m.yyrjxz.com 小编在本篇文章中要讲解的财务软件知识是有关航天财务软件红字记账在哪里和航天信息税控盘红字发票开具怎么导清单的内容,详细请大家根据目录进行查阅。
本文目录一览:
- 1、航天信息开票软件红字发票怎么操作
- 2、航天开票软件红字发票怎么操作流程
- 3、开具红字增值税专用发票账务上收入和成本如何处理?
- 4、航天信息开票系统开红字发票怎么操作
- 5、航天金税专票冲红字发票步骤
- 6、航天信息开票软件怎么开红字发票
航天信息开票软件红字发票怎么操作
1、在金税盘中开具负数专用发票,点上面的红字通知书,分销售方和购买方开具,填写单位名称、税号,货物名称、等数据,确认后打印,再上传,上传后可以开具增值税专用发票了。
2、在金税盘中开具负数普通发票,点上面的红字,输入二次发票代码、号码,会跳出原来那张发票,直接点确定打印就可以了。

航天开票软件红字发票怎么操作流程
首先打开开票系统金税盘,在发票管理模块中选择信息表(红字发票),打开信息表后根据提示据实填写信息表,填写完成后再点击打印、上传,上传成功后退出,进入发票开具模块,打开一张需要开具的发票,点击上方的红字,然后导入信息表即可。
开具红字增值税专用发票账务上收入和成本如何处理?
开具红字增值税专用发票账务上收入和成本如何处理?
按照原发票的凭证做负数分录
借:应收帐款或银行存款(红字)
贷:主营业务收入(红字)
贷:应交税费-应交增值税-销项税(红字)
借:主营业务成本 (红字)
贷:库存商品-** (红字)
《开具红字增值税专用发票信息表》开错了,如何处理?
登录航天信息开票软件,点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单栏,选中需要修改的信息表,点击修改或删除。信息表的状态分为:未上传、审核中和审核通过。其中:(1)未上传:信息表可以删除也可以修改。(2)审核中:无法修改,只能删除。(3)审核通过:不能修改删除,只能到主管税务局申请后台处理。
2, 丢失已开具增值税专用发票如何处理?
这个要分为几种情况来分别处理。
一般纳税人丢失已开具增值税专用发票的发票联和抵扣联,购买方凭销售方提供的相应增值税专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证,认证相符的凭该增值税专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。
一般纳税人丢失已开具增值税专用发票的发票联,可将增值税专用发票抵扣联作为记账凭证,增值税专用发票抵扣联复印件留存备查。
增值税专用发票抵扣联无法认证的,可使用增值税专用发票发票联到主管税务机关认证。增值税专用发票发票联复印件留存备查。
纳税人丢失记账联的,如果发票开出后尚未寄出,开票单位可以将发票联复印,作为记账凭证;若已寄出,可使用增值税专用发票发票联复印件,与从金税卡中重新打印一次的记账联,作为记账凭证,到主管税务机关认证作为记账凭证。
纳税人丢失增值税专用发票全部联次处理:纳税人在认证前丢失增值税专用发票全部联次,按丢失空白专用发票处理。
纳税人丢失空白增值税专用发票
应根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第三十一条规定处理,即使用发票的单位和个人应当妥善保管发票,发生发票丢失情形时,应当于发现丢失当日书面报告税务机关,并登报声明作废。因此,纳税人丢失增值税专用发票后,必须按规定程序向当地主管税务机关报告。纳税人应将丢失增值税专用发票的纳税人名称、发票份数、字轨号码等情况,向主管税务机关指定的报刊等媒介刊登公告声明作废,然后填报《发票丢失被盗登记表》,持IC卡到国税主管机关办理电子发票退回或作废手续。
当收到税务机关的《开具红字增值税专用发票通知单》后如何处理
收到税务机关的《开具红字增值税专用发票通知单》后,进行开红字发票处理.
开具方法:打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。
如何开具增值税专用发票红字发票
增值税发票也是发票的一种,具有增值税一般纳税人资格的企业都可以到主管国税部门申请领购增值税发票,并通过防伪税控系统开具。具有增值税一般纳税人资格的企业可以凭增值税发票抵扣增值税。 专用发票,“增值税专用发票”的简称。用于销售应缴纳增值税的货物时所开具的发票。我国实施《中华人民共和国增值税暂行条例》后,为确保属于价外税的增值税凭发票注明税款抵扣制度的实施而印发,供企业使用。纳税人销售货物或应税劳务,应向购买方开具增值税专用发票,并分别注明销售额和销项税额。专用发票作为扣款凭证使用的,仅限于购销双方均为增值税的一般纳税人。
如何办理开具红字增值税专用发票
办理开具红字增值税专用发票具体方法如下:
方法一:
1、先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。
2、导出电子信息,国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单,上报。
方法二:
1、进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。
2、拿《申请单》(一式两联)到办税大厅办理审批,取回开票通知知单。
开具方法:打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。
增值税专用发票开具错误应如何处理?
根据《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》(国税发[2007]18号)第一点第三款规定,因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料,主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。
一般纳税人需要开具红字增值税专用发票,如何处理?
(二)开具红字增值税普通发票的规定 开具红字增值税普通发票是指发生销售货物退回且不符合作废条件的,或当月已抄税发票不能按作废处理的,可开具红字增值税普通发票。 1、销售方开具增值税普通发票后已作账务处理,发生销货退回或发现开票有误且购买方退回发票和货物的,销货方开具相同内容的红字发票,将收回的发票粘附在红字发票的记账联上,以红字发票记账联作为抵减当期的销售收入。 2、销售方销货后发生销货退回或发现开票有误,购买方购货发票已入账,不能退回发票的,购买方应先向主管税务机关填报《开具红字普通发票证明单》(以下简称《证明单》,式样附后),写明申请开具红字发票的理由,附发票联复印件,复印件应加盖企业发票专用章。主管税务机关对纳税人填报的《证明单》及附件审核后,由纳税人按月装订,留存备查。销售方凭购买方提供的加盖税务机关印章的《证明单》,作为开具红字普通发票的有效证明。 若购买方为不需要办理税务登记的单位,可由销售方向主管税务机关填报《证明单》,写明申请开具红字发票的理由,附发票联复印件,复印件应加盖企业发票专用章。主管税务机关对纳税人填报的《证明单》及附件审核后,由纳税人按月装订,留存备查。销售方凭加盖主管税务机关印章的《证明单》,作为开具红字普通发票的有效证明。
航天信息开票系统开红字发票怎么操作
1、打开开票系统,进入到正常的开票界面。以航天的开票系统为例:发票管理——发票填开。
2、在开票界面,最上面一排,有个“红字”栏目,点击进去。
3、按要求录入作废发票信息,发票代码和发票号码手工录入2遍。点击确认。
4、这时系统会按上一步录入的发票信息,调出当天开具发票的信息,核对系统调出的信息,是否与手上待作废的纸质发票内容一致。核对无误后点击确认,如下图所示。
5、最后发现红字发票开票成功了,如下图所示。
航天金税专票冲红字发票步骤
一、正面回答
航天金税专票冲红字发票的步骤如下:
1、打开航天的开票软件;
2、选择需要红冲的发票的开票人身份进入,输入账号密码登录;
3、击左上方发票管理,点击发票查询;
4、搜索要红冲的那张发票,点击查看明细进入发票界面;
5、点击冲红;
6、点击保存。
二、分析详情
对发票进行红冲处理,用红字做一张与蓝字相同的红字凭证冲掉原来错误的,后面再做一张正确的凭证。若对错误发票不处理,会导致账实不符,则会存在涉税风险。
三、发票红冲需要注意哪些问题?
1、增值税普通发票能否部分冲红;
2、购买方已认证相符的发票,若被红冲是否退回给销售方;
3、是否需要将红字增值税专用发票的相应联次给客户;
4、代开的增值税普通发票发现有误是否可部分冲红;
5、要冲红的已抵扣红字增值税电子专用发票后是否需追回已开具的增值税电子专用发票;
6、具红字增值税发票是否有时间限制;
7、增值税电子发票是否可以作废;
8、对于要冲红地已抵扣专用发票应何时做进项税额转出。
航天信息开票软件怎么开红字发票
需要操作是专用发票还是普通发票?普通发票:进入开票软件-发票管理-发票填开-增值税普通发票填开,点击票面“红字”按钮就可以;专票建议联系航天信息,过程比较多
综上就是 m.yyrjxz.com 小编关于航天财务软件红字记账在哪里的财务软件知识的个人见解,如果能够提供给您解决航天信息税控盘红字发票开具怎么导清单财务软件选型问题时的帮助,您可以在评论区留言点赞哟。
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