m.yyrjxz.com 小编在本篇文章中要讲解的财务软件知识是有关k3财务软件如何核销和金蝶k3销售出库怎么核销的内容,详细请大家根据目录进行查阅。
本文目录一览:
- 1、金蝶财务软件里销账如何操作?
- 2、收款单据的核销是什么?
- 3、金蝶K3软件里面,采购管理--外购入库单对等核销/反核销是什么意思啊?怎么使用啊?
- 4、金蝶K3中怎样住来反核销操作?
- 5、金蝶k3收款单和销售发票该怎么核销
- 6、金蝶K3里面外购入库对等核销是什么意思,具体怎么操作,求详解!
金蝶财务软件里销账如何操作?
1、金蝶财务软件有多个版本,不同版本销账的方式有区别
2、金蝶标准迷你版系列,直接通过往来核算模块核销,针对的凭证之间的销账。
3、金蝶专业版及专业版以上的版本,单独购买了财务系统,可以通过总账模块的往来管理,对凭证进行核销,如果购买了应收应付模块,可以在这个模块,进行核销,是单据之间的核销,管的更细致,核销的方式也更多。
收款单据的核销是什么?
收款单为什么要和发票核销,核销之后才能记账吗?核销之后收款单是不是可以扔了
收款单与发票核销丹目的就是看一下,收款金额是否正确,有么有出入。核销以后就可以下账了。核销以后收款单你留下,根据收款单考核实际收款情况。
会计上的核销是什么意思
至于核销的意思,不如举个例子:
A公司经常购B公司的货物,双方约定月结款项。以下为近几个月的业务:
1月2日购500元。
2月4日购800元。
3月2日购500元。
假若这三笔都已经挂应收B公司的应收账款,B公司一直到3月3日支付1000元的货款。那么到底这是属于还哪一笔的货款呢?这时就需要通过往来业务核销。要视具体情况而处理。
比如这时B公司说这是支付两笔500元的业务款,那么对应就将1月2日与3月2日的两笔往来业务核销。保留2月4日的那笔。
如果无法知道,具体给付的是哪笔业务。那就按先挂账弧先销账的原则,先核销1月2日购500元,2月4日购800元,其中的500元。余2月4日的300元及3月2日的500元。
以上所指的是应收账款的核销,当然以此类推可以应用到应付、预付、预收等四大
财务软件上有这项功能,就是与有业务往来的客户或供应商之间销售或购货所发生出货或收货与收款或付款的核销业务.比如你单位买入一批材料,材料已到而货款未付.你的应付账款的贷方就是欠对方的货款.然后某日你货款给对方.你的应付账款借方就与贷方平了.这是账面.而往业核销功能就把这笔业务核销.这就是往来业务核销功能.我单位没用此功能.看看明细账就可以.
在用友财务软件中收款单的手工核销操作具体怎么做
1种方式是直接在该张收款单上直接点表头尚的核销按钮,然后直接就到核销的过滤条件界面,这里不需指定客户档案,确定后进入核销界面,录入收款单和应收单的本次结算金额保存即可。
另外一种方式是直接点手工核销,然后进入到过滤的窗口,选择需要核销的客户信息以及其他需要的过滤条件信息,点确定后进入到核销的界面,该界面上部分显示的是满足条件的收款单,下部分显示的是应收单,无论上面和下面的部分,均有一个字段叫本次结算金额,你可以手工偿入你本次核销的金额,要求金额是小于等于收款单或者应收单中最小金额,然后点保存,核销就完成了。
收款单不能取消核销
朋友您好!如果这些单据被你审核或者过账了,就是不能删除和修改的。若你想要修改和删除,要先反审核和反过账,如是结账了,还要反结账。我金蝶的,呵呵。祝你生活愉快!
金蝶中我想从销售发票生成收款单,但是出现的收款单已经核销过了,是什么意思
证明这张发票已经生成过收款单了,选中发票点击下查,就能查到相应收款单。
怎样进行收款核销
销售-客户往来-收款结算-客户名称,之后点核销,金额和单据都出来了,在单据的本次结算栏填上金额 再保存。
用友t3销售发票怎么跟收款单核销
销售发票界面,点击复核,这样就登记到应收账款了,收到钱时点收款结算做收款单保存后在点击旁边的核销,收款单下边会出现已经登记的应收账款对应的 销售发票,在要核销的发票后边输入要核销的金额,然后保存 就核销完成了,如果想取消核销则在客户往来右键出现取消操作,选择核销,在把想取消的核销 取消就行了
金蝶k3收款单和销售发票该怎么核销
楼主,你好!
收款单和销售发票核销操作如下:
第一,功能路径:依次选择【财务会计】→【应收款管理】→【结算】→【应收款核销-到款结算】。
第二,过滤条件:进入【单据核销】过滤界面,设置“核销类型”、“过滤条件-应收”、“过滤条件-收款”、“排序规则”等过滤属性。
第三,核销:过滤条件设置完成,点确定按钮,在发票和收款单区域选择对应的单据,然后点击工具栏的【核销】按钮即可完成收款单和销售发票的核销操作。
以上希望能帮助到你,谢谢!
收款单付款单对应发票进行核销是什么意思?貌似财务处理里没有单据这一项啊!!不就是原始凭证审核记账嘛
这是财务软件里面的核销,和审核凭证没有关系;
在系统里核销后,便于企业核算企业的债权和债务....
用友通 收款单填好了点核销后没法保存,提示尚未核销任何单据,这是怎么回事?本次结算上是有金额的!
看看你前面录入的销售发票是否已经复核,如果没有复核就不能核销。
金蝶K3软件里面,采购管理--外购入库单对等核销/反核销是什么意思啊?怎么使用啊?
尊敬的客户,您好:
系统提供红字和蓝字销售出库单的对等核销和反核销的功能。
该需求的应用非常广泛:对于同一张出库单,而最终发票没有开出,用户希望能够使用红字出库单将其冲销;同样对于一张发票,最终货物没有发出、使用红字发票对冲,但没有出库单相核销,这两张发票都无法审核成功……由于这些需求,我们特增加红、蓝字销售发票和出库单等对应单据的对等核销功能,以满足客户需要。
(1) 对等核销条件
进行对等核销的销售出库单必须符合以下条件:
1、对等核销的必须分别为红字和蓝字的销售出库单;
2、对等核销的单据必须全部为已审核、但尚未核销的出库单;
3、对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据,包括两张单据的客户、销售方式、物料、辅助属性、批次、条目数、仓库等内容均一致,而每个条目的数量相反(即相加为零)的情形下才能予以对等核销;
4、可以允许一张单据为已做账单据(即前期或本期分期收款或委托代销单据);
5、一次只能选择两张单据进行对等核销;但一次只能选择一张单据进行反核销
(2) 对等核销操作
在销售出库单序时簿,使用快捷键CTRL选中两张符合对等核销条件的销售出库单,使用工具条上【核销】按钮、或选择〖编辑〗→〖核销〗,系统会检查两张单据是否符合要求、及客户、物料、批次、条目数、数量(相加为零)、仓库等是否一致,然后予以对等核销;如果出现不符合的条件,系统给予提示,然后返回序时簿界面。
(3) 反核销操作
对于已经执行对等核销的单据,可以执行反核销。反核销只能选中一张单据,对其进行反核销,则另一张与其对等核销的单据也反核销了。
同样在销售出库单序时簿,选中一张已经执行对等核销的销售出库单,选择〖编辑〗→〖反核销〗,系统会检查该张单据是否符合要求,然后将二者一起作反核销处理,两张单据同时变为非钩稽状态;如果出现不符合的条件,系统给予提示,然后返回序时簿界面。
(4) 对等核销对出库单状态的影响
对等核销对销售出库单会产生以下影响:
1、对等核销后的销售出库单不能执行反审核;
2、对等核销后的销售出库单不能再与发票核销;
3、对等核销后的销售出库单视同钩稽,可以通过查询钩稽关系查询。
(5) 对等核销单据的账务处理
对等核销的出库单,如果两张单据均未做账,则分别生成科目一致、金额方向相反的红字和蓝字凭证;如果其中一张单据已做账,则核算系统特殊处理,将未做账的单据单独生成凭证。
对等核销的出库单,对于缺少单价的单据,仍需要通过相应的出、入库核算来确认单价后才能进行账务处理。
感谢您对金蝶公司的支持!
金蝶K3中怎样住来反核销操作?
1、打开软件,点账务处理,再点往来核销
2、点开之后,菜单栏上有,反核销的按钮,如下图:
步骤:
1)、通过过滤界面查询出已经核销过单据,即核销日志。
2)、双击需要反核销的记录,将需要反核销的记录选上。
3)、选【反核销】键。
金蝶k3收款单和销售发票该怎么核销
楼主,你好!
收款单和销售发票核销操作如下:
第一,功能路径:依次选择【财务会计】→【应收款管理】→【结算】→【应收款核销-到款结算】。
第二,过滤条件:进入【单据核销】过滤界面,设置“核销类型”、“过滤条件-应收”、“过滤条件-收款”、“排序规则”等过滤属性。
第三,核销:过滤条件设置完成,点确定按钮,在发票和收款单区域选择对应的单据,然后点击工具栏的【核销】按钮即可完成收款单和销售发票的核销操作。
以上希望能帮助到你,谢谢!
金蝶K3里面外购入库对等核销是什么意思,具体怎么操作,求详解!
首先外购入库对等核销是指红字(退库)与蓝字(正常入库)的入库单对核销,这样操作可以使入库单在做财务结算时不再入账(说白了就是两张一正一负的单子,在业务上就相抵了)。对等核销的前提,要求红蓝字入库单都没有下推发票,且是同一供应商,同一物料或商品,相同数量。
通过上述对k3财务软件如何核销和金蝶k3销售出库怎么核销的解读,相信财务软件爱好者的您一定有了深入的理解,如果未能解决您的财务软件疑问,可在评论区留言哟。
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