今天给各位分享新友财务软件如何年底反结账的知识,其中也会对新友财务软件怎么样进行解释,如果未能解决您的财务软件相关问题,可在评论区留言!
本文目录一览:
- 1、用友软件年底结账以及在下一年度结转上年余额该怎么操作?
- 2、用友T3反结账后怎么反记账
- 3、年底凭证以期末结账,如何在反结账
- 4、用友U8系统,年底怎么结账
- 5、在用友软件中,如何恢复结算成本处理?
用友软件年底结账以及在下一年度结转上年余额该怎么操作?
1、登录账户,切换到“账套”选项卡,点击“备份”,在出来的对话框里选则年结账套号,点击“确认”。
2、以账套的主管身份登录管理系统,建立年度帐。点击“年度帐”——“建立”——“确认”——“是”。成功建立年度帐。
3、账套主管重新以新年度登录管理系统。点击“年度帐”——“结转上年数据”——“供销链结转”——“确认”——“开始”——“确定”。
4、点击“年度帐”——“结转上年数据”——“工资管理结转”——“确认”——“是”——“是否选择清零项”——“选择清零项目”——“结束”。
5、点击“年度帐”——“结转上年数据”——“总账系统结转”——“选择结转方式”——“查看结转报告”。
扩展资料
主要内容
一般分为年终转账、结清旧账、记入新账:
(1)年终转账。计算出各账户12月份合计数和全年累计数,结出12月末余额,编制结账前的“资产负债表”。再将应对冲转账的各个收入、支出账户余额,填制12月份的记账凭证(凭证按12月份连续编号,填制实际处理日期)分别转入“预算结余”、“基金预算结余”和“专用基金结余”科目冲销。
(2)将当年“财政周转金支出”转入“财政周转金收入”科目冲销,并将财政周转金收支相抵后的余额转入“财政周转基金”。
(3)结清旧账。将各个收入和支出账户的借方、贷方结出全年总计数,然后在下面划双红线,表示本账户全部结清。对年终有余额的账户,在“摘要”栏内注明“结转下年”字样,表示转入新账。
(4)记入新账。根据本年度各个总账账户和明细账户年终转账后的余额编制年终决算“资产负债表”和有关明细表(不编记账凭证),将表列各账户的余额直接记入新年度有关总账和明细账各账户预留空行的余额栏内,并在“摘要”栏注明“上年结转”字样,以区别新年度发生数。
(5)决算经本级人民代表大会常务委员会(或人民代表大会)审查批准后,如需更正原报决算草案收入、支出数字时,则要相应调整旧账,重新办理结账和记入新账。
参考资料:百度百科-财政总预算会计年终结账
用友T3反结账后怎么反记账
反结账:点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6 ,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。
反审核:用你审核凭证的那个身份登入软件,点击审核凭证,查找到有取消审核的凭证,点击取消即可,也可以成批取消审核。
反记账:总账-----期末-----对账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+h,如果提示恢复记账前状态已被激活,就对了,如果提示恢复记账前状态已被隐蔽,就在按一下ctrl+h ,总账----凭证----恢复记账前状态,选择第二个,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。
年底凭证以期末结账,如何在反结账
1、反结账:
登录-财务会计-总账-期末,点击最后结账的月份,按“ctrl+shift+f6”,输入主管口令。
2、反记账:
登录-财务会计-总账-期末-对账,按“ctrl+h”,会弹出对话框“恢复记账前状态功能已被激活”,然后退出;再点“总账-凭证-恢复记账前状态”,输入主管口令。
3、取消审核
文件-重新注册-登录-财务会计-总账-凭证-审核凭证,然后点审核凭证,点击确定进去后再点“成批取消审核凭证”,也可以取消你要修改的那张凭证。
4、修改凭证
登录-财务会计-总账-凭证-填制凭证-查询,输入需要修改的凭证号,直接修改即可!
5、然后再审核、记账、结账
笑望采纳,谢谢!
用友U8系统,年底怎么结账
一、年末结账方法:
1、将本年度最后一个月的账目进行月末结账,跟平时月结的处理方法一样;
2、以账套主管的身份登入系统管理后,选择本年度的账套,创建下一年度的账套;
3、以账套主管的身份登入新创建的账套号,在年度账的菜单下选择结转上年度帐。
二、备份方法:以系统管理员(admin)的身份登入系统管理,在账套菜单下选择输入,按提示操作即可备份整个账套。
扩展资料:
总账系统的功能主要有会计凭证处理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理及期末处理等。
1、凭证处理一般包括填制凭证、审核凭证、凭证汇总和记账等内容,其主要任务是通过输入和处理记账凭证,完成记账工作,查询和输出各种账簿;
2、账簿管理包括总账、明细账等基本会计核算账簿的输出,以及个人往来、单位往来等各种辅助核算账簿的查询输出;
3、期末处理包括转账、对账、结账工作。转账工作是会计自动化的重要体现,可以由计算机系统完成自动转账。月末必须进行对账和结账工作,是会计前后期间衔接的重要内容。
在用友软件中,如何恢复结算成本处理?
在用友软件中,恢复结算成本处理:
1、先反结帐;
2、点“帮助-关于”;
3、然后按住Ctrl点击关于上面的一个软件图标,再在文件下面就可以反结帐;
4、在进行修改,用友软件要进入结帐界面按ctrl+shift+h 进行反结帐;
5、即可恢复结算成本。
综上就是 m.yyrjxz.com 小编关于新友财务软件如何年底反结账的财务软件知识的个人见解,如果能够提供给您解决新友财务软件怎么样财务软件选型问题时的帮助,您可以在评论区留言点赞哟。
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