换财务软件后折旧不样(中途更换新的财务软件)

admin32023-08-29

m.yyrjxz.com 小编在本篇文章中要讲解的财务软件知识是有关换财务软件后折旧不样中途更换新的财务软件的内容,详细请大家根据目录进行查阅。

本文目录一览:

金蝶软件固定资产折旧和手工计算的不一样怎么办呀

中间过程有没有经过变动这样的信息,现在要做期初的话,只能用之前卡片的入账信息及折旧信息对比录入了,缺少折旧金额的也只能手工算下了。

你好!如果是在分位是由于四舍五入引起的差额,可直接让手工帐使用软件的值就行了。如果是使用的折旧方法不同引起的,可选取一个正确的折旧方法。

要不以后时间长了休想再做平。没有其他方法了 建议:自动生成折旧凭证前,先整理修复帐套后再计提。每个月做完折旧对一下明细账上的折旧,同固定资产模块里的折旧明细表上的折旧额,相同的再结账。

固定资产模块处理:在月末计提折旧后,使用“折旧修改”的功能,针对个别资产进行调整,强行将折旧调成与总账一致,然后再生成凭证。

以前的资产不做初始数据也行,那需要你自己有本帐,然后在金蝶凭证中进行反馈。

金蝶财务软件为什么固定资产期末折旧与总账的期末折旧数不一样

1、固定资产和总账其实是两个值。固定资产是原值,总账是累计折旧。固定资产如果对不上应该去查看初始数据录入是否正确。所以产生资产变动。如果固定资产没有问题,而总账出错,应该是金额较大的单项有问题,应进行适当修改。

2、折旧生成的凭证没有记帐,或在在凭证生成之前点击对帐按钮。 手工在总帐里面添置了关于固定资产和累积折旧的凭证。对帐科目错误。固定资产与总账间的对账不平(数据方面)一般是由于数据记录有问题而导致对帐不平。

3、这样的大部分情况是由于固定资产的入账、折旧等信息没有生成凭证的原因造成的。

4、固定资产模块处理:在月末计提折旧后,使用“折旧修改”的功能,针对个别资产进行调整,强行将折旧调成与总账一致,然后再生成凭证。

5、第一:确认总账系统和财务子系统的相关参数和基础数据是否有设置正确。第二:如果第一步出错,那么调整相关参数、调整基础数据即可。

金蝶kis标准版的财务软件每个月自动生成的计提固定资产折旧凭证,为何...

那是因为你固定资产卡片里累计折旧科目填错了。填成了“管理费用-折旧”,正确应该是填“累计折旧”科目。

财务结账提示折旧未完成 问题原因:一般是由于固定资产模块计提了折旧后,并对固定资产卡片进行了新增或变动,导致需要重新计提折旧。解决方法:将已计提折旧生成的凭证通过固定资产模块删除后,重新进行计提折旧操作即可。

你这属于金蝶kis固定资产模块里边,进行业务最后一步操作计提折旧的问题,建议你按照下边这样操作。

是不是在第二个月时有的固定资产剩下最后一期都给提完了呢?您要把固定资产卡片中“在最后一期把折旧提完”这项给选掉。

你看一下有没有自动结转的凭证,是不是所有的凭证都过帐了?如果是就要反过帐、反审核。

尊敬的客户,您好:完整的问题描述应包括产品、版本、模块等信息,您提供的信息不全,我们无法做出进一步判断,建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持。

我单位本月用财务软件做账时发现以前用手工计提的固定资产折旧有错误...

可删除折旧凭证后重新计提折旧,操作如下:标题栏固定资产菜单下的有五个功能项目,展开“处理”后有“凭证查询”功能,查询到你本次错误的凭证后删除,则可以重新计提折旧。

调整以前年度损益。不符合固定资产的项目应该入成本或费用的入了固定资产的,借:以前年度损益调整,贷:固定资产。 相应多计提的折旧应当予以冲回,借:累计折旧 贷:以前年度损益调整。

固定资产模块处理:在月末计提折旧后,使用“折旧修改”的功能,针对个别资产进行调整,强行将折旧调成与总账一致,然后再生成凭证。现凭证已生成,或跨月的话,只能按错误凭证全额做冲账处理。

在凭证查看里查找一下有没有少提折旧了。或者折旧凭证没有过账。一定可以查找出原因的。没看到账套问题不是很清楚,但是重新按流程结账回来就对了。

当月增加的固定资产不计提折旧,下个月计提折旧,因此不需要在软件中做折旧。企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的,价值达到一定标准的非货币性资产。

在财务软体里发现2014年12月份有一笔计提折旧分录错了,这月怎么改正。

财务软件由固定资产调整为无形资产,折旧率也发生变化的.如何做会计分录...

你这个属于会计差错更正,对于纳税是没有任何影响的,所以可以调整。先将累计折旧转销,借:管理费用-折旧费(红字) 借:累计折旧。这样就把已经计提了的折旧又重新转回冲销了之前月份计入的费用。

累计摊销是用于摊销无形资产的,其余额一般在贷方,贷方登记已计提的累计摊销。累计摊销科目为资产类科目,用来核算无形资产的摊销。列在资产负债表的资产项内,作为无形资产的减项。

第一种方法:企业选择按评估价值计提折旧,增值部分的折旧按递延税款处理。

用友固定资产累计折旧与总账不平衡

1、可能性:录入期初余额是产生的错误;2,计提折旧后,总账中没有记账;3,技术故障,数据库数据错误。

2、由于在对计提完折旧的资产没有做减少处理,对于这部分的固定资产的原值及累计折旧还是存在的。

3、一般说来,固定资产和总账对账的科目涉及的只有固定资产原值和和累计折旧两个科目。至于产生对账不平的原因,只有一个:当你在固定模块中提了折旧而没有生成计提折旧的凭证:或者是生成了凭证在总账的模块中没有记账。

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