远光财务软件跨年反结账怎么办(远光财务软件教程)

admin22023-07-27

m.yyrjxz.com 小编在本篇文章中要讲解的财务软件知识是有关远光财务软件跨年反结账怎么办远光财务软件教程的内容,详细请大家根据目录进行查阅。

本文目录一览:

误把往来款记入营业收入,又己经结转了的,怎么处理?

1、但凡错账,如果错了都是可以调整的,就算是年终的账也还是可以调整的,如果本期已经结账且已经申报的话,就在下期调整,如果影响损益的特别是跨年的请注意在汇算清缴前调整相应的报表到正确的项目即可。

2、用财务软件做的话,如果你已经结转了,那就无法对该月凭证做任何更改,所以必须先撤消结帐。不知道你用的是什么财务软件,我用过用友、金算盘、速达3000等财务软件,这几款软件都有反结帐功能,你用的应该也有该项功能吧。

3、如果09年收回时没冲应收款而错记入了销售收入,就要通过“以前年度损益调整”科目来调整。

4、具体做法是,先将错误的文字或数字全部用红线予以划销;然后在划线上方用蓝字填写正确的记录;更正后经办人应在划线的一端盖章以明确责任。

5、先行红字调整你们的错账。然后再编制一个正确的分录即可。

新中大财务软件怎样跨年度反结账

跨年度反结账以前的产品 界面上不存在反结账按钮,必须用快捷键的方式调用出来,CTRL+F12,以后的产品,点结账,下一步,会出现反结账的按钮。

是有2008年年结前的备份数据,那只要将会计年度切换到2008年,进行数据恢复就行。

进入财务软件主界面,点击账务处理。点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。点击开始后,页面弹出提示,点击确定。等待一会儿,反结账界面消失后,就操作成功了。

年度结转操作步骤 :U8 0以上的版本数据在总账年末12月“结账”后,系统就可以自动新建年度数据,不需要新建年度账,需要添加会计期间。点击基础设置——基础信息——会计期间——增加。然后就是总账开账。

现在还修改上年的账务呀,那你的这几个月怎么报的呢。没必要的。如果你需对上年的数据调整只需现在作就可以了。然后把相应的年初数报表中的数据调整就可以了。

新中大财务软件年结方法,以2014年12月为例:第一步,将2014年的收入支出都做完 第二步,打印出12月的报表,出12月份报表,月结必须搞到11月,不然报表数据不对。可以到“凭证处理→月结”中去看自己月结到几月了。

航天A3会计软件反结账怎么操作

1、进行反记账前,先要进行反结账,使用凭证管理查询待反记账的凭证后,点记账,反记账即可。感谢您的提问。

2、航天财务软件A3跨年反结账的方法:到页面最后,把前面的钩去掉;打开参数设置界面--参数设置 然后按照正常的反结账的操作点击系统左侧菜单栏--选择总账管理,最后一个选项是“不允许跨年反结账”;初始化--下拉。

3、进入财务软件主界面,点击账务处理。点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。点击开始后,页面弹出提示,点击确定。等待一会儿,反结账界面消失后,就操作成功了。

4、第一步、反结账 进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按CtrlShiftF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

5、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。

请问用友u8可以跨年度反结账吗?

可以的,分三种情况决定。传统结转模式(12月结账-新建立年度账-结转上年余额)解决方法,进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度手工在期初余额中进行修改余额。

用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择“结账”图标,并单击。如果想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。

以2012年12月31日的日期登录系统|逐月反结账、反记账至2012年4月份,并把2012年4月份的凭证取消审核和取消出纳签字;以2012年4月份的日期登录系统,修改错误的凭证。

那么你可以直接结账,然后比对下上年期末数和本年期初数,然后调整本年期初数跟上年一样即可。

固定资产管理子系统年底结账了是不能反结账的。

楼上理解错误,现在的U8都是不需要年结的,也就不分所谓的帐套。反结账需要先删除14年1月的凭证,恢复记账,恢复期末处理,然后按模块顺序反结账。库存的单据不会受影响,存货系统的数据必须受影响。

航天财务软件A3系统怎样跨年反结账?

1、航天财务软件A3跨年反结账的方法:到页面最后,把前面的钩去掉;打开参数设置界面--参数设置 然后按照正常的反结账的操作点击系统左侧菜单栏--选择总账管理,最后一个选项是“不允许跨年反结账”;初始化--下拉。

2、先通过:总账管理—初始化—参数设置,把“不允许跨年度反结账”勾去掉。然后:点击结账,左下角点反结账,输入管理员密码,就可以跨年度反结账了。反结帐后进行修改,最后再执行结帐,保存数据。

3、跨年度反结账以前的产品 界面上不存在反结账按钮,必须用快捷键的方式调用出来,CTRL+F12,以后的产品,点结账,下一步,会出现反结账的按钮。

4、不可以 如果非要反结账,一个月一个月反结账,等修改完成,再一个月一个月结账回来。

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