用友财务软件官网今天要给大家分享的是有关雨佳财务软件跨年如何反结账的财务软件知识,希望对于会计朋友学习雨佳会计软件客服电话的过程中有帮助。
本文目录一览:
如何反过帐?
1、反结账:在结账界面,选定要进行反结账的月份,按ctrl+shift+f6。
2、反记账:账套主管在对账状态下处按CTRL+H,激活恢复记账前状态,同时弹出一个对话框选择“是”。再回到【总账】——【凭证】——【恢复记账前状态】。
【重要补充】:激活后打开【恢复记账前状态】按钮——弹出恢复记账菜单—【恢复记账方式】-选择【选择凭证范围恢复记账】-下面必须全选所有凭证,然后再按确定,进行对被选中的凭证反记账(如果直接按确定,没有选中凭证,等于0张凭证被反记账,等于没有反记账。)很多会计忘记! 凭证记账后-余额表及其明细表即可查看,UFO报表即可生成。
3、反审核:审核操作员在【审核凭证】中选定需要取消审核的凭证,按取消审核
4、如果有出纳签字,还要出纳操作员登陆到出纳审核的界面取消签字
5、修改凭证,保存
6、修改后的凭证重新进行审核(出纳签字)、记账、结账
再不清除按F1,查看帮助!

用友年度结账后如何反结账
1、登录帐套,2014年度,点总账-期末处理-结账页面。
2、点12月结账的行,按住Ctrl键+Shift键,点F6键。
3、输入密码,确定。
扩展资料
1、反结账就是把原本已经结账完毕的账务重新恢复到结账前前的状态,这个一般情况下会出现本月结账时,发现本月会计账务处理有问题、有错误。
2、就可以通过反结账来把已经的帐恢复到未结账之前的状态下,再来把错误的会计分录修改正确后再重新结账。
3、当前,会计电算化在我国已得到基本普及,在应用过程中与以往的手工记账相比优势明显。
4、计算机的运算速度快、计算精度高、提供信息全面,大大提高了会计工作的质量,改变了会计工作的面貌。
5、会计电算化以功能模块组合工作方式代替人工自动完成日常账务处理工作。包括可以自动记账、自动结转、自动对账、自动结账等,甚至能够“反记账”、“反结账”。
6、会计电算化以其高效、自动、方便、准确等优点正日益受到广大会计人员的欢迎。但是,计算机毕竟依靠的是人为设计的程序化工作流程,在日常工作中相应地会产生许多新问题。
7、反记账”是指将已经记账的凭证通过记账的反向处理,恢复到记账前的状态。
8、“反结账”则是在已经结账的期间,通过取消结账的做法,解除封账,恢复到结账前的状态。在计算机特定的工作环境中,笔者认为这些做法有一定的可行性。
9、实际工作中如果存在错误的记账凭证,不施行“反记账”的话则将导致账簿中存在大量无用的冗余信息,影响对会计信息的使用。
参考资料:百度百科-会计电算化
百度百科-结账
年底凭证以期末结账,如何在反结账
1、反结账:
登录-财务会计-总账-期末,点击最后结账的月份,按“ctrl+shift+f6”,输入主管口令。
2、反记账:
登录-财务会计-总账-期末-对账,按“ctrl+h”,会弹出对话框“恢复记账前状态功能已被激活”,然后退出;再点“总账-凭证-恢复记账前状态”,输入主管口令。
3、取消审核
文件-重新注册-登录-财务会计-总账-凭证-审核凭证,然后点审核凭证,点击确定进去后再点“成批取消审核凭证”,也可以取消你要修改的那张凭证。
4、修改凭证
登录-财务会计-总账-凭证-填制凭证-查询,输入需要修改的凭证号,直接修改即可!
5、然后再审核、记账、结账
笑望采纳,谢谢!
总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证
用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:
1、登陆用友T3,进入账套。
2、点击“总账系统”进入页面。
3、点击“月末结账”,进入结账的页面。
4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。
5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
7、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。
8、有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。
9、点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”
10、点击月份进入后,点击“取消审核”,既可以实现反审核凭证。
新中大财务软件怎样跨年度反结账
跨年度反结账
1、以前的产品 界面上不存在反结账按钮,必须用快捷键的方式调用出来,CTRL+F12,以后的产品,点结账,下一步,会出现反结账的按钮。
2、以前的产品在会计叙事薄点右键,有反结账功能,尤其应国家发布的《会计信息化规范》要求,不直接提供这个功能,需要在软件界面上的应用商店中的第三方应用中添加反结账功能。
3、以前界面上有反结账,3.0(含)以后,因为应国家发布的《会计信息化规范》要求,界面上不提供这个功能,可以下载工具。
扩展资料
⑴结账时应当根据不同的账户记录,分别采用不同的方法。
①对不需要按月结计本期发生额的账户,如各项应收款明细账和各项财产物资明细账等,每次记账以后,都要随时结出余额,每月最后一笔余额即为月末余额。也就是说,月末余额就是本月最后一笔经济业务记录的同一行内的余额。月末结账时,只需要在最后一笔经济业务记录之下划一单红线,不需要再结计一次余额。
②现金、银行存款日记账和需要按月结计发生额的收入、费用等明细账。每月结账时,要在最后一笔经济业务记录下面划一单红线,结出本月发生额和余额,在摘要栏内注明“本月合计”字样,在下面再划一条单红线。
③需要结计本年累计发生额的某些明细账户,如产品销售收入、成本明细账等,每月结账时,应在“本月合计”行下结计自年初起至本月末止的累计发生额,登记在月份发生额下面,在摘要栏内注明“本年累计”字样,并在下面再划一单红线。12月末的“本年累计”就是全年累计发生额,全年累计发生额下划双红线。
④总账账户平时只需结计月末余额。年终结账时,为了反映全年各项资产、负债及所有者权益增减变动的全貌,便于核对账目,要将所有总账账户结计全年发生额和年末余额,在摘要栏内注明“本年合计”字样,并在合计数下划一双红线。采用棋盘式总账和科目汇总表代替总账的单位,年终结账,应当汇编一张全年合计的科目汇总表和棋盘式总账。
⑤需要结计本月发生额的某些账户,如果本月只发生一笔经济业务,由于这笔记录的金额就是本月发生额,结账时,只要在此行记录下划一单红线,表示与下月的发生额分开就可以了,不需另结出“本月合计”数。
参考资料:百度百科-结账
综上就是 m.yyrjxz.com 小编关于雨佳财务软件跨年如何反结账的财务软件知识的个人见解,如果能够提供给您解决雨佳会计软件客服电话财务软件选型问题时的帮助,您可以在评论区留言点赞哟。
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