今天给各位分享财务软件凭证错了怎么反写的知识,其中也会对财务软件凭证号编错怎么操作进行解释,如果未能解决您的财务软件相关问题,可在评论区留言!
本文目录一览:
- 1、【记账凭证错了怎么改】凭证填错了怎么办
- 2、记账凭证填写错误怎办
- 3、用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证...
- 4、金蝶标准版做账做到12月了发现8月的账做错了怎么倒回去修改?
- 5、金蝶软件里面发现已过账的记账凭证出错了,怎么修改?
【记账凭证错了怎么改】凭证填错了怎么办
记账凭证错误的更正方法在填制记账凭证时,如果发生错误,应该重新填制记账凭证,不得在原始凭证上做任何更改。如果当年内发现已经登记入账的记账凭证内出现金额错误,可以用红字更正法或补充登记法进行更正。
记账凭证更改方法如下:在填制记账凭证时,如果发生错误,应该重新填制记账凭证,不得在原始凭证上做任何更改。如果当年内发现已经登记入账的记账凭证内出现金额错误,可以用红字更正法或补充登记法进行更正。
在填制记账凭证时,如果发生错误,应该重新填制记账凭证,不得在原始凭证上做任何更改。如果当年内发现已经登记入账的记账凭证内出现金额错误,可以用红字更正法或补充登记法进行更正。
记账凭证填写错误怎办
在当年内发现填制错误时,可以用红字填写一张与原内容相同的记账凭证,在摘要栏注明注销某月某日某号凭证字样。
建议你使用红字更正法,取消掉错误分录,再重新做正确的分录。
如果在填制记账凭证时发生错误,应当重新填制。
用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证...
1、第一步、反结账 进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按CtrlShiftF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
2、用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下: 登陆用友T3,进入账套。 点击“总账系统”进入页面。 点击“月末结账”,进入结账的页面。
3、如果一个月结账后发现有凭证错了,此时的操作顺序是反结账反记账取消审核修改凭证,然后再按正常顺序审核--记账--结账。
4、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。
5、首先登陆软件,在软件中,选择“结账”图标,并单击。如果想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键!弹出输入密码口令对话框。
6、很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作。下面是我为大家带来的用友T3反结账,反记账以及删除凭证操作流程,欢迎阅读。
金蝶标准版做账做到12月了发现8月的账做错了怎么倒回去修改?
点击到金蝶的主页,我的KIS-点击下方的“应用中心”-点击“添加服务”。在跳出来的界面中,点击“推荐”-“推荐应用”-在反过账下面点击添加。
反结账-反过账-取消审核-修改凭证。反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。
若是本月发生记账过程中的错误,可以直接在原有凭证中修改错误。若是以前月份发生的记账中的错误,不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。
按CTRL+F12反结帐几次,直反到要修改的月份,再反过帐。再换操作员销审,再换操作员修改凭证。再换操作员审核,再过帐。再过帐。。
报表未报出发现最好做反结转 报表已报出发现在月初做调账更正,分录摘要写明确问题。免的内外报表不相符。
进入金蝶KIS标准版账套首页,点击左侧主功能区:账务处理。点击“凭证过账”,弹出过账完成提示框:点击“完成”。返回账务处理模块界面,点击“凭证查询”图标,设置筛选条件:会计期间等于1月,点击“确定”按钮。
金蝶软件里面发现已过账的记账凭证出错了,怎么修改?
金蝶软件过账了修改凭证方法:运行金蝶财务软件,输入用户名,密码,选择帐套,点击登录。点击登录后,进入财务软件的主界面,点击页面左边的账务处理。点击页面左边的账务处理后,点击期末结账。
若是本月发生记账过程中的错误,可以直接在原有凭证中修改错误。若是以前月份发生的记账中的错误,不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。
金蝶结账后修改凭证,在金蝶的主页面,直接反结账ctrl+F12,再反过账ctrl+F11,然后进去查看当期所做的凭证,工具栏里面有全部反审核的操作键,进行修改就可以了。
打开金蝶KIS的主页,点击账务处理这一项。 下一步在界面跳转以后,点击期末结账这个图标。 会进入期末结账的对话框,需要选择反结账并回车确定。 等返回第二步的页面时,点击凭证管理这个图标。
金蝶财务软件操作中,过账后发现凭证错误怎么办? 可以反过账,反审核,然后修改凭证。
可以。发现上期的凭证出现错误,修改上期已经结过账的凭证就必须反结账-反过账-反审核。方法如下:反结账:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,出现下图,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。
通过上述对财务软件凭证错了怎么反写和财务软件凭证号编错怎么操作的解读,相信财务软件爱好者的您一定有了深入的理解,如果未能解决您的财务软件疑问,可在评论区留言哟。
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