m.yyrjxz.com 小编在本篇文章中要讲解的财务软件知识是有关跨年金蝶财务软件和金蝶财务软件官方电话的内容,详细请大家根据目录进行查阅。
本文目录一览:
- 1、金蝶财务软件迷你版怎样跨年反过账啊?会不会影响下一年度的数据???_百...
- 2、金蝶kis迷你版如何跨年度反结账
- 3、金蝶软件跨年可以红字冲上年的损益吗
- 4、金蝶K3跨年如何添加新年度的财务报表?
- 5、金蝶怎么跨年度反结账?
金蝶财务软件迷你版怎样跨年反过账啊?会不会影响下一年度的数据???_百...
1、金蝶迷你版反过账的操作方法如下:打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击完成即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。
2、金蝶迷你版如何跨年反结账 在金蝶KIS商贸版中,在年末结后,系统自动将数据结转到下期,并且使用是还是同一个数据库。
3、在KIS的会计之家主界面,选择“账务处理”,如图所示。然后在业务处理窗口,我们能看到凭证过账等相关功能,唯独没有反过账功能,因为反过账是作为隐性功能,只能通过组合键”CTRL+F11”,调出功能。
4、金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下: 打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。
5、那么在金蝶KIS迷你版中如何进行反过账呢?非常简单,只需要大家记住CTRL+F11快捷键使用即可。 2,如下图,现在的账套,已经对6月份的记账凭证进行了过账的处理。
金蝶kis迷你版如何跨年度反结账
1、有反结账权限用户,登录相应的账套。登录系统后,按照如图所示路径找到[反结账]按钮双击。这时会弹出[反结账]操作界面,如下图所示,点击下一步,是否确定反结账,点击确定按钮即可。
2、kis版的无法反年结账,只能调用年结前的备份来操作。如果在年结前的帐套操作,注意以下几点:(1)反过账所有凭证。(2)删除结转损益凭证。
3、有反结账权限的用户,登录相应的账套。登录系统后,点击供应链,选择存货核算,选择反结账处理,双击20060反结帐按钮。弹出反结账操作界面,点击下一步。点击确定,系统开始反结账。
4、首先要确认,反结账是违规操作其次反结账之后的目的无非是更改以前做的凭证,那么操作顺序依次是:反结账--反审核--反过账--修改凭证--重新结转损益等(如果有变化的话)--然后按照正常的程序重新过账。审核结账。
5、首先,登录金蝶软件,如下图所示:登录系统后,双击“反签出”按钮:运行后点击反签出选项:此时,[反签出]操作界面将弹出。
金蝶软件跨年可以红字冲上年的损益吗
修改上年的数据可以通过反结账的方式修改。但是不建议直接反结账上年修改上年的数据,这样也是违反会计相关法规的。不牵涉成本损益的,可以在当年度进行调整。
首先你说的金蝶是什么版本?如果是EAS,你可以直接冲销到当前期间。查询到要冲销的凭证,点窗口上的冲销即可。如果是K3,可以同上操作,直接找到凭证点冲销,生成一张当前期间的红字凭证。
跨年能否冲销凭证 如果是跨年度了一般是不能直接冲销凭证的,因为已经结账,资料已经报出,不能再修改资料了,但是跨年可以通过科目调整来解决。 对于不影响上年利润的专案,可以直接进行调整。
冲回成本:借:主营业务成本(红字);贷:库存商品(红字)。
上年的错账不能用红字冲哟,应该在以前年度损益调整科目中进行更正。
金蝶K3跨年如何添加新年度的财务报表?
1、(1)表名的设置(其中字体按钮可选字体)。菜单栏→属性→报表属性→页眉页脚→报表名称→编辑页眉页脚→单击“报表名”按钮→确定 (2)页脚的设置。选择页脚1→编辑页眉页脚→在空格中输入内容。
2、,首先打开“金蝶”财务软件,计入软件主界面,选中并单击主功能区“报表与分析”项。2,然后点击“我的报表”下面的子项目“利润表”计入报表系统。
3、首先登陆KIS主控台后,依次单击【财务会计】→【报表】,双击打开新建报表文件。其次在打开的报表界面,依次单击【文件】→【打开】在打开界面任意选中一个文件夹。
4、在总账中录入凭证,然后凭证过账,这样总账中的账簿就会自动生成了,总账和明细账都有。
金蝶怎么跨年度反结账?
金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下: 打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。
有反结账权限用户,登录相应的账套。登录系统后,按照如图所示路径找到[反结账]按钮双击。这时会弹出[反结账]操作界面,如下图所示,点击下一步,是否确定反结账,点击确定按钮即可。
不能跨财务年度反结账,需要找到年结时的备份账套恢复过来使用。kis版的无法反年结账,只能调用年结前的备份来操作。如果在年结前的帐套操作,注意以下几点:(1)反过账所有凭证。(2)删除结转损益凭证。
首先要确认,反结账是违规操作其次反结账之后的目的无非是更改以前做的凭证,那么操作顺序依次是:反结账--反审核--反过账--修改凭证--重新结转损益等(如果有变化的话)--然后按照正常的程序重新过账。审核结账。
金蝶跨年度反结账的方法是账套选项检查当前账套中是否允许进行跨年度结账,返回上一年度的账务期间时,可以执行相应的反结账的操作即可。
综上就是 m.yyrjxz.com 小编关于跨年金蝶财务软件的财务软件知识的个人见解,如果能够提供给您解决金蝶财务软件官方电话财务软件选型问题时的帮助,您可以在评论区留言点赞哟。
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