请与系统管理员联系”】

为了系统安全,同一用户若连续多次密码输入错误,用户将自动被NC系统锁定。此时需要联系系统管理员才能解锁。如为他人恶意输入密码,请及时通知系统管理员。

如果这篇文章对你有帮助,请点击“手型”按钮和“投票”按钮。

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END

用友财务软件如何删除以前不用的用户。

去主机,以管理员身份登陆用友系统管理,在用户里面把不用的注销就是了。

用友软件怎么取消记账

在电子账套中,记账是一项最为关键的数据处理功能,电算化会计信息功能彻底改变传统记账 方法 ,而现行的各种会计软件中具有的模拟记账、实时记账、成批记账、跨月记账和恢复记账几种功能又是记账过程发生这一根本性变化的前提和基础。接下来请欣赏我给大家网络收集整理的用友取消记账的方法。

用友取消记账的方法

用友系统取消记帐可以采用反结账(如果已经结帐)。方法及步骤如下:

1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账

2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,在结账向导中,选择要取消结账的月份上,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令,即可进行反结账

3、反结账操作只能由账套主管执行

反记账(如果未结帐)

1、依次点击总账——期末——对账

2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮

3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态

4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账

记账的主要规范要求

1.登记账簿时,应按记账凭证日期、编号、经济业务内容摘要、金额等逐项记入账内。应做到登记准确、及时、书写清楚。2.为了使账簿记录保持清晰、耐久,便于会计账簿的保管,便于长期查考使用,禁止涂改。记账时,应使用钢笔和碳素墨水、蓝黑墨水书写,不得使用铅笔或圆球笔(银行的复写账簿除外)。

3.账簿中书写的文字和数字,应紧靠行格的底线书写,约占全行格的2/3或1/2,数字排列要均匀,大小数要对正。这样,不仅可使数字得到清晰的反映,也便于改正记账错误。

4.登记完毕后,要在记账凭证上签名或盖章,并注明已登记的符号“√”(表示已经登记入账),以便检查记账有无遗漏或错误。

5.总账应根据记账凭证汇总表登记;日期、凭证号都应根据记账凭证汇总表填写,摘要栏除写“上年结算”及“承前页”外,应填写凭证汇总的起止号。

明细账应根据记账凭证登记,日期填写月日,如果同一月份有多笔业务,除第一、二笔外,以下各笔可用点点代替,但换页的第一、二笔必须填写。凭证号栏与摘要栏按记账凭证号与摘要填写。

现金 日记 账应根据记账凭证逐笔登记。

银行存款日记账应根据支票存根或其他银行结算票据逐笔登记,“种类”项按银行结算种类填写,“号数”只填写支票的后四位数字。

各种账簿按页次顺序连续登记,不得隔页跳行登记。如果发生隔页、跳行时,不得随意涂改,应在空行空页的金额栏由右上角向左下角划红线注销,同时在摘要栏注明“此行空白”或“此页空白”字样,并由记账人员压线盖章。订本式账簿,不得任意撕毁。

6.下列情况可用红色墨水。登记账簿须用蓝黑色墨水书写,不得使用圆球笔或铅笔,但下列情况可用红色墨水:

(l)按红字冲账的记账凭证,冲销错误记录。记账以后,如果发现记账凭证应借、应贷科目或金额发生错误,并己登记入账,引起账簿记录错误,可先用红字填制内容相同的记账凭证,冲销原错误记录,然后用蓝、黑字填制正确的记账凭证,重新登记入账。记账以后,如果发现记账凭证和账簿记录金额有错误,并且所记的错误金额大于应记的正确金额,但原记账凭证和账簿所记的会计科目及其记账方向并无错误,则用红字冲销它的多记部分金额。

(2)在多栏式账页中,登记减少数。在多栏式账页中,只设借方(或贷方)栏目登记增加数,若需要登记减少数时,则用红字在表示增加栏目中登记。

(3)划更正线、结账线和注销线。

(4)冲销银行存款日记账时,用红字登记支票号码,进行冲销。

(5)存货按计划成本计价,在调整发出材料成本差异节约额时,用红字冲减成本差异。

(6)采购材料或商品时,货物已到达企业,而结算凭证尚未到达,则在月末时,先按暂估价入账,下月初用红字冲回暂估价,以便结算凭证到来时正常入账。如表3-2所示。

(7)当销售货物发生退回时,则用红字冲减己入账的该笔货物销售收入和销售成本。

(8)会计制度中规定用红字登记的其他记录。

7.结出账户余额后,应在“借”或“贷”栏内写明“借”或“贷”字样;没有余额的账户,应在“借”或^贷”栏内写“平”字,并在金额栏内元位上用“0”表示。

8.账簿中账页下端最后横线以下,一律空置不填。

9.每一账页登记完毕结转下页时,应在下页第一行摘要栏注明“承前页”字样。

所有账户一律不做“过次页”。

办理“承前页”时,次页第一行的日期均以前一页最后一笔记录的日期作为“承前页”的日期。日记账承本日发生额连续累计数及余额,损益账户承本月发生额连续累计数及余额。

如果账簿最后一行为日结、月结、季结或年结的,办理承前页时应承借、贷、余日结、月结、季度或年结数。对于不需加计发生额的账户,办理承前页时,只承前页的日结、月结、季结的余额;对于需要加计发生额的账户,办理承前页时,承借、贷、余三栏目结、月结、季结数,记在第一行。

在办理承前页时,需要加计发生额的科目有:现金、应付工资、应交税金、主营业务收入、其他业每收入、营业外收入、主营业务成本、主营业务税金及附加、营业费用、管理费用、财务费用、其他业务支出、营业外支出、利润分配等。

10.对于固定资产账簿和低值易耗品账簿,可以跨年度连续使用。

记账的具体流程

1、根据日常发生的业务填制记凭证。记账凭证下要附正式发票。

2、根据记账凭证登记现金日记账、银行存款日记账、各明细分类账。

3、月末,根据全月记账凭证汇总,填制科目汇总表,据科目汇总表登记总账。(如果业务量很大,记账凭证很多,也可以按旬汇总,登记总账)

4、结账。根据总账各账户余额及发生额填报财务报表。

通过上述对用友财务软件如何注销和用友财务软件如何注销账户的解读,相信财务软件爱好者的您一定有了深入的理解,如果未能解决您的财务软件疑问,可在评论区留言哟。

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