今天给各位分享t3财务软件月底如何审核的知识,其中也会对t3财务软件怎么月末结账进行解释,如果未能解决您的财务软件相关问题,可在评论区留言!
本文目录一览:
- 1、用友t3报表出来后怎么反结账、反记账反审核
- 2、用友T3如何反审核
- 3、T3财务软件月末结帐,除了要对帐外还要做哪些工作
- 4、用友T3操作流程
- 5、t3用友财务软件每月做账流程
- 6、用友T3总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证
用友t3报表出来后怎么反结账、反记账反审核
第一步:反结账
1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。
2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
第二步:反记账
1、依次点击总账——期末——对账。
2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮
3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态。
4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。
5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。
第三步:取消审核
1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:
2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示
扩展资料:
用友T3-用友通标准版支持成长型中小企业快速应对日益激烈的市场竞争,以客户为核心,集产、供、销、财一体解决方案,实现内部业务流程畅通、智能化管控平台、立体综合统计分析,支持全面科学决策;用友通精算版还为企业财务人员搭建应用、学习、职业发展的个性化关怀门户。
T3-用友通标准版是一套管理供、产、销、财、税的一体化管理软件,帮助企业实现规范管理、精细理财。可以在企业内部实现精细化业务管理、智能化综合统计分析,帮助管理层科学决策。同时搭建企业操作人员的应用、学习平台,该软件性能优异,方便易用,是企业管理的好帮手。
T的含义:"T"——领先、信赖、合作、共赢
●TOP(领先)
中国及亚太第一的管理软件提供商,多年囊括多个分项第一;70万用户的成功应用;是中小型企业管理软件第一品牌
●TRUST(可信赖)
用友的理念“做客户可信赖的长期合作伙伴”;2008年度中国管理软件最受客户信赖企业
小型事业本部的工作方针“尊重、合作、共赢”
▲产品定位:部门级应用,满足企业中某个部门或几个部门的管理需要(比如说,财务部、销售部)
▲产品理念:精细管理卓越理财
▲客户范围:成长型企业,应用范围广泛,以制造业、商贸流通业、服务业、房地产建筑业为主,也包含行政事业单位等。
▲管理特征:重点解决企业成长过程中存在的管理不规范、核算不清晰的问题,比如说财务账务核算、存货核算、往来资金核算、客户及销售过程管理规范化、人事管理规范化等问题。
▲产品特征“T3产品线具有丰富的部门级应用产品,包括:财务通、业务通、人事通、客户通等。适应行业管饭。具体产品
特征如下:
规范:产品流程清晰规范,功能严谨,针对重点部门和重点环节帮助企业进行过程优化,包括财务部门、采购库存等内部
业务部门部门、人事部门、销售部门等
精细:财务帐、库存帐、往来帐等各种账目准确清晰,帮助企业实现资金流、业务流、物流的统一管理。
完善:功能丰富,能够适应不同企业类型的管理需求。具有财务、采购、销售、库存、认识等不同部门的应用产品。产品
可各部门分别使用,也可整合应用。
▲关键优势
客户自助式安装部署、客户自助式上线使用
及时准确提供企业经营数据,最有效规避企业的经营风险
易升级扩展:用友产品线内部平滑升级
▲客户价值:
提高效率:通过快速的业务及账务处理、查询、统计,提高客户工作效率。通过信息化管理手段,将人力资源工作者从繁
重要的人事工作中解放出来,用更多时间进行分析决策
精细核算:通过精准的财务章、业务帐、库存帐统一核算,帮助企业各部门相互监督与协作,帮助企业降低运营成本
规范管理:帮助企业理清部门内、部门间合作流程,实现规范化管理,解决成长过程中某些局部混乱的问题
营销提升:通过有效的客户关系管理,挖掘老客户潜力,获得新客户上级,提高客户满意度。
用友T3如何反审核
用友软件由于是记账软件,讲究步骤紧密、操作谨慎,所以一旦制单错误,就很麻烦,那么如果填制凭证错误,并且已经审核、该如何反审核呢
1、逐一反审核: 首先,需要以审核人身份登录用友系统,才可以进行反审核操作
2、依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】
3、在凭证审核窗口中,选择好需要反审核的月份等信息,之后点击【确认】
4、单击需要反审核的凭证中的一条,单击【取消审核】,之后你就会发现审核人那一项就没有啦~如果还有其他需要反审核的凭证,像刚才一样,一条一条单击后取消审核
5、成批反审核: 如果整个月份的凭证都需要反审核,也可以成批取消审核。如上步,单击反审核的任一条凭证记录后,点击【确定】
6、选择【审核】——【成批取消审核】
7、信息无误后,点击【确定】即可,这一个月份已审核凭证都反审核了
T3财务软件月末结帐,除了要对帐外还要做哪些工作
结转损益是自动的,还要手动做“本年利润”结转到“利润分配”。
该提取的费用提取完
顺序是先凭证审核---凭证过帐---月末结帐
用友T3操作流程
用友T3操作流程
你知道用友T3操作流程是怎样的吗?你对用友T3操作流程了解吗?下面是我为大家带来的用友T3操作流程,欢迎阅读。
一系统管理
1、登录系统管理
点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin,密码为空)——确定;
2、建立账套
点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
3、增加操作员
点击权限——操作员——增加操作员并设置密码
4、设置操作员权限
点击权限——设置帐套操作员的权限
5、账套的输出、引入
引入输出账套:系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同,以免覆盖账套)
二总账系统
1、基础设置
(1)凭证类别的设置
基础设置 → 财务 → 凭证类别
(2)会计科目的`增加、删除、修改
基础设置 → 财务 → 会计科目
2、总账
(1)期初数据的录入
总账 → 设置 → 期初余额(录入余额时先录入末级科目的期初余额,上一级科目余额自动汇总)
(2)选项设置
总账 → 设置 → 选项 → 账簿 → 凭证、账簿套打前面打对钩 → 确定
(3)做帐
填制凭证 → 审核凭证 → 记账 → 转账 → 结账
填制凭证:增加 → 摘要、科目、金额
作废凭证:填制凭证(找到要作废的凭证) → 制单 → 作废
取消作废:填制凭证(找到要作废的凭证) → 制单 → 作废/恢复
整理凭证:填制凭证(找到要作废的凭证) → 制单 → 整理凭证
审核凭证:退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
(4)记账
记账:总账 → 凭证 → 记账
反记账:总账 → 期末 → 对账(Ctrl+H)输入口令,也就是登录密码(提示恢复记账前状态已被激活) → 凭证 → 恢复记账前状态 → 1、最近一次记账前状态 2、XX年XX月初记账前状态
(5)结账
结账:总账 → 期末 → 结账
反结账:月末结账 → Ctrl+Shift+F6 → 输入口令也就是登录密码
三UFO报表设置
1、报表处理
启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页
2、报表公式设计
格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和
3、舍位平衡公式
数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1,区域中的数据除10;为2则除100。——舍位计算时——数据——舍位平衡
4、查看报表公式
数据——公式列表框——导入(可导入其他文件中的报表公式——导出可将当先前选中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL)
5、报表审核
数据——审核
6、表页管理
增加表页——编辑——插入——表页;追加表页:编辑——追加——表页;删除表页:编辑——删除——表页;表页顺序:数据——排序——表页;表页交换:编辑——交换——表页;查找表页:编辑——查找
四常用的用友财务软件快捷键如下:
F1帮助(在线帮助)
F2参照(光标所在字段的参照)
F3查询(在账表及列表中调出查询条件窗)
F5增加(新增一张凭证或单据)
F6保存(保存单据、凭证或账表格式)
F7 会计日历
F8 成批修改(850 新增功能)
F9 计算器
F10 激活菜单
F11 记事本
F12 显示命令窗(850 新增功能)
Ctrl+F3 定位(用于单据、列表和报表界面)
Delete 删除
Page UP 上一个/ 张
ALT+ Page UP 第一个/ 张
Page Down 下一个/ 张
ALT+ Page Down 末一个/ 张
Ctrl+I 增行(在单据操作时新增一行)
Ctrl+D 删行(在单据操作时新增一行)
Ctrl+X 剪切
Ctrl+C 复制
Ctrl+V 粘贴
Ctrl+P 打印
Ctrl+F4 退出当前窗口
ALT+F4 退出系统
Ctrl +H 反记账
Ctrl+Shift+F6 反结账
Ctrl+ Alt+ G 修改固定资产折旧额
;
t3用友财务软件每月做账流程
填制凭证》审核凭证》记账》期间损益结转》审核》记账,最后结账。
用友T3总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证
用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:
1、登陆用友T3,进入账套。
2、点击“总账系统”进入页面。
3、点击“月末结账”,进入结账的页面。
4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。
5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
7、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。
8、有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。
9、点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”
10、点击月份进入后,点击“取消审核”,既可以实现反审核凭证。
综上就是 m.yyrjxz.com 小编关于t3财务软件月底如何审核的财务软件知识的个人见解,如果能够提供给您解决t3财务软件怎么月末结账财务软件选型问题时的帮助,您可以在评论区留言点赞哟。
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