本篇财务软件的文章要给大家谈谈u8财务软件如何入库及生成凭证,以及u8入库流程对应的财务软件相关知识点,希望对财务软件爱好者学习有所帮助。
本文目录一览:
- 1、用友U8中采购入库单怎么录入
- 2、请问用友软件应收系统中应收单录入完成后,如何制凭证
- 3、用友U8存货核算中产品入库单怎样生成凭证
- 4、餐饮企业,用友U8,财务财务会计如何根据库管制作的采购入库单生成记账凭证,求详细步骤,谢谢
- 5、用友U8怎样生成常用凭证
- 6、∪8组装单怎么生成凭证
用友U8中采购入库单怎么录入
应该在“库存管理”处进行采购入库单录入‘而不是”采购管理“和”存货管理“模块。
1、打开用友软件,进行登录,输入相关信息,如下图所示
2、找到并点击”供应链“,点击”库存管理“,然后点击右列”采购入库单“,如下图所示
3、点击”增加“,输入相关信息(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字)”),如下图所示
4、根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息,最后点击”保存“即可
扩展资料:
用友财务软件里面采购入库单可以直接生成记账凭证。
1、采购入库单生成凭证:采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账,然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证。
2、核销:首先是采购发票在应付款管理下进行应付单据审核,审核后即可在应付款管理【制单处理】生成应付凭证;填制相应付款单并审核后,即可进行核销处理,相应付款凭证在【制单处理】处生成凭证。
3、在没收到发票的时候可以在存货核算模块生成应付暂估凭证,发票收到后与采购入库单结算。
参考资料来源:百度百科-用友
请问用友软件应收系统中应收单录入完成后,如何制凭证
1、登录用友U8系统后,在业务导航上有个财务会记,点击它
2、然后会弹出里面的选项,点击应付款管理,进入下一节
3、在应付款管理的子选项中有个凭证处理,点击生成凭证
4、弹出下图所示对话框,选择“收付款单”,点击”确定“
5、上述步骤完成后就会弹出收付款单列表,点击选择标志,要输入1才会能进行制单
6、制单点击后弹出一个对话框,点击确定制单即可开始制作
7、然后在补充一些内容,保存后就完成了一张凭证的制作
用友U8存货核算中产品入库单怎样生成凭证
首先要做两个设置
1是收发类别,出库要有产成品入库。
2是在存货核算中设置收发类别的对方科目,比如“产成品入库”对方科目是生产成本
这样,你只要做了产成器入为,存货核算都会生成:
借 产成品
贷 生产成本
收发类别是存货核算与财务中最重要的接口,收发类别设置得起细,则对方科目也可以设得很细,这样,生成的凭证也就很细。比如入库,有采购入库,半成品入库,包装物入库,低值易耗品入库,产成品入库等等,它们的对方科目都是不一样的。
餐饮企业,用友U8,财务财务会计如何根据库管制作的采购入库单生成记账凭证,求详细步骤,谢谢
1、双击桌面图标,打开用友软件登陆界面(如下图),输入操作员名称密码,单击登陆键,登录到用友软件操作界面。
2、在操作界面的左侧下方,单击业务工作(如图显示的黄色块),然后单击左侧上方的财务会计前的三角号(或者双击财务会计)-总账-凭证-填制凭证
3、如果是本月填制的第一张凭证,那么你需要单击键盘上的F5键,或者单击才做几面左上方的表达新增凭证意思的按钮,就是下图左上角的+号按键;不然即使桌面上显示的鱼填制凭证一样的,也无法输入具体内容,从第二张凭证开始,回车键即可生产依次排序的下一序号的新凭证了。
4、以上操作完毕后,桌面显示如下:
右侧有一列贷方金额,(我没有截下来,不然制单位置会显示我的名字的,见谅!)
一次填写相应信息即可,每一部分信息填完,按回车键,即可继续填写下一步信息,用鼠标单击相应的内容也可以进行编辑,把我们手工记账填制凭证的内容都填列上就好了,凭证号是自动生成的。你可以试验下,反正都可以删除的,每个企业登记内容不一样我就不举例了。
5、凭证保存
信息填列完成后,单击
的第三个按钮,也就是保存键,就可以把当前编辑的凭证保存上,或者按键盘上得F5是保存并新增下一张凭证的意思。我的U8系统设置的是保存时自动弹出现金流量填制表,一般上门安装的客服人员也都给这么弄的。
最后,我以上说的这一切都是在假设你已经录入了期初金额、明细科目等,也就是建账后操作的步骤,置于建账的步骤,相应繁琐,而且我们企业不是餐饮企业,我也没有办法去举例了,差别会很大的。如果还是不明白的话,用友软件客服服务态度很好的,你可以请他们上门指导操作,具体的业务处理还得你们拿意见呢,希望有帮助。
用友U8怎样生成常用凭证
1、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。
2、在弹出的“常用凭证”窗口中点击“增加”。
3、如图在“编码”和“说明”所对应的单元格录入“1”和“从交通银行提取现金”。双击“凭证类别”所对应的单元格,点击编辑栏右侧出现的下拉菜单,选择“付 付款凭证”。完成后点击“详细”。
4、在弹出的“常用凭证”窗口中点击“增分(增加分录)”。
5、双击“科目名称”对应的单元格,点击编辑栏右侧出现的“?”按钮,在弹出的“科目参照”窗口中选择“1001 库存现金”,或者直接输入“1001”或“库存现金”。
6、如图完成后依次关闭两个“常用凭证”窗口。
∪8组装单怎么生成凭证
1、登录用友U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。
2、点击“财务会计”下的“应付款”。
3、选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。
4、弹出下图所示对话框,选择“收付款单”,点击“确定”。
5、弹出“收付款单列表”。
6、在”选择标志“那里双击输入数字“1”,点击“制单”。
7、把摘要补充完成后,点击“保存”,一张凭证就制完了。
关于u8财务软件如何入库及生成凭证和u8入库流程的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的财务软件知识了吗?如果你还想了解更多财务软件相关的文章,记得收藏关注本站。
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