今天给各位分享财务软件对冲科目怎么做的知识,其中也会对账务对冲是什么意思进行解释,如果未能解决您的财务软件相关问题,可在评论区留言!
本文目录一览:
- 1、冲账怎么做凭证
- 2、货款对冲,会计分录怎么做
- 3、金蝶财务软件里销账如何操作?
- 4、同一个人其他应收款与其他应付款怎么对冲
- 5、金蝶财务软件KIS版本中要在结账出报表后,发现其中有张凭证科目做反了...
冲账怎么做凭证
冲帐可以用红字冲帐法,也可以用相反冲帐法(将原凭证的科目相反)。冲账[strike a balance],“冲账”是把以前错误的记录,用红字,相同的做一次,红字表示减少,正负抵消了,这样就“冲账”了。
应采用红字更正法。更正方法为:先用红字金额填制一张与原错误记帐凭证内容完全相同的记帐凭证,并据以用红字登记入帐,冲销原有错误的帐簿记录,然后,再用蓝字或黑字填制一张正确的记帐凭证,据以用蓝字或黑字登记入帐。
用红字冲销法 用差额更正法 记账凭证又称记账凭单,是会计人员根据审核无误的原始凭证按照经济业务事项的内容加以分类,并据以确定会计分录后所填制的会计凭证。它是登记账簿的直接依据。
货款对冲,会计分录怎么做
另外一种做法是做一笔相同的红字会计分录,把原来记的账冲回去进行清零。在账务处理中,由于记账错误形成的两笔分录进行对冲,比如“+1”与“-1”就是对冲,把之前错误的会计记录给抹零,然后再编制一个正确的分录即可。
详细的会计分录如下:借:应付账款——XX单位贷:应收账款——XX单位应收应付对冲是指在同一客户对我公司既有应收款项又有应付款项的情况下,公司将应收款项科目和应付款项科目进行同等金额核销的操作。
应收账款与预收账款对冲,会导致预收账款减少,预收账款是负债科目,减少计入借方,同时会导致应收账款减少,应收账款是资产科目,减少计入贷方。应收账款与预收账款对冲的账务处理是,借:预收账款,贷:应收账款。
借:现金/银行存款。货:预收账款---XXXX。当发生预收账款冲销按实际应冲销额处理。借:预收账款---XXXXX。贷:主营业务收入。应交税费---应交增值税(销)结转成本。借:主营业务成本。贷:库存商品。
提问者应对各挂账业务内容分别编制相应的会计分录(分别对其他应收业务和其他应付业务进行销账处理),不宜将该两会计科目直接对冲处理;以上仅供参考,请予结合实际情况再做判断。
金蝶财务软件里销账如何操作?
首先,进入K3系统后,点击财务会计,然后点击总帐,然后点击销售结帐,点击结帐后,点击右侧的期末结帐。其次,进入结帐界面后,在检测断号凭证旁边打上勾,防止凭证中间断号,打上勾以后,点击下端开始键。
同时按住Ctrl+F11。以金蝶软件为例,同时按住Ctrl+F11,就可以执行反记账操作,就可以把已经记账的操作进行取消。金蝶KIS是金蝶集团面向小微企业的日常经营管理信息化研发的一系列软件的总称。
下面是我为大家带来的金蝶财务软件账务处理流程及步骤的知识,欢迎阅读。
首先有反结账权限用户,登录相应的账套。登录系统后,按照如图所示路径找到[反结账]按钮双击。如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。这时会弹出[反结账]操作界面。
金蝶软件反结帐是怎么操作的 首先搞清楚你是金蝶什么版本的软件!CTRL+F12适用于KIS迷你版及KIS标准版,是在登录进去的第一个界面(帐务处理界面)上按CTRL+F12。
同一个人其他应收款与其他应付款怎么对冲
只要对冲的对象为同一人或同一单位,就可以这样对冲,也就是说,“其他应付款-个人”与“其他应收款-个人”为同一人,可以分录对冲核销。
老板),其他应收款和其他应付款可以对冲。其凭证附件:老板出具同意书 只要对冲的对象为同一人或同一单位,就可以这样对冲,也就是说,“其他应付款-个人”与“其他应收款-个人”为同一人,可以分录对冲核销。
是同一个人的其他应收款和其他用收款要对冲,先编制出余额明细表,写明对冲的理由,是否是同一人做合并等,然后找财务领导做审批,审批后做冲抵。
由于债权人和债务人是同一人(老板),其他应收款和其他应付款可以对冲。
金蝶财务软件KIS版本中要在结账出报表后,发现其中有张凭证科目做反了...
金蝶财务软件操作中,过账后发现凭证错误怎么办? 可以反过账,反审核,然后修改凭证。
您好,如果已经结账到12期,需要先反结账,在主界面按CTRL+F12,再在主界面按CTRL+F11,反过账11期凭证,如果凭证审核了,还需要在凭证查询中反审核凭证,再来修改。
反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。
问题一:金蝶软件如何反结账 反过帐:打开金蝶后,按CTRL+F11为反过帐,跳出对话框后,选择要反过帐的凭证号就行了;反结帐:打开金蝶后,按CTRL+F12为反结帐,反结帐月份为当前已结帐的最后一个月份。
金蝶kis凭证如何反过账,单击【账务处理】,同时按键盘上【Ctrl】和【F11】键;在弹出【反过账】窗口,单击【完成】按钮,开始反过账。系统管理员组中的用户才有反过账操作权限。
关于财务软件对冲科目怎么做和账务对冲是什么意思的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的财务软件知识了吗?如果你还想了解更多财务软件相关的文章,记得收藏关注本站。
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