工会财务软件如何反月结(工会财务软件使用手册)

admin22023-04-03

用友财务软件官网今天要给大家分享的是有关工会财务软件如何反月结的财务软件知识,希望对于会计朋友学习工会财务软件使用手册的过程中有帮助。

本文目录一览:

新中大财务软件 如何反月结 反年结

进入 帐务处理——系统管理——数据安全维护——数据修复

修复一次是反月结,两次是反记帐

依次类推 在12月份如果需要修改 1月份凭证的话 需要修复 11*2=22次,然后在该月将需要修改的凭证取消签字(反审核),然后再修改凭证

接着 就返回到正常的操作步骤,审核凭证,记帐,月结

做此操作前,建议先把数据单独备份一下

反年结 步骤比较多,主要是单机版中没有此功能,需要在数据库中调整相关的年结标志

变通的解决办法是在上年录入调整凭证,在本年再调整科目期初余额,具体的步骤是先反月结到1月份,然后在 系统管理——数据安全维护——调整科目年初余额 菜单中进行

怎么反记工会通用软件全年的凭证

9 反月结、反记账、取消审核

9.1在账务处理系统-系统管理界面有“取消月结”“取消记账”功能;

9.2根据我们数据的实际情况(本月已记账未月结点击“取消记账”,上月已记账月结本月未

记账点击“取消月结”“取消记账”达到取消上月记账月结)选择功能

9.3在“取消月结”功能可以连续取消月结(用于修改几个月前的数据,取消到要修改凭证所

处的月份为止)

9.4在“取消记账”功能,不能连续取消记账,只能取消当前所处月份的记账,取消记账功能

可以勾选“同时取消审核”,来取消本月的所有已审核凭证的审核;

9.5若没有勾选“同时取消审核”又要修改少量凭证,可以用审核人登陆系统,在“日常账务-

凭证审核-挑选已审核凭证”找到要修改的凭证“取消本张签字”或者直接“全部不签字”

9.6取消的审核才能对凭证进行修改、删除。

如何进行反结账

问题一:如何做反结账? 反结账就是把之前结的账取消,相当于后退的功能,只要在结账之前都可以反结账的,但如果出了报表就不可以了哦!

它步骤一般是,取消记账――取消审核――修改凭证就可以了。

问题二:如何进行反结账操作 请按下列步骤操作: 1、登录金蝶KIS迷你版系统 ,打开【 KIS主界面】; 2、使用快捷键CTRL+F12,调出凭证反结账窗口; 3、键入用户口令,单击【完成】按钮,即完成了反结账操作。

问题三:总账系统如何进行反结账 用帐套主管的身份登录进去之后点月末结账-》同时按住CTRL+SHIFT+F6(下面有红字的提示)输入主管密码然后点确定即可,

反记账-》点上面一行的总账菜单-》期末-》对账-》同时按CTRL+H 提示恢复记账前状态功能被激活(如果再按一下的话会提示恢复记账前状态功能被隐藏)然后在点击总账-》凭证-》恢复记账前状态-》选择最近的或者是月初的-》输入帐套主管密码即可。

反审核-》点审核凭证进去之后选中要取消审核的凭证然后点击取消即可(取消人必须是审核人)

修改凭证的话只要在填制凭证界面选出要修改的凭证然后直接修改即可

问题四:怎么反结账和反记账 反结账和反记账:

1、取消结账:激活“恢复记账前状态”菜单,点击总账―期末―结账―选定最后一个已结账月份―ctrl+shift+f6―取消(注:多同时按几次,有提示!)

2、取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”―“对账”―ctrl+H―系统提示“恢复记账前状态功能”已激活―“确定”―“退出”。

3、再点击“凭证”―“恢复记账前状态”―选择“恢复到月初状态”―“确定”

4、取消审核:以审核人身份进入“审核凭证”界面―点击“取消”。

注意:己结账月份地数据不能取消记账。取消记账后,一定要重新记账。

问题五:用友软件怎样进行反结账 必须是帐套主管身份,总账―期末―结账―选定最后一个已结账月份―ctrl+shift+f6

问题六:金蝶软件如何反结账 反过帐:打开金蝶后,按CTRL+F11为反过帐,跳出对话框后,选择要反过帐的凭证号就行了;反结帐:打开金蝶后,按CTRL+F12为反结帐,反结帐月份为当前已结帐的最后一个月份。

问题七:金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作? 在财务处理界面就可以,反过账:ctrl+F11,反结账:crtl+F12

问题八:用友反结账怎么做 点开总账 在最下面有个期末 点开期末有个结账 之后把你要反结账的月份点上 按ctrl+shift+F6 就行 会出来一个管理员口令 那个没有默认的点确认就行 就能反结账了

问题九:浪潮如何反结账 浪潮反结账,耿次点击“维护工具--数据管理--账务系统反月结”,根据需要反结账到你需要的日期,在做反结帐操作之前一定要先做好备份。

用友T3如何反月结

方法/步骤

1、首先,确定要修改那个月份的凭证,如何这个月已经月结,那么我们就需要做反月结、反记账,反审核,最后才能修改凭证。登录软件,登录日期为要修改月份的日期。

2、在总账--月末结账--选择要修改凭证所在的月份--按住ctrl+shift+F6。这个时候会弹出来一个小的对话框,让你输入口令,这里只需要把你登录的密码输入就行,为空不直接确定。

3、在总账——凭证——恢复记账前的状态,一般会让你选择“最近一次记账前状态”和“2015年05月初状态”,一般选择下面的回复到月初的状态。点击确定后,会让你输入一个口令,这个就是你操作员的登录软件的密码,输入密码就可以了。

4、总账--审核凭证--确定--确定--选择要反审核的凭证--取消。或者直接在窗口上面找审核,点开可以看到“成批的取消审核凭证”。

5、删除凭证:找到要删除的凭证,然后最上面“制单”——作废/恢复,然后在“制单”——整理凭证,选择月份后,点击全选、确定,最后整理凭证断号。

6、修改凭证,在总账——凭证——填制凭证窗口中,找到要修改的凭证,直接修改凭证就可以,记得操作员要换成填制凭证的操作员。

7、删除或修改凭证之后,可以填写需要的凭证,或者直接审核、记账、月结。

云南省工会财务资产一体化管理系统如何反结账

1.以结账月的下一月登录账套,如5月结账,若想反结账需以6月登录账套,点击【核算管理】,点击流程图中的【月末结账】;

(或者是进入【核算管理】模块,点击上方【核算】下拉菜单-【月末结账】)

2.在跳出的窗口,选择【取消结账】即可;

注:如果总账已经结账,需对总账进行反结账,才能对核算进行结账。

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