本篇财务软件的文章要给大家谈谈金蝶财务软件如何冲正,以及金蝶财务软件如何冲正金额对应的财务软件相关知识点,希望对财务软件爱好者学习有所帮助。
本文目录一览:
- 1、金蝶软件里面发现已过账的记账凭证出错了,怎么修改?
- 2、金蝶K/3财务软件怎样进行记账凭证的冲回???
- 3、金蝶怎么冲销凭证
- 4、金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?
- 5、请教:之前一笔关于固定资产的帐做错了,现在要冲销,金蝶标准版的不能直接录凭证,应该怎么冲呢?
- 6、金蝶财务软件如果在记账过程中出现错误,如何像手工会计那样进行红字冲销或者其他更正处理?
金蝶软件里面发现已过账的记账凭证出错了,怎么修改?
选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改以往的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。详细步骤:
1、运行金蝶财务软件,输入用户名、密码、选择帐套,点击【登录】;
2、点击【登录】后,进入财务软件的主界面,点击页面左边的【账务处理】;
3、点击页面左边的【账务处理】后,点击【期末结账】;点击期末结账不是要把本期的帐结掉,而是要把上月的账务进行反结账;我们可以先看一下财务软件的右下角,账务日期是:2018年1月份,上月的账目就是2017年12月份了;
4、点击【期末结账】后,页面会弹出【期末结账】的对话框,选择【反结账】,之后,点击【开始】;
5、点击【开始】后,页面会弹出提示:是否确定要反结账,点击【是】;
6、点击【是】之后,就反结账成功了;我们再看软件右下角的账务日期就变成了2017年12月份啦,就说明反结账成功了;
7、反结账成功后,回到账务处理的主界面,点击【凭证管理】;
8、点击【凭证管理】后,页面会弹出一个凭证【过滤界面】,把2017年12月份的凭证筛选出来;也可以直接点击【确定】,一般系统默认筛选本年的凭证,所以直接点“确认”也可以;
9、点击【确定】后,页面会弹出符合条件的凭证;
点击2017年12月份的任意一张凭证,再单击鼠标右键;
单击之后,页面会弹出一个选项框,选择【全部反过账】;
10、选择【全部反过账】后,页面会提示,是否要将本期所有已过账的凭证进行反过账,点击【是】;
11、点击【是】之后,2017年12月份的凭证就被全部反过账了,同时页面会弹出凭证反过账的结果;
12、凭证全部反过账之后,我们就可以进行凭证修改了;选中需要修改的凭证,鼠标右键单击,选择【修改凭证】选项;
13、选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改上个月的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。
金蝶K/3财务软件怎样进行记账凭证的冲回???
可以有两种操作方法:
第一种方法也叫红字冲销法
与原来你做的凭证借方、贷方科目完全相同,金额前面增加“负号”即可。这种方法比较直观
第二种方法冲销法
把原来的贷方科目写为借方科目,借方科目写为贷方科目,金额不变
希望以上方法可以帮到你。
金蝶怎么冲销凭证
问题一:金蝶怎样冲销跨年度会计凭证 首先你说的金蝶是什么版本?
如果是EAS,你可以直接冲销到当前期间。查询到要冲销的凭证,点窗口上的冲销即可。
如果是K3,可以同上操作,直接找到凭证点冲销,生成一张当前期间的红字凭证。
如果是KIS,你需要手工制弗一张红字凭证,在冲销当期形成红字。
以上不同版本,由于数据库及版本的不同,操作方法也有些区别,但是相同的原则是红字凭证都是在当前会计期间处理,也就是说,你的软件当前所在会计期间是第几期,红字凭证就在第几期。不同的是,前两种可以连续查询,KIS只能查询本年度的发生额,不能跨年查询累计发生额。当然余额肯定是正确的。
不知道这样的回答会不会对你有所帮助。祝好运!
问题二:金蝶kis专业版的凭证怎么使用红字冲销法? 红冲就是做一号反向的凭证
假如说你原来的一号凭证做错了,
例
生产领用原材料100万
正确的分录
借:生产成本 100
贷:原材料 100
那么如果由于错误,而填成了下面的分录
借:生产成本 200
贷:原材料 200
那么红冲分录就应该这样
借:原材料100
贷:生产成本100
问题三:金蝶K/3财务软件怎样进行记账凭证的冲回??? 可以有两种操作方法:
第一种方法也叫红字冲销法
与原来你做的凭证借方、贷方科目完全相同,金额前面增加“负号”即可。这种方法比较直观
第二种方法冲销法把原来的贷方科目写为借方科目,借方科目写为贷方科目,金额不变
希望以上方法可以帮到你。
问题四:金蝶迷你版如何红字冲销,步骤是什么? 首先打开一张凭证,正常填写摘要、科目偿和金额,【注意了】在填完金额后,按一下【减号】,字体变成红色,既可。
问题五:金蝶软件中如何修改上个月的凭证? 直接做一张冲销凭证,接着做张更正凭证就好了。
问题六:在金蝶财务账套中 怎样对一张已过账的错误凭证用红字冲销法修改 那就再输入一张凭证,只不过摘要写调整冲销X号凭证,然后金额用红字,既负数,借贷方向与原分录一样。
问题七:金蝶财务软件如果在记账过程中出现错误,如何像手工会计那样进行红字冲销或者其他更正处理? 当月的记帐凭证出现错误,可以直接在错误的这张凭证基础上作更改。
若是跨月了的话,记帐凭证错误,可以直接用红字(负数)进行冲销,也可以作一笔相反的龚录进行冲销,只需要在摘要处写明清楚调整哪个月份的哪个凭证就可以了。
举例说明一下软件红字冲销(使用负值)或增加相反分录的方法?
你会在金蝶里录入凭证吧,会的话就跟你录入凭证的方法是一样的。
红字冲销就是按照你原来的错误的凭证一样,只是将金额前面加一个负号就可以了。
相反分录就是将你原来错误的凭证,将科目调换过来再做一笔就可以了。
以上解释明白了吗?
问题八:用金蝶标准版怎么冲销固定资产 10分 先在分类固定资产中变更消减其信息,然后就可以做凭证冲销了
问题九:在金蝶里面怎么作废已过账的凭证??怎么找都没有啊,怎么办?? 要么用红字冲销需要更正的凭证,重做一张正确的凭证;要么用系统管理员的身份,用ctrl+f11反过账后修改,但一般不允许反过账.
问题十:红字冲销财务软件如何处理 红字冲销,财务软件如何处理对于红字冲销,财务软件如何处理,在记录凭证金额、记帐的时候,数据库中储存的是负值么?还是用其他的方式表明这笔帐是负的? 红字冲销最初的操作是凭证记账后才发现错误凭证时进行的。因为凭证记账后是不允许修改的,其错误只能采取补充凭证或红字冲销凭证进行更正。方法一般是先找到 需要冲销的凭证,然后通过菜单或图标调用“冲销凭证”功能,自动制作一张与错误凭证科目相同、金额相反即红字(平时是蓝字)的凭证。当然也可以手工输入负 数来填制。
因为冲销不等于删除,所以财务软件的凭证数据库相关红字凭证的数据是以负数存在,并参与审核后的记账操作成为正式数据留待期末参与结算。
也就是说,这笔红字凭证的数据只是存在于凭证数据库中。不会传递到其他子系统。
金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?
金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:
1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。
2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。
3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改, 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。
4. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击
5、下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
请教:之前一笔关于固定资产的帐做错了,现在要冲销,金蝶标准版的不能直接录凭证,应该怎么冲呢?
1. 用红字凭证冲正差额。
2. 如果时间不长、不跨年度,可以反结账、撤销记账、取消审核后修改。
金蝶财务软件如果在记账过程中出现错误,如何像手工会计那样进行红字冲销或者其他更正处理?
若是本月发生记账过程中的错误,可以直接在原有凭证中修改错误。
若是以前月份发生的记账中的错误,不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。
做红字冲销时,摘要需要标明“调账/调整”字样,也要清楚表明修改几月的凭证,修改凭证号也要写清楚,录入凭证的时候把金额照常输完然后再摁减号,就会发现数字变红,红冲的凭证就做好。
补做正确分录时也要在摘要需要标明“调账/调整”字样,清楚表明修改几月的凭证,修改凭证号。
扩展资料:
会计差错更正的原则:
1、会计差错更正必须遵守有关的法律规范
在财政部发布的《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》、《企业会计准则—资产负债表日后事项》及《会计基础工作规范》和国家税务总局发布的《增值税日常稽查办法》等法律规范中,分别规定了会计差错的不同更正方法和适用条件,在更正会计差错时必须遵照执行。
只有遵从统一的规定,财务会计工作才规范,更正后的信息才符合会计信息可比性的质量要求。
2、会计差错更正必须符合会计原理和核算程序的基本要求
会计差错更正, 往往需要作出新的账务处理来纠正原错账, 新的账务处理必须符合会计原理和核算程序。
只有符合会计原理和核算程序,才能反映错账的来龙去脉,清晰表达调整的思路;才能做到核算准确, 数字可靠;才能做到账证相符、账账相符、账实相符和账表相符;才能使会计报表期间上下期保持连续性和完整性。
如果更正会计差错不符合会计原理和核算程序的基本要求,采取一些简单的甚至不容允的(如腿色药水更正)更正方法,则会导致账务混乱,是很不利于纠错的。
3、会计差错更正必须具有针对性
会计差错更正首先要认真识别错在哪个会计核算环节,错在哪项会计认定,是哪类差错;将差错识别归类后,就应及时针对不同的差错类别,选用不同的更正方法。一句话,对症下药,问题错在哪里就纠正哪里,从而消除虚技巧。
参考资料来源:百度百科-会计差错更正
关于金蝶财务软件如何冲正和金蝶财务软件如何冲正金额的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的财务软件知识了吗?如果你还想了解更多财务软件相关的文章,记得收藏关注本站。
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